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XX年审计局社会评价工作自检自查报告根据中共xx县委办公室、xx县人民政府办公室关于印发的通知(罗发XX18号)要求和的通知精神,审计局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,认真筹备,周密部署,认真对照服务质量、工作效能、廉政建设、作风转变、服务保障民营经济发展等方面的工作进行梳理,在广泛听取干部职工和群众意见、深入检查的基础上,形成如下综合报告:一、突出重点,明确目标,认真抓好社会评价各项工作强化审计服务,提升审计质量。1、认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕县委、县政府的工作中心,坚定不移地贯彻“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针和“严谨细致、提高质量”的要求,认真履行法律赋予的审计监督职责,完善机制,不断提高审计质量。2、严格按照审计法及审计法实施条例、国家审计准则规定,严格程序、文明审计、确保质量,审计公信力和执行力进一步提高。一是按权责法定的原则,认真履行审计职责,按权限确定审计项目,对所出具的审计文书负责,并督促整改落实。二是严格履行审计程序,完善手续,以程序合法促进审计执法的公开透明。三是全面执行审计机关审计项目质量控制办法,确保审计结果客观公正。四是加强与其他司法机关的协调配合,在联合执法中不越位、不缺位。五是自觉接受人大对审计工作的执法监督和工作监督,依法向人大报告政府审计工作。六是依法对审计结果进行公告,接受社会公众对审计工作的监督。七是在依法审计的基础上,从办公礼仪、审计礼仪、生活礼仪等方面做到举止得体、言语文明,做到公正执法、实事求是、以理服人。有效杜绝门难进、脸难看、事难办的“三难”现象,真正树立了说实情、办实事、求实效的工作作风。认真履行审计监督职能,提高工作效能。1、严格落实服务承诺制、限时办结制、首问责任制、一次告知制等相关制度,树立科学的审计理念,增强服务意识,创新审计方式,树立全心全意为人民服务的思想,热心为基层、为群众、为被审计单位提供文明、优质的服务,做到让来访群众高兴而来,满意而归。2、按照公开服务承诺、办事流程、办理时限、投拆电话、科室职责、岗位职责等制度,主动接受社会各界监督,增强审计工作的透明度。把不作为、慢作为、乱作为、认为设障和庸懒散等效能低下的问题拒之门外。3、高质量、严要求,在深化财政预决算审计的同时,重点突出对领导干部的经济责任审计、民生专项资金审计和对政府投资建设项目的审计,为政府性资金支出把好“最后一道关口”。截止XX年9月底,共完成审计项目95项,其中财政预算执行审计6项,财政决算审计6项,行政事业审计1项,政府投资建设项目前置44项、竣工决算审计24项,专项资金审计14项,及时完成了市审计局及县委、县政府交办的其他审计任务。审计共查出主要问题金额4273万元,其中违规金额62万元,管理不规范金额4211万元。应上交财政60万元。固定资产投资决算审计送审金额14298万元,审定金额13939万元,工程款不实核减投资额359万元。前置审计44项,送审金额达56167万元,审定金额52142万元,核减4026万元。审计工作在维护经济秩序,促进加强管理,提高资金使用效益,加强党风廉政建设等方面充分发挥了务等金1“免疫功能”作用。加强党风廉政建设,树立“廉洁型”审计机关。1、抓好关键岗位、重点环节梳理及行政行为监督承诺工作。推行行政行为监督制度以来,坚持以人、财、物管理使用和行政审批职能以岗位、一线审计岗位为重点,确定关键岗位,认真梳理相关科室和人员的职责,针对岗位特点提出了相应的风险防范措施和监督措施。同时,按机关、科室、个人三个层次制定行政行为监督承诺条款,在机关内部和互联网进行了公示,主动接受社会监督,进一步提高了干部职工的责任意识和风险意识。2、抓好行政执法风险防范。认真贯彻执行新条例、新准则,切实加强机关行政管理,规范行政程序,努力做到运转协调、公正、透明、高效。进一步完善审计项目质量控制,坚持三级复核制度和审计业务会议制度,对审计业务工作实施全过程监督。3、抓好审前教育、纪律公示、事中检查,事后征求意见、回访等各环节工作,确保审计“八不准”纪律和廉洁自律各项规定严格落实。4、坚持向被审计单位书面征求意见、实地回访等方式,收集社会各界对审计人员廉政勤政的意见和反映,切实抓好审计纪律“八不准”规定和审计组廉政责任规定的落实。从反馈的情况看,没有“吃、拿、要、报”等不廉洁行为,用实际行动维护了审计机关的良好形象。高标准、严要求,强化机关作风转变。1、以作风转变年为契机,切实加强机关思想作风建设,坚持把审计纪律作为审计工作的高压线,把作风建设作为审计队伍建设的传家宝,要求审计人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己。2、严格落实审计署对审计人员提出的“实、高、新、严、细、廉”要求,坚持求真务实、谦虚谨慎、开拓创新、严谨细致、廉洁奉公、勤政为民的工作作风,积极倡导“知荣耻,守纪律、拒腐败、树新风”的审计廉政文化。严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制,实行审计计划管理、项目实施和审理工作的分离,不断强化内部约束和外部监督。二、工作中存在的主要问题和困难在取得成绩的同时,也还存在一些困难和问题:一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾仍较突出。二是审计队伍建设还有待进一步加强。在今后的审计工作中,我们将以务实的
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