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泓域咨询MACRO/ 吹风机投资建设项目立项申请报告吹风机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15941.30平方米(折合约23.90亩),其中:净用地面积15941.30平方米(红线范围折合约23.90亩)。项目规划总建筑面积17057.19平方米,其中:规划建设主体工程12326.76平方米,计容建筑面积17057.19平方米;预计建筑工程投资1305.53万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吹风机,根据市场情况,预计年产值15131.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4667.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1305.531601.17195.294667.431.1工程费用万元1305.531601.1710169.471.1.1建筑工程费用万元1305.531305.5320.56%1.1.2设备购置及安装费万元1601.171601.1725.21%1.2工程建设其他费用万元1760.731760.7327.72%1.2.1无形资产万元852.77852.771.3预备费万元907.96907.961.3.1基本预备费万元499.64499.641.3.2涨价预备费万元408.32408.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元4667.434667.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1683.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10169.474728.269154.5410169.4710169.4710169.471.1应收账款万元3050.841220.342440.673050.843050.843050.841.2存货万元4576.261830.503661.014576.264576.264576.261.2.1原辅材料万元1372.88549.151098.301372.881372.881372.881.2.2燃料动力万元68.6427.4654.9268.6468.6468.641.2.3在产品万元2105.08842.031684.062105.082105.082105.081.2.4产成品万元1029.66411.86823.731029.661029.661029.661.3现金万元2542.371016.952033.892542.372542.372542.372流动负债万元8485.793394.326788.638485.798485.798485.792.1应付账款万元8485.793394.326788.638485.798485.798485.793流动资金万元1683.68673.471346.941683.681683.681683.684铺底流动资金万元561.22224.49448.98561.22561.22561.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6351.11万元,其中:固定资产投资4667.43万元,占项目总投资的73.49%;流动资金1683.68万元,占项目总投资的26.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1305.53万元,占项目总投资的20.56%;设备购置费1601.17万元,占项目总投资的25.21%;其它投资1760.73万元,占项目总投资的27.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4667.43+1683.68=6351.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6351.11136.07%136.07%100.00%2项目建设投资万元4667.43100.00%100.00%73.49%2.1工程费用万元2906.7062.28%62.28%45.77%2.1.1建筑工程费万元1305.5327.97%27.97%20.56%2.1.2设备购置及安装费万元1601.1734.31%34.31%25.21%2.2工程建设其他费用万元852.7718.27%18.27%13.43%2.2.1无形资产万元852.7718.27%18.27%13.43%2.3预备费万元907.9619.45%19.45%14.30%2.3.1基本预备费万元499.6410.70%10.70%7.87%2.3.2涨价预备费万元408.328.75%8.75%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4667.43100.00%100.00%73.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1683.6836.07%36.07%26.51%7铺底流动资金万元561.2312.02%12.02%8.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.32%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度195.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6685.666685.6612326.7612326.761037.821.1主要生产车间4011.404011.407396.067396.06643.451.2辅助生产车间2139.412139.413944.563944.56332.101.3其他生产车间534.85534.85714.95714.9562.272仓储工程1418.461418.463074.783074.78188.272.1成品贮存354.62354.62768.70768.7047.072.2原料仓储737.60737.601598.891598.8997.902.3辅助材料仓库326.25326.25707.20707.2043.303供配电工程75.6575.6575.6575.655.213.1供配电室75.6575.6575.6575.655.214给排水工程87.0087.0087.0087.004.664.1给排水87.0087.0087.0087.004.665服务性工程898.36898.36898.36898.3655.015.1办公用房383.58383.58383.58383.5822.735.2生活服务514.78514.78514.78514.7832.946消防及环保工程253.43253.43253.43253.4317.466.1消防环保工程253.43253.43253.43253.4317.467项目总图工程37.8337.8337.8337.83-36.927.1场地及道路硬化2598.06419.44419.447.2场区围墙419.442598.062598.067.3安全保卫室37.8337.8337.8337.838绿化工程972.0634.02合计9456.3817057.1917057.191305.53(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1601.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量509920.72千瓦时,折合62.67吨标准煤。2、项目年总用水量12571.55立方米,折合1.07吨标准煤。3、“吹风机投资建设项目投资建设项目”,年用电量509920.72千瓦时,年总用水量12571.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.74吨标准煤/年。达产年综合节能量21.25吨标准煤/年,项目总节能率28.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“吹风机投资建设项目”主要从事吹风机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吹风机投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求

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