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文档简介
烟用(接装纸)包装材料工序规程控制手册1、 目的为响应湖北中烟快速发展的要求,提高多点生产的均质化水平,提升烟用(接装纸)包装材料的质量保障体系,重控制、强管理、降成本,增效益的有效质量前移管理,约定规范的质量标准及关键工序控制要领,提升多点生产的质量保障。2、 编制原则依据国家标准、行业标准、客户标准及企业内标准,制定烟用(接装纸)包装材料通用质量标准。本着共同发展战略合作,以关键工序生产过程及品控要点,编制湖北中烟“烟用(接装纸)包装材料工序规程控制手册”,确保符合采购标准要求。3、 适用范围:本手册适用服务于湖北中烟烟用(接装纸)包装材料印刷品的加工企业在关键工序生产过程中的指导控制。4、 质量标准41 标准管理与控制(各企业的内部标准如何管理客户标准以及质量控制流程和控制标准)411标准的管理:各加工企业根据客户标准转换成各企业内部标准,并由企业的专业技术部门转换制定,经审核批准后下发至与生产相关部门,用于生产过程控制的指导标准。客户标准作为一级标准由技术部门存档,技术部门转化的企业内部指导标准为二级标准,除本部门存档外,分发给生产、品质等相关部门,作为生产过程控制和质量监控的指导标准。技术部门标准发放必须做好签收记录。企业标准是根据客户加工要求的标准和文件,结合产品工艺进行标准的转化,制定企业内部标准指导生产作业。企业制定的标准文件有:产品工艺单、标准样(包括生产工序指导标准样和产成品的验收标准样等)。产品工艺单:描述产品标准信息。即:产品名称、承印主要原辅材料名称规格(纸张、油墨、电化铝)、工艺参数、加工工序流程、印版信息等。生产工序指导标准样:结合企业印刷工艺、烫金工艺设备特性,设计工艺工序并分解产品工序的指导标准样指导生产。产品验收标准样:以客户的标准样或依据客户标准转换的企业验收标准样,用以判定产品合格入库的依据。标准样是接装纸生产的基本依据,样张的选取、下发、保存、回收、销毁必须制定相应的管理制度。企业使用的接装纸标准样张必须是由客户提供或确认,并签样盖章的标准样。标准样张一般需一年更换一次。由于印刷品存在易变形、光照变色等问题,样张存放地点要求避光、阴凉、不潮湿。生产部及生产车间根据技术部门提供的产品技术标准和标准样张执行生产和控制。412标准的控制:生产过程中不允许无标准作业。印刷实行首签制,即在开机时,机长、质检员分别核对印刷品的标准文件及标准样的符合性、确认后双方签样生产。各工序机长在生产过程中必需按操作规程不定期抽样,监控生产产品与首签的批量一致性,同时,质检员核查产品与首签的一致性,核对与标准的符合性,以保证产品的质量符合客户的标准要求。42质量标准 421产品分类:烟用接装纸按加工工艺质量分为:A.印刷接装纸、B.烫金接装纸、C.打孔接装纸等,按加工原材料分为:A.普通接装纸、B.珠光印刷接装纸、C.铝箔转移接装纸等,按加工宽度分为48mm、58mm、64mm和69mm、74mm等规格,分别适用于卷制不同档次和品牌的香烟。422安全性指标应符合表1的规定表1 烟用接装纸卫生指标指标名称单 位指 标砷(以As计)mg/kg1.0铅(以Pb计)mg/kg5.0(境内销售)3.0(境外销售)菌落总数cfu/g200 执行标准: YC1712002烟用接装纸中重金属、挥发性有机化合物的限量; 检测方法: YC/T 207-2006卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物(VOCs)的测定 顶空-气相色谱法YC/T 268-2008烟用接装纸、接装纸原纸中砷、铅的测定石墨炉原子吸收光谱法YC/T 278-2008烟用接装纸、接装纸原纸中汞的测定冷原子吸收光谱法YC/T 279-2008烟用接装纸、接装纸原纸中镉、铬、镍的测定石墨炉原子吸收光谱法控制要求:A、参照烟草行业标准“YC1712002烟用接装纸中重金属、挥发性有机化合物的限量”制定企业产成品、主要原辅材料等重金属、挥发性有机化合物残留限量标准。B、与原辅材料供应商签定供应商安全质量保证协议,按批次抽检合格用,不合格禁用。C、产成品入(出)库抽样检测制度。