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泓域咨询MACRO/ 冷缩电缆附件投资建设项目立项申请报告冷缩电缆附件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36204.76平方米(折合约54.28亩),其中:净用地面积36204.76平方米(红线范围折合约54.28亩)。项目规划总建筑面积59013.76平方米,其中:规划建设主体工程39484.76平方米,计容建筑面积59013.76平方米;预计建筑工程投资4228.30万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷缩电缆附件,根据市场情况,预计年产值31576.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9297.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4228.302935.94171.299297.621.1工程费用万元4228.302935.9422827.591.1.1建筑工程费用万元4228.304228.3033.91%1.1.2设备购置及安装费万元2935.942935.9423.54%1.2工程建设其他费用万元2133.382133.3817.11%1.2.1无形资产万元1071.391071.391.3预备费万元1061.991061.991.3.1基本预备费万元608.06608.061.3.2涨价预备费万元453.93453.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9297.629297.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3172.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22827.5910674.9616334.3522827.5922827.5922827.591.1应收账款万元6848.283766.554793.796848.286848.286848.281.2存货万元10272.425649.837190.6910272.4210272.4210272.421.2.1原辅材料万元3081.731694.952157.213081.733081.733081.731.2.2燃料动力万元154.0984.75107.86154.09154.09154.091.2.3在产品万元4725.312598.923307.724725.314725.314725.311.2.4产成品万元2311.291271.211617.912311.292311.292311.291.3现金万元5706.903138.793994.835706.905706.905706.902流动负债万元19655.1610810.3413758.6119655.1619655.1619655.162.1应付账款万元19655.1610810.3413758.6119655.1619655.1619655.163流动资金万元3172.431744.842220.703172.433172.433172.434铺底流动资金万元1057.47581.61740.231057.471057.471057.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12470.05万元,其中:固定资产投资9297.62万元,占项目总投资的74.56%;流动资金3172.43万元,占项目总投资的25.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4228.30万元,占项目总投资的33.91%;设备购置费2935.94万元,占项目总投资的23.54%;其它投资2133.38万元,占项目总投资的17.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9297.62+3172.43=12470.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12470.05134.12%134.12%100.00%2项目建设投资万元9297.62100.00%100.00%74.56%2.1工程费用万元7164.2477.05%77.05%57.45%2.1.1建筑工程费万元4228.3045.48%45.48%33.91%2.1.2设备购置及安装费万元2935.9431.58%31.58%23.54%2.2工程建设其他费用万元1071.3911.52%11.52%8.59%2.2.1无形资产万元1071.3911.52%11.52%8.59%2.3预备费万元1061.9911.42%11.42%8.52%2.3.1基本预备费万元608.066.54%6.54%4.88%2.3.2涨价预备费万元453.934.88%4.88%3.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9297.62100.00%100.00%74.56%5建设期间费用万元6流动资金万元3172.4334.12%34.12%25.44%7铺底流动资金万元1057.4811.37%11.37%8.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.19%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度171.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14638.7914638.7939484.7639484.763111.961.1主要生产车间8783.278783.2723690.8623690.861929.421.2辅助生产车间4684.414684.4112635.1212635.12995.831.3其他生产车间1171.101171.102290.122290.12186.722仓储工程3105.823105.8212693.8512693.85727.612.1成品贮存776.46776.463173.463173.46181.902.2原料仓储1615.031615.036600.806600.80378.362.3辅助材料仓库714.34714.342919.592919.59167.353供配电工程165.64165.64165.64165.6410.683.1供配电室165.64165.64165.64165.6410.684给排水工程190.49190.49190.49190.499.554.1给排水190.49190.49190.49190.499.555服务性工程1967.021967.021967.021967.02112.755.1办公用房1093.791093.791093.791093.7959.055.2生活服务873.23873.23873.23873.2361.326消防及环保工程554.91554.91554.91554.9135.786.1消防环保工程554.91554.91554.91554.9135.787项目总图工程82.8282.8282.8282.82160.637.1场地及道路硬化5426.061017.841017.847.2场区围墙1017.845426.065426.067.3安全保卫室82.8282.8282.8282.828绿化工程1695.4259.34合计20705.5059013.7659013.764228.30(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2935.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1165812.05千瓦时,折合143.28吨标准煤。2、项目年总用水量23141.80立方米,折合1.98吨标准煤。3、“冷缩电缆附件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1165812.05千瓦时,年总用水量23141.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.26吨标准煤/年。达产年综合节能量48.42吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“冷缩电缆附件投资建设项目”主要从事冷缩电缆附件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷缩电缆附件投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符

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