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泓域咨询MACRO/ 太阳能电池组件投资建设项目立项申请报告太阳能电池组件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21837.58平方米(折合约32.74亩),其中:净用地面积21837.58平方米(红线范围折合约32.74亩)。项目规划总建筑面积22711.08平方米,其中:规划建设主体工程14489.15平方米,计容建筑面积22711.08平方米;预计建筑工程投资1872.85万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能电池组件,根据市场情况,预计年产值17210.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5636.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1872.851762.61172.165636.521.1工程费用万元1872.851762.6112638.461.1.1建筑工程费用万元1872.851872.8523.27%1.1.2设备购置及安装费万元1762.611762.6121.90%1.2工程建设其他费用万元2001.062001.0624.87%1.2.1无形资产万元908.82908.821.3预备费万元1092.241092.241.3.1基本预备费万元529.67529.671.3.2涨价预备费万元562.57562.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元5636.525636.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2410.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12638.467348.499219.9312638.4612638.4612638.461.1应收账款万元3791.542274.923033.233791.543791.543791.541.2存货万元5687.313412.384549.855687.315687.315687.311.2.1原辅材料万元1706.191023.721364.951706.191706.191706.191.2.2燃料动力万元85.3151.1968.2585.3185.3185.311.2.3在产品万元2616.161569.702092.932616.162616.162616.161.2.4产成品万元1279.64767.791023.721279.641279.641279.641.3现金万元3159.611895.772527.693159.613159.613159.612流动负债万元10227.826136.698182.2610227.8210227.8210227.822.1应付账款万元10227.826136.698182.2610227.8210227.8210227.823流动资金万元2410.641446.381928.512410.642410.642410.644铺底流动资金万元803.54482.13642.84803.54803.54803.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8047.16万元,其中:固定资产投资5636.52万元,占项目总投资的70.04%;流动资金2410.64万元,占项目总投资的29.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1872.85万元,占项目总投资的23.27%;设备购置费1762.61万元,占项目总投资的21.90%;其它投资2001.06万元,占项目总投资的24.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5636.52+2410.64=8047.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8047.16142.77%142.77%100.00%2项目建设投资万元5636.52100.00%100.00%70.04%2.1工程费用万元3635.4664.50%64.50%45.18%2.1.1建筑工程费万元1872.8533.23%33.23%23.27%2.1.2设备购置及安装费万元1762.6131.27%31.27%21.90%2.2工程建设其他费用万元908.8216.12%16.12%11.29%2.2.1无形资产万元908.8216.12%16.12%11.29%2.3预备费万元1092.2419.38%19.38%13.57%2.3.1基本预备费万元529.679.40%9.40%6.58%2.3.2涨价预备费万元562.579.98%9.98%6.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5636.52100.00%100.00%70.04%5建设期间费用万元6流动资金万元2410.6442.77%42.77%29.96%7铺底流动资金万元803.5514.26%14.26%9.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.28%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度172.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8997.958997.9514489.1514489.151314.321.1主要生产车间5398.775398.778693.498693.49814.881.2辅助生产车间2879.342879.344636.534636.53420.581.3其他生产车间719.84719.84840.37840.3778.862仓储工程1909.041909.045344.255344.25352.572.1成品贮存477.26477.261336.061336.0688.142.2原料仓储992.70992.702779.012779.01183.342.3辅助材料仓库439.08439.081229.181229.1881.093供配电工程101.82101.82101.82101.827.563.1供配电室101.82101.82101.82101.827.564给排水工程117.09117.09117.09117.096.764.1给排水117.09117.09117.09117.096.765服务性工程1209.061209.061209.061209.0679.765.1办公用房659.47659.47659.47659.4743.945.2生活服务549.59549.59549.59549.5943.666消防及环保工程341.08341.08341.08341.0825.316.1消防环保工程341.08341.08341.08341.0825.317项目总图工程50.9150.9150.9150.9145.787.1场地及道路硬化3446.05699.58699.587.2场区围墙699.583446.053446.057.3安全保卫室50.9150.9150.9150.918绿化工程1165.4140.79合计12726.9422711.0822711.081872.85(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1762.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1094128.60千瓦时,折合134.47吨标准煤。2、项目年总用水量7325.71立方米,折合0.63吨标准煤。3、“太阳能电池组件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1094128.60千瓦时,年总用水量7325.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.10吨标准煤/年。达产年综合节能量38.11吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“太阳能电池组件投资建设项目”主要从事太阳能电池组件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能电池组件投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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