D、特殊材料工艺的过程(抽样检测)监控制度。423技术指标要求应符合表2的规定表2 烟用接装纸的技术指标要求指标名称单位指 标*定 量g/m2 设计值设计值4.5%*宽 度mm设计值0.3长 度m250010270010*纵向抗张强度KN/m1.50褪色浸泡时间2h不应有褪色现象荧光性物质365nm-无荧光254nm-无荧光*水 份6.01.5*内 径mm66.00.5*内 芯(5.01.0)mm厚的塑料内芯备注:接装纸具体牌号见本标准附录A。424打孔技术指标应符合表3的规定表3 烟用打孔水松纸技术指标指标名称单位指标*透气度CU设计值10*透气度变异系数6.0*抗张强度KN/m1.5激光孔间距mm1.000.25(双排打孔)0.800.25(三排打孔)*激光孔(激光孔中心距)距边距离mm13.000.25(48mm)15.000.25(58mm)20.000.25(64mm)20.000.25(68mm)注:表3中其它技术指标同“表2”中的技术要求。425外观:外观要求应符合表 3 的规定表3 烟用接装纸的外观要求项目要 求分类外观接装纸印刷和烫金版的组距(文字、拼音、图案)为24.35mm。B接装纸外观整洁,色泽一致,线条、花纹字迹清晰,无重影、漏印和错印。B纸张的纤维组织均匀,纸面平整,不允许有折痕、裂口、透明点、皱纹、砂子、硬质块及影响使用的外观纸病。C接装纸不允许有掉粉、褪色等现象,无异味。B分切盘纸应松紧一致,盘面应平齐、洁净,不应有机械损伤、污点。C接装纸印刷或烫金的图案及文字版面位置尺寸偏差0.5mm。B每盘允许有一个接头,接头必须牢固,粘接后不允许有粘层和拖尾巴现象,接头宽度不超过15mm并有明显标志。C426根据订货合同规定可生产白色接装纸,其白度不小于82.0%。427试验方法4271定量按照GB/T126551998附录A规定进行测定。4272抗张强度按照GB/T129141991规定进行测定。4273透气度按照YC/T1722002规定进行测定。4274水分按照GB/T4622003规定进行测定。4275白度按照GB/T79742002规定进行测定。4276褪色试验将接装纸纸样随机截取长100mm,宽48mm或相同面积的待测纸样,放在301000ml的蒸馏水内浸2h,然后与空白液比较,观察是否褪色。4277有异味的接装纸应通过烟支卷制,进行感官技术评吸,确认对卷烟香味等质量指标无影响,再对该接装纸进行制标样,异味样品标样应定期更换。4278荧光性物质试验从纸样中随机裁取10条长100mm的待测纸样,置于波长365mm和254mm紫外灯下检查,若有荧光存在,则试样出现均匀的紫蓝白色荧光。4278接装纸砷的测定称取剪碎混匀样品2.0g,置于250mL凯式烧瓶或三角烧瓶中,加10mL硝酸浸泡过夜,然后按照GB/T84502003规定进行测定。4279接装纸铅的测定称取剪碎混匀样品2.0g,置于250mL凯式烧瓶或三角烧瓶中,加10mL硝酸浸泡过夜,然后按照GB/T8449-2003规定进行测定。42710接装纸菌落总数的测定以无菌操作称取剪碎纸样30.0g,每份样品10.0g,分别置于三个盛有100mL无菌生理盐水的无菌锥形瓶中(瓶内预置适量玻璃珠),加塞密闭,经充分振摇后,制成1:10的均匀稀释液,然后按照GB 4789.22003的规定进行测定。428检验规则4281带“*”号项目作为入库的必须检验项目。4282卫生指标或荧光性物质在有如下情况之一,应进行检测:新产品(产品设计选用时应提供材料的卫生指标的测试报告); 老产品转产(更换厂家)生产的试制定型鉴定; 正式生产后,如配方、工艺有较大改变,可能影响产品性能时; 正常生产时,老产品每季度或新产品累计生产达5000箱后,应进行周期性检验; 产品停产超过1年以上,恢复生产时; 国家或行业质量监督机构提出进行检验时;有特殊要求时。4283本技术标准规定否决项如下:透气度宽度B类外观缺陷荧光性物质卫生指标4284以一次交货数量为一批,每批按不小于5比例随机抽取。4285除去卷盘外带有破损的纸页,沿卷盘的宽度切割约35层的纸页,逐盘取样。4286采取的试样分成两份,一份送三级站作理化检测用,一份作外观检验。