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泓域咨询MACRO/ 太阳能光伏发电系统投资建设项目立项申请报告太阳能光伏发电系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40813.73平方米(折合约61.19亩),其中:净用地面积40813.73平方米(红线范围折合约61.19亩)。项目规划总建筑面积67342.65平方米,其中:规划建设主体工程49449.14平方米,计容建筑面积67342.65平方米;预计建筑工程投资4923.60万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能光伏发电系统,根据市场情况,预计年产值37456.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12234.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4923.605193.36199.9412234.331.1工程费用万元4923.605193.3626118.081.1.1建筑工程费用万元4923.604923.6029.46%1.1.2设备购置及安装费万元5193.365193.3631.08%1.2工程建设其他费用万元2117.372117.3712.67%1.2.1无形资产万元1232.611232.611.3预备费万元884.76884.761.3.1基本预备费万元490.23490.231.3.2涨价预备费万元394.53394.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12234.3312234.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4476.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26118.089396.5518550.3426118.0826118.0826118.081.1应收账款万元7835.423134.176268.347835.427835.427835.421.2存货万元11753.144701.259402.5111753.1411753.1411753.141.2.1原辅材料万元3525.941410.382820.753525.943525.943525.941.2.2燃料动力万元176.3070.52141.04176.30176.30176.301.2.3在产品万元5406.442162.584325.165406.445406.445406.441.2.4产成品万元2644.461057.782115.572644.462644.462644.461.3现金万元6529.522611.815223.626529.526529.526529.522流动负债万元21642.058656.8217313.6421642.0521642.0521642.052.1应付账款万元21642.058656.8217313.6421642.0521642.0521642.053流动资金万元4476.031790.413580.824476.034476.034476.034铺底流动资金万元1492.00596.801193.611492.001492.001492.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16710.36万元,其中:固定资产投资12234.33万元,占项目总投资的73.21%;流动资金4476.03万元,占项目总投资的26.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4923.60万元,占项目总投资的29.46%;设备购置费5193.36万元,占项目总投资的31.08%;其它投资2117.37万元,占项目总投资的12.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12234.33+4476.03=16710.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16710.36136.59%136.59%100.00%2项目建设投资万元12234.33100.00%100.00%73.21%2.1工程费用万元10116.9682.69%82.69%60.54%2.1.1建筑工程费万元4923.6040.24%40.24%29.46%2.1.2设备购置及安装费万元5193.3642.45%42.45%31.08%2.2工程建设其他费用万元1232.6110.08%10.08%7.38%2.2.1无形资产万元1232.6110.08%10.08%7.38%2.3预备费万元884.767.23%7.23%5.29%2.3.1基本预备费万元490.234.01%4.01%2.93%2.3.2涨价预备费万元394.533.22%3.22%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12234.33100.00%100.00%73.21%5建设期间费用万元6流动资金万元4476.0336.59%36.59%26.79%7铺底流动资金万元1492.0112.20%12.20%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.43%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度199.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15417.3915417.3949449.1449449.143976.891.1主要生产车间9250.439250.4329669.4829669.482465.671.2辅助生产车间4933.564933.5615823.7215823.721272.601.3其他生产车间1233.391233.392868.052868.05238.612仓储工程3271.023271.0211630.7811630.78680.292.1成品贮存817.75817.752907.702907.70170.072.2原料仓储1700.931700.936048.016048.01353.752.3辅助材料仓库752.33752.332675.082675.08156.473供配电工程174.45174.45174.45174.4511.483.1供配电室174.45174.45174.45174.4511.484给排水工程200.62200.62200.62200.6210.274.1给排水200.62200.62200.62200.6210.275服务性工程2071.642071.642071.642071.64121.175.1办公用房850.64850.64850.64850.6458.545.2生活服务1221.001221.001221.001221.0066.326消防及环保工程584.42584.42584.42584.4238.466.1消防环保工程584.42584.42584.42584.4238.467项目总图工程87.2387.2387.2387.2318.077.1场地及道路硬化5462.631222.391222.397.2场区围墙1222.395462.635462.637.3安全保卫室87.2387.2387.2387.238绿化工程1913.4266.97合计21806.7867342.6567342.654923.60(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5193.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量671269.50千瓦时,折合82.50吨标准煤。2、项目年总用水量26568.00立方米,折合2.27吨标准煤。3、“太阳能光伏发电系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量671269.50千瓦时,年总用水量26568.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.77吨标准煤/年。达产年综合节能量23.91吨标准煤/年,项目总节能率24.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“太阳能光伏发电系统投资建设项目”主要从事太阳能光伏发电系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能光伏发电系统投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规

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