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文档简介
泓域咨询MACRO/ 平板电脑投资建设项目立项申请报告平板电脑投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16034.68平方米(折合约24.04亩),其中:净用地面积16034.68平方米(红线范围折合约24.04亩)。项目规划总建筑面积22448.55平方米,其中:规划建设主体工程15672.27平方米,计容建筑面积22448.55平方米;预计建筑工程投资1626.70万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为平板电脑,根据市场情况,预计年产值8092.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3952.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1626.701826.91164.403952.181.1工程费用万元1626.701826.916397.851.1.1建筑工程费用万元1626.701626.7031.87%1.1.2设备购置及安装费万元1826.911826.9135.79%1.2工程建设其他费用万元498.57498.579.77%1.2.1无形资产万元219.35219.351.3预备费万元279.22279.221.3.1基本预备费万元149.16149.161.3.2涨价预备费万元130.06130.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3952.183952.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1152.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6397.853342.633925.126397.856397.856397.851.1应收账款万元1919.361151.611343.551919.361919.361919.361.2存货万元2879.031727.422015.322879.032879.032879.031.2.1原辅材料万元863.71518.23604.60863.71863.71863.711.2.2燃料动力万元43.1925.9130.2343.1943.1943.191.2.3在产品万元1324.35794.61927.051324.351324.351324.351.2.4产成品万元647.78388.67453.45647.78647.78647.781.3现金万元1599.46959.681119.621599.461599.461599.462流动负债万元5245.693147.413671.985245.695245.695245.692.1应付账款万元5245.693147.413671.985245.695245.695245.693流动资金万元1152.16691.30806.511152.161152.161152.164铺底流动资金万元384.05230.43268.84384.05384.05384.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5104.34万元,其中:固定资产投资3952.18万元,占项目总投资的77.43%;流动资金1152.16万元,占项目总投资的22.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1626.70万元,占项目总投资的31.87%;设备购置费1826.91万元,占项目总投资的35.79%;其它投资498.57万元,占项目总投资的9.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3952.18+1152.16=5104.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5104.34129.15%129.15%100.00%2项目建设投资万元3952.18100.00%100.00%77.43%2.1工程费用万元3453.6187.38%87.38%67.66%2.1.1建筑工程费万元1626.7041.16%41.16%31.87%2.1.2设备购置及安装费万元1826.9146.23%46.23%35.79%2.2工程建设其他费用万元219.355.55%5.55%4.30%2.2.1无形资产万元219.355.55%5.55%4.30%2.3预备费万元279.227.06%7.06%5.47%2.3.1基本预备费万元149.163.77%3.77%2.92%2.3.2涨价预备费万元130.063.29%3.29%2.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3952.18100.00%100.00%77.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1152.1629.15%29.15%22.57%7铺底流动资金万元384.059.72%9.72%7.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.68%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度164.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5745.355745.3515672.2715672.271249.231.1主要生产车间3447.213447.219403.369403.36774.521.2辅助生产车间1838.511838.515015.135015.13399.751.3其他生产车间459.63459.63908.99908.9974.952仓储工程1218.961218.964404.584404.58255.342.1成品贮存304.74304.741101.141101.1463.842.2原料仓储633.86633.862290.382290.38132.782.3辅助材料仓库280.36280.361013.051013.0558.733供配电工程65.0165.0165.0165.014.243.1供配电室65.0165.0165.0165.014.244给排水工程74.7674.7674.7674.763.794.1给排水74.7674.7674.7674.763.795服务性工程772.01772.01772.01772.0144.755.1办公用房372.28372.28372.28372.2822.995.2生活服务399.73399.73399.73399.7318.956消防及环保工程217.79217.79217.79217.7914.206.1消防环保工程217.79217.79217.79217.7914.207项目总图工程32.5132.5132.5132.5129.427.1场地及道路硬化2256.66344.85344.857.2场区围墙344.852256.662256.667.3安全保卫室32.5132.5132.5132.518绿化工程735.0725.73合计8126.3822448.5522448.551626.70(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1826.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量868012.49千瓦时,折合106.68吨标准煤。2、项目年总用水量4516.28立方米,折合0.39吨标准煤。3、“平板电脑投资建设项目投资建设项目”,年用电量868012.49千瓦时,年总用水量4516.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.07吨标准煤/年。达产年综合节能量30.20吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“平板电脑投资建设项目”主要从事平板电脑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性平板电脑投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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