4287逐页进行外观检验,记录不合格的情况。要求每批次外观色相应保持一致。4288检验结果若否决项不合格或一般项有两项以上(含两项)不能满足上机适用性试验时,则该批材料不合格。4289在检验时,如理化指标中否决项不合格,参照表4规则进行检测及判定,若不合格,再取样复检,通过则判定合格,不通过则判定为不合格。表4 理化指标检测判定规则样品序号是否通过是否通过是否通过样品YNN样品NY样品Y检测结果判定合格不合格,需复检合格注:表格中“”表示不需进行理化指标检测,“Y”表示通过,“N”表示不通过。43标志、包装、运输和贮存431卷芯内壁或卷盘外层包装条上应贴上标签,其内容包括: a.工厂名称; b.接装纸长度、宽度及定量; c.生产日期;d.生产班组、分切、包装、检查工等代号。432每件端面应贴上合格证,其内容按GB 10342的规定进行,并作如下补充: a.检验员代号;b.生产日期;c.打孔接装纸应注明透气度设计值。433接装纸应按类型和规格装箱,不应错装和混装。434接装纸应妥善保管,以防受雨、雪和地面潮气影响。435运输工具必须清洁,干燥,无异味。运输途中应防雨、防潮、防晒、防挤压。436不允许将纸从高处扔下,以防损坏。437接装纸不应与有毒、有异味、易燃等物品同贮一处。5、工序控制,51印刷工序511工序前任务:接班明确当班生产作业任务:首印或续单,确认工单号、熟习核查工单号产品的工艺标准文件,查看生产现场查阅(上班)交接班记录。5111首次印刷: 印版要求:明确当班作业任务,领用印版并核对印版图文与生产作业指导标准样是否一致。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,领用检验合格的纸张、油墨材料,核对规格与标准要求是否一致。 工艺标准:领用当班作业产品的工艺技术标准文件:产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书是否齐全。 审核工艺单要求,根据产品工艺特性的参数标准要求安排印刷色序。 设备要求:查看生产现场,了解运转设备,测试设备运行是否正常; 电脑设置印刷印版尺寸、烘箱温度等参数; 开卷部分、分切收标部分调节; 印刷单元、印刷压力调节墨盘供墨系统调节; 套准系统、设备张力、纠编系统调节; 电眼调节;5112续单印刷: 印版要求:明确当班作业任务工单号,核对印版图文与生产作业指导标准样是否一致。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,复核纸张、油墨等材料规格与标准要求是否一致。 工艺标准:交接工艺技术标准文件,检查“产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书”是否齐全。 复核产品工艺单标准参数要求的符合性。 了解上班生产产品质量状况。 设备要求:查看生产现场,了解上班设备状况是否运行正常,交接生产设备; 查看电脑设置参数; 查看开卷部分、分切收标部分; 查看印刷单元、印刷压力;查看墨盘供墨系统调节是否正常; 查看套准系统、设备张力、纠编系统准确性和稳定性; 查看电眼使用状态;512工序中的控制 质量关键控制:对油墨色相、油墨粘度、印刷单元图文套准等关键点的控制。工艺过程控制:印版校位:根据成品规格及印刷规矩线,按工艺单要求参数校准印版位置,确保产品成品规格在纸张以内。 印版校准:将印版上各色套印校准,套准确度要求 各版序色标准确重叠。 校色:根据生产工艺单要求及生产工序指导标准样校准色样。 图文校对:核对印刷图文内容与生产工序指导标准样图文版式样是否一致。 首签样:在印刷工艺要求:校位、校准、校色、校对后低速印刷,并通知相关人员签字确认首签样。批量生产:经首签样确认后按工艺操作规程要求,机台人员完成自检(项目)作好实时记录,品控巡检人员按检验和试验程序中的要求进行检验;并根据工单数量批量生产。) 机台人员按单卷产品为单位做好产品交接传递表,巡检人员依据首签样标准,判定印刷品的标准符合性,并作好状态标识,明确质量转序要求。 出现产品质量异常或物料异常时,及时解决并做好相关 质量异常记录。严格按照不合格品控制程序文件对不合格品进行规范管制与处置。