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泓域咨询MACRO/ 双能源电动汽车投资建设项目立项申请报告双能源电动汽车投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47103.54平方米(折合约70.62亩),其中:净用地面积47103.54平方米(红线范围折合约70.62亩)。项目规划总建筑面积57466.32平方米,其中:规划建设主体工程34565.81平方米,计容建筑面积57466.32平方米;预计建筑工程投资4564.07万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双能源电动汽车,根据市场情况,预计年产值32981.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11511.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4564.073885.28163.0011511.061.1工程费用万元4564.073885.2825060.411.1.1建筑工程费用万元4564.074564.0729.12%1.1.2设备购置及安装费万元3885.283885.2824.79%1.2工程建设其他费用万元3061.713061.7119.53%1.2.1无形资产万元1741.461741.461.3预备费万元1320.251320.251.3.1基本预备费万元563.92563.921.3.2涨价预备费万元756.33756.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11511.0611511.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4164.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25060.4115184.0115933.1425060.4125060.4125060.411.1应收账款万元7518.124510.875638.597518.127518.127518.121.2存货万元11277.186766.318457.8911277.1811277.1811277.181.2.1原辅材料万元3383.152029.892537.373383.153383.153383.151.2.2燃料动力万元169.16101.49126.87169.16169.16169.161.2.3在产品万元5187.503112.503890.635187.505187.505187.501.2.4产成品万元2537.371522.421903.022537.372537.372537.371.3现金万元6265.103759.064698.836265.106265.106265.102流动负债万元20895.6612537.4015671.7420895.6620895.6620895.662.1应付账款万元20895.6612537.4015671.7420895.6620895.6620895.663流动资金万元4164.752498.853123.564164.754164.754164.754铺底流动资金万元1388.24832.951041.191388.241388.241388.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15675.81万元,其中:固定资产投资11511.06万元,占项目总投资的73.43%;流动资金4164.75万元,占项目总投资的26.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4564.07万元,占项目总投资的29.12%;设备购置费3885.28万元,占项目总投资的24.79%;其它投资3061.71万元,占项目总投资的19.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11511.06+4164.75=15675.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15675.81136.18%136.18%100.00%2项目建设投资万元11511.06100.00%100.00%73.43%2.1工程费用万元8449.3573.40%73.40%53.90%2.1.1建筑工程费万元4564.0739.65%39.65%29.12%2.1.2设备购置及安装费万元3885.2833.75%33.75%24.79%2.2工程建设其他费用万元1741.4615.13%15.13%11.11%2.2.1无形资产万元1741.4615.13%15.13%11.11%2.3预备费万元1320.2511.47%11.47%8.42%2.3.1基本预备费万元563.924.90%4.90%3.60%2.3.2涨价预备费万元756.336.57%6.57%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11511.06100.00%100.00%73.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4164.7536.18%36.18%26.57%7铺底流动资金万元1388.2512.06%12.06%8.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.28%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度163.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21073.6321073.6334565.8134565.813019.801.1主要生产车间12644.1812644.1820739.4920739.491872.281.2辅助生产车间6743.566743.5611061.0611061.06966.341.3其他生产车间1685.891685.892004.822004.82181.192仓储工程4471.074471.0714885.3314885.33945.772.1成品贮存1117.771117.773721.333721.33236.442.2原料仓储2324.962324.967740.377740.37491.802.3辅助材料仓库1028.351028.353423.633423.63217.533供配电工程238.46238.46238.46238.4617.043.1供配电室238.46238.46238.46238.4617.044给排水工程274.23274.23274.23274.2315.254.1给排水274.23274.23274.23274.2315.255服务性工程2831.682831.682831.682831.68179.925.1办公用房1653.301653.301653.301653.3078.045.2生活服务1178.381178.381178.381178.38105.736消防及环保工程798.83798.83798.83798.8357.106.1消防环保工程798.83798.83798.83798.8357.107项目总图工程119.23119.23119.23119.23224.007.1场地及道路硬化8343.861279.561279.567.2场区围墙1279.568343.868343.867.3安全保卫室119.23119.23119.23119.238绿化工程3005.42105.19合计29807.1257466.3257466.324564.07(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3885.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量924480.49千瓦时,折合113.62吨标准煤。2、项目年总用水量13959.75立方米,折合1.19吨标准煤。3、“双能源电动汽车投资建设项目投资建设项目”,年用电量924480.49千瓦时,年总用水量13959.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.81吨标准煤/年。达产年综合节能量44.65吨标准煤/年,项目总节能率22.64%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“双能源电动汽车投资建设项目”主要从事双能源电动汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性双能源电动汽车投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环

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