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泓域咨询MACRO/ 树脂基复合材料投资建设项目立项申请报告树脂基复合材料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35537.76平方米(折合约53.28亩),其中:净用地面积35537.76平方米(红线范围折合约53.28亩)。项目规划总建筑面积54728.15平方米,其中:规划建设主体工程43479.60平方米,计容建筑面积54728.15平方米;预计建筑工程投资4769.44万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为树脂基复合材料,根据市场情况,预计年产值22934.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10326.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4769.444215.90193.8210326.731.1工程费用万元4769.444215.9017654.401.1.1建筑工程费用万元4769.444769.4435.22%1.1.2设备购置及安装费万元4215.904215.9031.13%1.2工程建设其他费用万元1341.391341.399.91%1.2.1无形资产万元723.71723.711.3预备费万元617.68617.681.3.1基本预备费万元276.44276.441.3.2涨价预备费万元341.24341.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元10326.7310326.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3215.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17654.4011626.2413742.7817654.4017654.4017654.401.1应收账款万元5296.323442.613972.245296.325296.325296.321.2存货万元7944.485163.915958.367944.487944.487944.481.2.1原辅材料万元2383.341549.171787.512383.342383.342383.341.2.2燃料动力万元119.1777.4689.38119.17119.17119.171.2.3在产品万元3654.462375.402740.853654.463654.463654.461.2.4产成品万元1787.511161.881340.631787.511787.511787.511.3现金万元4413.602868.843310.204413.604413.604413.602流动负债万元14438.589385.0810828.9414438.5814438.5814438.582.1应付账款万元14438.589385.0810828.9414438.5814438.5814438.583流动资金万元3215.822090.282411.873215.823215.823215.824铺底流动资金万元1071.93696.76803.951071.931071.931071.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13542.55万元,其中:固定资产投资10326.73万元,占项目总投资的76.25%;流动资金3215.82万元,占项目总投资的23.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4769.44万元,占项目总投资的35.22%;设备购置费4215.90万元,占项目总投资的31.13%;其它投资1341.39万元,占项目总投资的9.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10326.73+3215.82=13542.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13542.55131.14%131.14%100.00%2项目建设投资万元10326.73100.00%100.00%76.25%2.1工程费用万元8985.3487.01%87.01%66.35%2.1.1建筑工程费万元4769.4446.19%46.19%35.22%2.1.2设备购置及安装费万元4215.9040.83%40.83%31.13%2.2工程建设其他费用万元723.717.01%7.01%5.34%2.2.1无形资产万元723.717.01%7.01%5.34%2.3预备费万元617.685.98%5.98%4.56%2.3.1基本预备费万元276.442.68%2.68%2.04%2.3.2涨价预备费万元341.243.30%3.30%2.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10326.73100.00%100.00%76.25%5建设期间费用万元6流动资金万元3215.8231.14%31.14%23.75%7铺底流动资金万元1071.9410.38%10.38%7.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.72%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度193.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15004.7715004.7743479.6043479.604168.071.1主要生产车间9002.869002.8626087.7626087.762584.201.2辅助生产车间4801.534801.5313913.4713913.471333.781.3其他生产车间1200.381200.382521.822521.82250.082仓储工程3183.473183.477311.567311.56509.752.1成品贮存795.87795.871827.891827.89127.442.2原料仓储1655.401655.403802.013802.01265.072.3辅助材料仓库732.20732.201681.661681.66117.243供配电工程169.79169.79169.79169.7913.323.1供配电室169.79169.79169.79169.7913.324给排水工程195.25195.25195.25195.2511.914.1给排水195.25195.25195.25195.2511.915服务性工程2016.202016.202016.202016.20140.575.1办公用房1133.481133.481133.481133.4862.425.2生活服务882.72882.72882.72882.7274.626消防及环保工程568.78568.78568.78568.7844.616.1消防环保工程568.78568.78568.78568.7844.617项目总图工程84.8984.8984.8984.89-189.017.1场地及道路硬化5464.971140.891140.897.2场区围墙1140.895464.975464.977.3安全保卫室84.8984.8984.8984.898绿化工程2006.3970.22合计21223.1554728.1554728.154769.44(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4215.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量747021.25千瓦时,折合91.81吨标准煤。2、项目年总用水量15046.51立方米,折合1.29吨标准煤。3、“树脂基复合材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量747021.25千瓦时,年总用水量15046.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.10吨标准煤/年。达产年综合节能量39.90吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“树脂基复合材料投资建设项目”主要从事树脂基复合材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性树脂基复合材料投资建设项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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