操作关键控制:油墨粘度控制:根据产品工艺单参数要求,每小时测量油墨粘度并记录,实时监控,确保墨色均匀、一致。 印刷实时监控墨盘系统,确保墨盘供墨系统运行正常。 勤查电脑设置与实际运行参数,确保设备运行的稳定。513工序后的要求机台物料清理:做好当班物料的清点,机台日常清量,交班。 交接班记录:清点领用和完成产品数量,描述产品质量状况,认真填写记录, 做好交接班衔接。 当面交流班中生产质量、设备运行状况。52烫金工序521工序前任务:接班明确当班生产作业任务:首印或续单,确认工单号、熟习核查工单号产品的工艺标准文件,查看生产现场查阅(上班)交接班记录。5211首次印刷: 印版要求:明确当班作业任务,领用烫金版,核对印版图文是否与生产作业指导标准样相符。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,领用检验合格的电化铝材料,核对规格与工艺标准要求是否相符。 工艺标准:领用当班作业产品的工艺技术标准文件:产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书是否齐全。 审核工艺单要求,根据产品工艺特性,确认和设定适合生产机台操作的设备参数。 设备要求:查看生产现场,了解运转设备,测试设备运行是否正常; 烫金版调节; 温度调节; 电化铝纵向尺寸调节;烫印压力的调节。5212续单印刷: 印版要求:明确当班作业任务,复核烫金版,核对印版图是否文与生产作业指导标准样相符。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,核对电化铝材料规格与工艺标准要求是否相符。 工艺标准:交接当班作业产品的工艺技术标准文件:产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书是否齐全。 复核工艺单要求,根据产品工艺特性,确认和设定适合生产机台操作的设备参数。 设备要求:查看生产现场,了解上班设备状况是否运行正常,交接生产设备。 检查烫金版、温度、电化铝纵向尺寸参数; 检查烫印压力;522工序中的控制 质量关键控制:烫金套印、烫印效果。 过程操作控制:温度控制:根据烫金效果,调节各温区温度。 压力控制:压力调节到合适范围内 车速控制:以合适的车速确保烫金效果满足品质要求。 首签样:依据烫金工序工艺要求,校准套印、校对烫金效果后烫印,并通知相关人员签字确认首签样。 批量生产:经首签样确认后按工艺操作规程要求,机台人员完成自检(项目)作好实时记录,品控巡检人员按检验和试验程序中的要求进行检验;并根据工单数量批量生产。机台人员按单卷产品为单位做好产品交接传递表,巡检人员依据首签样标准,判定印刷品的标准符合性,并作好状态标识,明确质量转序要求。出现产品质量异常或物料异常时,及时解决并做好相关质量异常记录。严格按照不合格品控制程序文件对不合格品进行规范管制与处置。523工序后的要求机台物料清理:做好当班物料的清点,机台日常清理,交班。 交接班记录:清点领用和完成产品数量,描述产品质量状况,认真填写记录, 做好交接班衔接。 当面交流班中生产质量、设备运行状况。53分切工序531工序前任务:接班明确当班生产作业任务:调整刀具或续单,确认工单号、熟习核查工单号产品的工艺标准文件,查看生产现场查阅(上班)交接班记录。5311首次分切: 刀具要求:明确当班作业任务,领用分切刀,检查分切上刀和底刀是否锋利光洁。上刀和底刀的接触面深度约为 1 mm。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,领用需要分切的半成品,核对待分切产品的外观和宽度规格与生产工艺文件要求规格是否相符。 工艺标准:领用当班作业产品的工艺技术标准文件:产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书是否齐全。 审核产品工艺单,根据标准要求设定适合生产机台操作的设备参数。 设备要求:查看生产现场,了解运转设备,测试设备运行是否正常; 查看、调节分切上刀、分切底刀的组合直至符合要求; 张力调节; 电眼调节。