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泓域咨询MACRO/ 二氧化锆投资建设项目立项申请报告二氧化锆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46149.73平方米(折合约69.19亩),其中:净用地面积46149.73平方米(红线范围折合约69.19亩)。项目规划总建筑面积55379.68平方米,其中:规划建设主体工程44087.12平方米,计容建筑面积55379.68平方米;预计建筑工程投资4842.11万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二氧化锆,根据市场情况,预计年产值13927.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11186.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4842.114308.71161.6811186.641.1工程费用万元4842.114308.7110118.481.1.1建筑工程费用万元4842.114842.1138.37%1.1.2设备购置及安装费万元4308.714308.7134.15%1.2工程建设其他费用万元2035.822035.8216.13%1.2.1无形资产万元853.09853.091.3预备费万元1182.731182.731.3.1基本预备费万元559.35559.351.3.2涨价预备费万元623.38623.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11186.6411186.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1431.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10118.483596.896508.7110118.4810118.4810118.481.1应收账款万元3035.541214.222124.883035.543035.543035.541.2存货万元4553.321821.333187.324553.324553.324553.321.2.1原辅材料万元1366.00546.40956.201366.001366.001366.001.2.2燃料动力万元68.3027.3247.8168.3068.3068.301.2.3在产品万元2094.53837.811466.172094.532094.532094.531.2.4产成品万元1024.50409.80717.151024.501024.501024.501.3现金万元2529.621011.851770.732529.622529.622529.622流动负债万元8687.123474.856080.988687.128687.128687.122.1应付账款万元8687.123474.856080.988687.128687.128687.123流动资金万元1431.36572.541001.951431.361431.361431.364铺底流动资金万元477.12190.85333.98477.12477.12477.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12618.00万元,其中:固定资产投资11186.64万元,占项目总投资的88.66%;流动资金1431.36万元,占项目总投资的11.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4842.11万元,占项目总投资的38.37%;设备购置费4308.71万元,占项目总投资的34.15%;其它投资2035.82万元,占项目总投资的16.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11186.64+1431.36=12618.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12618.00112.80%112.80%100.00%2项目建设投资万元11186.64100.00%100.00%88.66%2.1工程费用万元9150.8281.80%81.80%72.52%2.1.1建筑工程费万元4842.1143.28%43.28%38.37%2.1.2设备购置及安装费万元4308.7138.52%38.52%34.15%2.2工程建设其他费用万元853.097.63%7.63%6.76%2.2.1无形资产万元853.097.63%7.63%6.76%2.3预备费万元1182.7310.57%10.57%9.37%2.3.1基本预备费万元559.355.00%5.00%4.43%2.3.2涨价预备费万元623.385.57%5.57%4.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11186.64100.00%100.00%88.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1431.3612.80%12.80%11.34%7铺底流动资金万元477.124.27%4.27%3.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.70%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度161.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19152.5519152.5544087.1244087.124240.221.1主要生产车间11491.5311491.5326452.2726452.272628.941.2辅助生产车间6128.826128.8214107.8814107.881356.871.3其他生产车间1532.201532.202557.052557.05254.412仓储工程4063.484063.487340.167340.16513.432.1成品贮存1015.871015.871835.041835.04128.362.2原料仓储2113.012113.013816.883816.88266.982.3辅助材料仓库934.60934.601688.241688.24118.093供配电工程216.72216.72216.72216.7217.053.1供配电室216.72216.72216.72216.7217.054给排水工程249.23249.23249.23249.2315.254.1给排水249.23249.23249.23249.2315.255服务性工程2573.542573.542573.542573.54180.015.1办公用房1194.021194.021194.021194.02101.475.2生活服务1379.521379.521379.521379.5276.926消防及环保工程726.01726.01726.01726.0157.136.1消防环保工程726.01726.01726.01726.0157.137项目总图工程108.36108.36108.36108.36-268.687.1场地及道路硬化7579.141168.481168.487.2场区围墙1168.487579.147579.147.3安全保卫室108.36108.36108.36108.368绿化工程2505.6187.70合计27089.8955379.6855379.684842.11(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费4308.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量589659.40千瓦时,折合72.47吨标准煤。2、项目年总用水量10961.44立方米,折合0.94吨标准煤。3、“二氧化锆投资建设项目投资建设项目”,年用电量589659.40千瓦时,年总用水量10961.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.41吨标准煤/年。达产年综合节能量28.55吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“二氧化锆投资建设项目”主要从事二氧化锆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二氧化锆投资建设项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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