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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷气织机投资建设项目立项申请报告喷气织机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56881.76平方米(折合约85.28亩),其中:净用地面积56881.76平方米(红线范围折合约85.28亩)。项目规划总建筑面积71671.02平方米,其中:规划建设主体工程49960.71平方米,计容建筑面积71671.02平方米;预计建筑工程投资5385.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为喷气织机,根据市场情况,预计年产值51412.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14339.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5385.697254.65168.1514339.831.1工程费用万元5385.697254.6538609.491.1.1建筑工程费用万元5385.695385.6926.69%1.1.2设备购置及安装费万元7254.657254.6535.96%1.2工程建设其他费用万元1699.491699.498.42%1.2.1无形资产万元716.51716.511.3预备费万元982.98982.981.3.1基本预备费万元588.40588.401.3.2涨价预备费万元394.58394.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元14339.8314339.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5836.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38609.4921634.8925801.0538609.4938609.4938609.491.1应收账款万元11582.856370.579266.2811582.8511582.8511582.851.2存货万元17374.279555.8513899.4217374.2717374.2717374.271.2.1原辅材料万元5212.282866.754169.825212.285212.285212.281.2.2燃料动力万元260.61143.34208.49260.61260.61260.611.2.3在产品万元7992.164395.696393.737992.167992.167992.161.2.4产成品万元3909.212150.073127.373909.213909.213909.211.3现金万元9652.375308.807721.909652.379652.379652.372流动负债万元32773.0018025.1526218.4032773.0032773.0032773.002.1应付账款万元32773.0018025.1526218.4032773.0032773.0032773.003流动资金万元5836.493210.074669.195836.495836.495836.494铺底流动资金万元1945.481070.021556.401945.481945.481945.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20176.32万元,其中:固定资产投资14339.83万元,占项目总投资的71.07%;流动资金5836.49万元,占项目总投资的28.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5385.69万元,占项目总投资的26.69%;设备购置费7254.65万元,占项目总投资的35.96%;其它投资1699.49万元,占项目总投资的8.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14339.83+5836.49=20176.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20176.32140.70%140.70%100.00%2项目建设投资万元14339.83100.00%100.00%71.07%2.1工程费用万元12640.3488.15%88.15%62.65%2.1.1建筑工程费万元5385.6937.56%37.56%26.69%2.1.2设备购置及安装费万元7254.6550.59%50.59%35.96%2.2工程建设其他费用万元716.515.00%5.00%3.55%2.2.1无形资产万元716.515.00%5.00%3.55%2.3预备费万元982.986.85%6.85%4.87%2.3.1基本预备费万元588.404.10%4.10%2.92%2.3.2涨价预备费万元394.582.75%2.75%1.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14339.83100.00%100.00%71.07%5建设期间费用万元6流动资金万元5836.4940.70%40.70%28.93%7铺底流动资金万元1945.5013.57%13.57%9.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.31%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度168.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21036.6821036.6849960.7149960.714129.711.1主要生产车间12622.0112622.0129976.4329976.432560.421.2辅助生产车间6731.746731.7415987.4315987.431321.511.3其他生产车间1682.931682.932897.722897.72247.782仓储工程4463.234463.2314111.7014111.70848.332.1成品贮存1115.811115.813527.933527.93212.082.2原料仓储2320.882320.887338.087338.08441.132.3辅助材料仓库1026.541026.543245.693245.69195.123供配电工程238.04238.04238.04238.0416.103.1供配电室238.04238.04238.04238.0416.104给排水工程273.74273.74273.74273.7414.404.1给排水273.74273.74273.74273.7414.405服务性工程2826.712826.712826.712826.71169.935.1办公用房1489.731489.731489.731489.7377.675.2生活服务1336.981336.981336.981336.9879.746消防及环保工程797.43797.43797.43797.4353.936.1消防环保工程797.43797.43797.43797.4353.937项目总图工程119.02119.02119.02119.0231.127.1场地及道路硬化7515.571624.801624.807.2场区围墙1624.807515.577515.577.3安全保卫室119.02119.02119.02119.028绿化工程3490.50122.17合计29754.8571671.0271671.025385.69(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费7254.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1176470.99千瓦时,折合144.59吨标准煤。2、项目年总用水量28883.85立方米,折合2.47吨标准煤。3、“喷气织机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1176470.99千瓦时,年总用水量28883.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.06吨标准煤/年。达产年综合节能量46.44吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“喷气织机投资建设项目”主要从事喷气织机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性喷气织机投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护
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