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泓域咨询MACRO/ 偶氮类颜料投资建设项目立项申请报告偶氮类颜料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14960.81平方米(折合约22.43亩),其中:净用地面积14960.81平方米(红线范围折合约22.43亩)。项目规划总建筑面积21393.96平方米,其中:规划建设主体工程15082.80平方米,计容建筑面积21393.96平方米;预计建筑工程投资1683.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偶氮类颜料,根据市场情况,预计年产值7156.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4223.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1683.681560.36188.314223.791.1工程费用万元1683.681560.364371.171.1.1建筑工程费用万元1683.681683.6833.73%1.1.2设备购置及安装费万元1560.361560.3631.26%1.2工程建设其他费用万元979.75979.7519.63%1.2.1无形资产万元537.66537.661.3预备费万元442.09442.091.3.1基本预备费万元231.74231.741.3.2涨价预备费万元210.35210.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4223.794223.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金767.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4371.173295.113553.894371.174371.174371.171.1应收账款万元1311.35852.38917.951311.351311.351311.351.2存货万元1967.031278.571376.921967.031967.031967.031.2.1原辅材料万元590.11383.57413.08590.11590.11590.111.2.2燃料动力万元29.5119.1820.6529.5129.5129.511.2.3在产品万元904.83588.14633.38904.83904.83904.831.2.4产成品万元442.58287.68309.81442.58442.58442.581.3现金万元1092.79710.32764.951092.791092.791092.792流动负债万元3603.712342.412522.603603.713603.713603.712.1应付账款万元3603.712342.412522.603603.713603.713603.713流动资金万元767.46498.85537.22767.46767.46767.464铺底流动资金万元255.82166.28179.07255.82255.82255.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4991.25万元,其中:固定资产投资4223.79万元,占项目总投资的84.62%;流动资金767.46万元,占项目总投资的15.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1683.68万元,占项目总投资的33.73%;设备购置费1560.36万元,占项目总投资的31.26%;其它投资979.75万元,占项目总投资的19.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4223.79+767.46=4991.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4991.25118.17%118.17%100.00%2项目建设投资万元4223.79100.00%100.00%84.62%2.1工程费用万元3244.0476.80%76.80%64.99%2.1.1建筑工程费万元1683.6839.86%39.86%33.73%2.1.2设备购置及安装费万元1560.3636.94%36.94%31.26%2.2工程建设其他费用万元537.6612.73%12.73%10.77%2.2.1无形资产万元537.6612.73%12.73%10.77%2.3预备费万元442.0910.47%10.47%8.86%2.3.1基本预备费万元231.745.49%5.49%4.64%2.3.2涨价预备费万元210.354.98%4.98%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4223.79100.00%100.00%84.62%5建设期间费用万元6流动资金万元767.4618.17%18.17%15.38%7铺底流动资金万元255.826.06%6.06%5.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.48%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度188.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6397.156397.1515082.8015082.801305.701.1主要生产车间3838.293838.299049.689049.68809.531.2辅助生产车间2047.092047.094826.504826.50417.821.3其他生产车间511.77511.77874.80874.8078.342仓储工程1357.241357.244102.254102.25258.272.1成品贮存339.31339.311025.561025.5664.572.2原料仓储705.76705.762133.172133.17134.302.3辅助材料仓库312.17312.17943.52943.5259.403供配电工程72.3972.3972.3972.395.133.1供配电室72.3972.3972.3972.395.134给排水工程83.2483.2483.2483.244.594.1给排水83.2483.2483.2483.244.595服务性工程859.59859.59859.59859.5954.125.1办公用房365.68365.68365.68365.6829.905.2生活服务493.91493.91493.91493.9124.846消防及环保工程242.49242.49242.49242.4917.186.1消防环保工程242.49242.49242.49242.4917.187项目总图工程36.1936.1936.1936.199.267.1场地及道路硬化2402.54508.31508.317.2场区围墙508.312402.542402.547.3安全保卫室36.1936.1936.1936.198绿化工程840.9029.43合计9048.3021393.9621393.961683.68(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1560.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量811463.12千瓦时,折合99.73吨标准煤。2、项目年总用水量6956.50立方米,折合0.59吨标准煤。3、“偶氮类颜料投资建设项目投资建设项目”,年用电量811463.12千瓦时,年总用水量6956.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.32吨标准煤/年。达产年综合节能量28.30吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“偶氮类颜料投资建设项目”主要从事偶氮类颜料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偶氮类颜料投资建设项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环

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