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泓域咨询MACRO/ 海水淡化系统投资建设项目立项申请报告海水淡化系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17548.77平方米(折合约26.31亩),其中:净用地面积17548.77平方米(红线范围折合约26.31亩)。项目规划总建筑面积20356.57平方米,其中:规划建设主体工程15072.74平方米,计容建筑面积20356.57平方米;预计建筑工程投资1595.36万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为海水淡化系统,根据市场情况,预计年产值15519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4704.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1595.362316.73178.814704.491.1工程费用万元1595.362316.7310200.061.1.1建筑工程费用万元1595.361595.3624.18%1.1.2设备购置及安装费万元2316.732316.7335.12%1.2工程建设其他费用万元792.40792.4012.01%1.2.1无形资产万元366.60366.601.3预备费万元425.80425.801.3.1基本预备费万元255.05255.051.3.2涨价预备费万元170.75170.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元4704.494704.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1892.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10200.066378.588380.8610200.0610200.0610200.061.1应收账款万元3060.021683.012295.013060.023060.023060.021.2存货万元4590.032524.513442.524590.034590.034590.031.2.1原辅材料万元1377.01757.351032.761377.011377.011377.011.2.2燃料动力万元68.8537.8751.6468.8568.8568.851.2.3在产品万元2111.411161.281583.562111.412111.412111.411.2.4产成品万元1032.76568.02774.571032.761032.761032.761.3现金万元2550.011402.511912.512550.012550.012550.012流动负债万元8307.784569.286230.848307.788307.788307.782.1应付账款万元8307.784569.286230.848307.788307.788307.783流动资金万元1892.281040.751419.211892.281892.281892.284铺底流动资金万元630.75346.92473.07630.75630.75630.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6596.77万元,其中:固定资产投资4704.49万元,占项目总投资的71.32%;流动资金1892.28万元,占项目总投资的28.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1595.36万元,占项目总投资的24.18%;设备购置费2316.73万元,占项目总投资的35.12%;其它投资792.40万元,占项目总投资的12.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4704.49+1892.28=6596.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6596.77140.22%140.22%100.00%2项目建设投资万元4704.49100.00%100.00%71.32%2.1工程费用万元3912.0983.16%83.16%59.30%2.1.1建筑工程费万元1595.3633.91%33.91%24.18%2.1.2设备购置及安装费万元2316.7349.25%49.25%35.12%2.2工程建设其他费用万元366.607.79%7.79%5.56%2.2.1无形资产万元366.607.79%7.79%5.56%2.3预备费万元425.809.05%9.05%6.45%2.3.1基本预备费万元255.055.42%5.42%3.87%2.3.2涨价预备费万元170.753.63%3.63%2.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4704.49100.00%100.00%71.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1892.2840.22%40.22%28.68%7铺底流动资金万元630.7613.41%13.41%9.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.71%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度178.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8152.638152.6315072.7415072.741299.391.1主要生产车间4891.584891.589043.649043.64805.621.2辅助生产车间2608.842608.844823.284823.28415.801.3其他生产车间652.21652.21874.22874.2277.962仓储工程1729.691729.693434.493434.49215.332.1成品贮存432.42432.42858.62858.6253.832.2原料仓储899.44899.441785.931785.93111.972.3辅助材料仓库397.83397.83789.93789.9349.533供配电工程92.2592.2592.2592.256.513.1供配电室92.2592.2592.2592.256.514给排水工程106.09106.09106.09106.095.824.1给排水106.09106.09106.09106.095.825服务性工程1095.471095.471095.471095.4768.685.1办公用房529.45529.45529.45529.4528.145.2生活服务566.02566.02566.02566.0239.856消防及环保工程309.04309.04309.04309.0421.806.1消防环保工程309.04309.04309.04309.0421.807项目总图工程46.1346.1346.1346.13-62.587.1场地及道路硬化3190.18482.59482.597.2场区围墙482.593190.183190.187.3安全保卫室46.1346.1346.1346.138绿化工程1154.4540.41合计11531.3020356.5720356.571595.36(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2316.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量799583.68千瓦时,折合98.27吨标准煤。2、项目年总用水量13716.76立方米,折合1.17吨标准煤。3、“海水淡化系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量799583.68千瓦时,年总用水量13716.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.44吨标准煤/年。达产年综合节能量34.94吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“海水淡化系统投资建设项目”主要从事海水淡化系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海水淡化系统投资建设项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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