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泓域咨询MACRO/ 汽车塑料件投资建设项目立项申请报告汽车塑料件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40993.82平方米(折合约61.46亩),其中:净用地面积40993.82平方米(红线范围折合约61.46亩)。项目规划总建筑面积61900.67平方米,其中:规划建设主体工程38236.68平方米,计容建筑面积61900.67平方米;预计建筑工程投资4888.33万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车塑料件,根据市场情况,预计年产值19900.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11943.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4888.333661.93194.3311943.521.1工程费用万元4888.333661.9312378.761.1.1建筑工程费用万元4888.334888.3334.14%1.1.2设备购置及安装费万元3661.933661.9325.57%1.2工程建设其他费用万元3393.263393.2623.70%1.2.1无形资产万元1581.901581.901.3预备费万元1811.361811.361.3.1基本预备费万元957.31957.311.3.2涨价预备费万元854.05854.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元11943.5211943.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2375.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12378.768198.4912319.4412378.7612378.7612378.761.1应收账款万元3713.632413.862970.903713.633713.633713.631.2存货万元5570.443620.794456.355570.445570.445570.441.2.1原辅材料万元1671.131086.241336.911671.131671.131671.131.2.2燃料动力万元83.5654.3166.8583.5683.5683.561.2.3在产品万元2562.401665.562049.922562.402562.402562.401.2.4产成品万元1253.35814.681002.681253.351253.351253.351.3现金万元3094.692011.552475.753094.693094.693094.692流动负债万元10002.886501.878002.3010002.8810002.8810002.882.1应付账款万元10002.886501.878002.3010002.8810002.8810002.883流动资金万元2375.881544.321900.702375.882375.882375.884铺底流动资金万元791.95514.77633.57791.95791.95791.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14319.40万元,其中:固定资产投资11943.52万元,占项目总投资的83.41%;流动资金2375.88万元,占项目总投资的16.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4888.33万元,占项目总投资的34.14%;设备购置费3661.93万元,占项目总投资的25.57%;其它投资3393.26万元,占项目总投资的23.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11943.52+2375.88=14319.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14319.40119.89%119.89%100.00%2项目建设投资万元11943.52100.00%100.00%83.41%2.1工程费用万元8550.2671.59%71.59%59.71%2.1.1建筑工程费万元4888.3340.93%40.93%34.14%2.1.2设备购置及安装费万元3661.9330.66%30.66%25.57%2.2工程建设其他费用万元1581.9013.24%13.24%11.05%2.2.1无形资产万元1581.9013.24%13.24%11.05%2.3预备费万元1811.3615.17%15.17%12.65%2.3.1基本预备费万元957.318.02%8.02%6.69%2.3.2涨价预备费万元854.057.15%7.15%5.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11943.52100.00%100.00%83.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2375.8819.89%19.89%16.59%7铺底流动资金万元791.966.63%6.63%5.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.00%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度194.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15070.9715070.9738236.6838236.683321.531.1主要生产车间9042.589042.5822942.0122942.012059.351.2辅助生产车间4822.714822.7112235.7412235.741062.891.3其他生产车间1205.681205.682217.732217.73199.292仓储工程3197.523197.5215381.5915381.59971.752.1成品贮存799.38799.383845.403845.40242.942.2原料仓储1662.711662.717998.437998.43505.312.3辅助材料仓库735.43735.433537.773537.77223.503供配电工程170.53170.53170.53170.5312.123.1供配电室170.53170.53170.53170.5312.124给排水工程196.11196.11196.11196.1110.844.1给排水196.11196.11196.11196.1110.845服务性工程2025.102025.102025.102025.10127.945.1办公用房1190.951190.951190.951190.9559.175.2生活服务834.15834.15834.15834.1574.356消防及环保工程571.29571.29571.29571.2940.606.1消防环保工程571.29571.29571.29571.2940.607项目总图工程85.2785.2785.2785.27320.227.1场地及道路硬化5390.59882.14882.147.2场区围墙882.145390.595390.597.3安全保卫室85.2785.2785.2785.278绿化工程2380.7683.33合计21316.7961900.6761900.674888.33(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3661.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1337982.50千瓦时,折合164.44吨标准煤。2、项目年总用水量18764.55立方米,折合1.60吨标准煤。3、“汽车塑料件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1337982.50千瓦时,年总用水量18764.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.04吨标准煤/年。达产年综合节能量49.60吨标准煤/年,项目总节能率20.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车塑料件投资建设项目”主要从事汽车塑料件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车塑料件投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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