5312续单分切: 刀具要求:明确当班作业任务,检查分切上刀和底刀是否锋利光洁。 材料要求:根据生产工艺单的标准要求,领用需要分切的半成品,核对待分切产品的外观和宽度规格与生产工艺文件要求规格是否相符。 工艺标准:交接当班作业产品的工艺技术标准文件:产品工艺单、生产工序作业指导样、产品工艺策划书是否齐全。 复核产品工艺单,根据标准要求设定适合生产机台操作的设备参数。 设备要求:查看生产现场,了解上班设备状况是否运行正常,交接生产设备; 检查分切上刀、分切底刀; 检查张力; 电眼调节。532工序中的控制 质量关键控制:分切宽度的控制。 过程操作控制:收放卷控制:调节设备张力控制系统和纠偏控制系统。,调整半成品的收放卷效果。 分切宽度校准:以产品工序标准样要求,校准分切刀与印刷品的位置,直至接装纸宽度符合要求。 首签样:依据分切工艺要求,校准分切效果后试运转,测量分切宽度,符合要求后通知相关人员签字确认首签样。批量生产:经首签样确认后按工艺操作规程要求,机台人员完成自检作好实时记录,巡检人员按检验和试验程序中的要求进行检验;并根据工单数量批量生产。 机台人员按单卷产品为单位做好产品交接传递表,巡检人员依据首签样标准,判定印刷品的标准符合性,并作好状态标识,明确质量转序要求。出现产品质量异常或物料异常时,及时解决并做好相关质量异常记录。严格按照不合格品控制程序文件对不合格品进行规范管制与处置。533工序后的要求机台物料清理:做好当班物料的清点,机台日常清理,交班。 交接班记录:清点领用和完成产品数量,描述产品质量状况,认真填写记录, 做好交接班衔接。 当面交流班中生产质量、设备运行状况。54打孔工序541工序前任务:接班明确当班生产作业任务:首印或续单,确认工单号、熟习核查工单号产品的工艺标准文件,查看生产现场查阅(上班)交接班记录。 工艺标准:领用当班作业产品的工艺技术标准文件,核查产品打孔工艺图纸、生产工序作业指导样。 设备要求:查看生产现场,了解运转设备,测试设备运行是否正常; 调节透气度、设定孔数、距边、孔间距、设备速度等参数。542工序中控制 质量关键控制:透气度、变异系数、距边、孔间距及盘面平整度的控制。 过程操作控制:张力控制:以产品工艺文件的要求,调节设备张力。 孔带定位:以产品工序标准样要求,校准打孔带与接装纸边和中心线的距离。 首签样:依据打孔工艺要求,校准打孔效果后试运转,经仪器检测透气度、变异系数、孔带距边和孔间距符合要求后,并通知相关人员签字确认首签样。批量生产:经首签样确认后按工艺操作规程要求,机台人员完成自检(项目)作好实时记录,品控巡检人员按检验和试验程序中的要求进行检验;并根据工单数量批量生产。 机台人员按单卷产品为单位做好产品交接传递表,巡检人员依据首签样标准,判定印刷品的标准符合性,并作好状态标识,明确质量转序要求。出现产品质量异常或物料异常时,及时解决并做好相关质量异常记录。严格按照不合格品控制程序文件对不合格品进行规范管制与处置。543工序后要求机台物料清理:做好当班物料的清点,机台日常清理,交班。 交接班记录:清点领用和完成产品数量,描述产品质量状况,认真填写记录, 做好交接班衔接。 当面交流班中生产质量、设备运行状况。55 包装工序551工序前任务 交接班,确认包装工单号,按照工艺要求领用相关包装材料。552工序中控制 外观检验:根据产品质量标准,按工艺标准要求,对待包装成品外观进行全检,挑选出不合格品,按制度处理。合格品申请报检入库。理化指标检测:检验员按照检验和试验程序检验,合格通知入库。包装:严格按包装标准的要求包装。553工序后要求合格品:按程序要求入库、出库。不合格品处理:对挑选出的不合格品进行状态分类,记录、核查后,按不合格品控制程序处置。6、 附件:61关键工序:611定义:工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证,对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制的工序。这种工序属于关键工序。612关键工序:印刷、烫金。613工序控制附表:产品交接传递表、
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