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泓域咨询MACRO/ 制网机投资建设项目立项申请报告制网机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13073.20平方米(折合约19.60亩),其中:净用地面积13073.20平方米(红线范围折合约19.60亩)。项目规划总建筑面积14641.98平方米,其中:规划建设主体工程10746.78平方米,计容建筑面积14641.98平方米;预计建筑工程投资1173.18万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制网机,根据市场情况,预计年产值9756.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3609.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1173.181061.14184.163609.541.1工程费用万元1173.181061.147141.831.1.1建筑工程费用万元1173.181173.1824.57%1.1.2设备购置及安装费万元1061.141061.1422.22%1.2工程建设其他费用万元1375.221375.2228.80%1.2.1无形资产万元769.76769.761.3预备费万元605.46605.461.3.1基本预备费万元330.48330.481.3.2涨价预备费万元274.98274.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元3609.543609.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1165.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7141.834903.265734.467141.837141.837141.831.1应收账款万元2142.551392.661606.912142.552142.552142.551.2存货万元3213.822088.992410.373213.823213.823213.821.2.1原辅材料万元964.15626.69723.11964.15964.15964.151.2.2燃料动力万元48.2131.3336.1648.2148.2148.211.2.3在产品万元1478.36960.931108.771478.361478.361478.361.2.4产成品万元723.11470.02542.33723.11723.11723.111.3现金万元1785.461160.551339.091785.461785.461785.462流动负债万元5975.993884.394481.995975.995975.995975.992.1应付账款万元5975.993884.394481.995975.995975.995975.993流动资金万元1165.84757.80874.381165.841165.841165.844铺底流动资金万元388.61252.60291.46388.61388.61388.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4775.38万元,其中:固定资产投资3609.54万元,占项目总投资的75.59%;流动资金1165.84万元,占项目总投资的24.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1173.18万元,占项目总投资的24.57%;设备购置费1061.14万元,占项目总投资的22.22%;其它投资1375.22万元,占项目总投资的28.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3609.54+1165.84=4775.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4775.38132.30%132.30%100.00%2项目建设投资万元3609.54100.00%100.00%75.59%2.1工程费用万元2234.3261.90%61.90%46.79%2.1.1建筑工程费万元1173.1832.50%32.50%24.57%2.1.2设备购置及安装费万元1061.1429.40%29.40%22.22%2.2工程建设其他费用万元769.7621.33%21.33%16.12%2.2.1无形资产万元769.7621.33%21.33%16.12%2.3预备费万元605.4616.77%16.77%12.68%2.3.1基本预备费万元330.489.16%9.16%6.92%2.3.2涨价预备费万元274.987.62%7.62%5.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3609.54100.00%100.00%75.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1165.8432.30%32.30%24.41%7铺底流动资金万元388.6110.77%10.77%8.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.87%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度184.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4979.074979.0710746.7810746.78947.191.1主要生产车间2987.442987.446448.076448.07587.261.2辅助生产车间1593.301593.303438.973438.97303.101.3其他生产车间398.33398.33623.31623.3156.832仓储工程1056.381056.382531.882531.88162.292.1成品贮存264.10264.10632.97632.9740.572.2原料仓储549.32549.321316.581316.5884.392.3辅助材料仓库242.97242.97582.33582.3337.333供配电工程56.3456.3456.3456.344.063.1供配电室56.3456.3456.3456.344.064给排水工程64.7964.7964.7964.793.634.1给排水64.7964.7964.7964.793.635服务性工程669.04669.04669.04669.0442.895.1办公用房322.91322.91322.91322.9121.595.2生活服务346.13346.13346.13346.1319.976消防及环保工程188.74188.74188.74188.7413.616.1消防环保工程188.74188.74188.74188.7413.617项目总图工程28.1728.1728.1728.17-25.457.1场地及道路硬化1807.27288.71288.717.2场区围墙288.711807.271807.277.3安全保卫室28.1728.1728.1728.178绿化工程713.2824.96合计7042.5314641.9814641.981173.18(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1061.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199904.40千瓦时,折合147.47吨标准煤。2、项目年总用水量7509.63立方米,折合0.64吨标准煤。3、“制网机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1199904.40千瓦时,年总用水量7509.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.11吨标准煤/年。达产年综合节能量60.50吨标准煤/年,项目总节能率24.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“制网机投资建设项目”主要从事制网机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制网机投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。

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