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泓域咨询MACRO/ 收割机投资建设项目立项申请报告收割机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47923.95平方米(折合约71.85亩),其中:净用地面积47923.95平方米(红线范围折合约71.85亩)。项目规划总建筑面积56071.02平方米,其中:规划建设主体工程40882.17平方米,计容建筑面积56071.02平方米;预计建筑工程投资4162.81万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为收割机,根据市场情况,预计年产值28982.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13747.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4162.815023.34191.3313747.061.1工程费用万元4162.815023.3423033.191.1.1建筑工程费用万元4162.814162.8123.88%1.1.2设备购置及安装费万元5023.345023.3428.81%1.2工程建设其他费用万元4560.914560.9126.16%1.2.1无形资产万元2604.222604.221.3预备费万元1956.691956.691.3.1基本预备费万元973.54973.541.3.2涨价预备费万元983.15983.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元13747.0613747.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3687.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23033.1911094.6317331.9423033.1923033.1923033.191.1应收账款万元6909.963800.485182.476909.966909.966909.961.2存货万元10364.945700.717773.7010364.9410364.9410364.941.2.1原辅材料万元3109.481710.222332.113109.483109.483109.481.2.2燃料动力万元155.4785.51116.61155.47155.47155.471.2.3在产品万元4767.872622.333575.904767.874767.874767.871.2.4产成品万元2332.111282.661749.082332.112332.112332.111.3现金万元5758.303167.064318.725758.305758.305758.302流动负债万元19345.7010640.1414509.2719345.7019345.7019345.702.1应付账款万元19345.7010640.1414509.2719345.7019345.7019345.703流动资金万元3687.492028.122765.623687.493687.493687.494铺底流动资金万元1229.15676.04921.871229.151229.151229.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17434.55万元,其中:固定资产投资13747.06万元,占项目总投资的78.85%;流动资金3687.49万元,占项目总投资的21.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4162.81万元,占项目总投资的23.88%;设备购置费5023.34万元,占项目总投资的28.81%;其它投资4560.91万元,占项目总投资的26.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13747.06+3687.49=17434.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17434.55126.82%126.82%100.00%2项目建设投资万元13747.06100.00%100.00%78.85%2.1工程费用万元9186.1566.82%66.82%52.69%2.1.1建筑工程费万元4162.8130.28%30.28%23.88%2.1.2设备购置及安装费万元5023.3436.54%36.54%28.81%2.2工程建设其他费用万元2604.2218.94%18.94%14.94%2.2.1无形资产万元2604.2218.94%18.94%14.94%2.3预备费万元1956.6914.23%14.23%11.22%2.3.1基本预备费万元973.547.08%7.08%5.58%2.3.2涨价预备费万元983.157.15%7.15%5.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13747.06100.00%100.00%78.85%5建设期间费用万元6流动资金万元3687.4926.82%26.82%21.15%7铺底流动资金万元1229.168.94%8.94%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.20%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度191.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18702.9918702.9940882.1740882.173338.681.1主要生产车间11221.7911221.7924529.3024529.302069.981.2辅助生产车间5984.965984.9613082.2913082.291068.381.3其他生产车间1496.241496.242371.172371.17200.322仓储工程3968.103968.109872.759872.75586.382.1成品贮存992.02992.022468.192468.19146.592.2原料仓储2063.412063.415133.835133.83304.922.3辅助材料仓库912.66912.662270.732270.73134.873供配电工程211.63211.63211.63211.6314.143.1供配电室211.63211.63211.63211.6314.144给排水工程243.38243.38243.38243.3812.654.1给排水243.38243.38243.38243.3812.655服务性工程2513.132513.132513.132513.13149.265.1办公用房1270.791270.791270.791270.7986.915.2生活服务1242.341242.341242.341242.3487.126消防及环保工程708.97708.97708.97708.9747.376.1消防环保工程708.97708.97708.97708.9747.377项目总图工程105.82105.82105.82105.82-70.547.1场地及道路硬化7269.781570.921570.927.2场区围墙1570.927269.787269.787.3安全保卫室105.82105.82105.82105.828绿化工程2424.8284.87合计26454.0256071.0256071.024162.81(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5023.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1176633.73千瓦时,折合144.61吨标准煤。2、项目年总用水量21794.96立方米,折合1.86吨标准煤。3、“收割机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1176633.73千瓦时,年总用水量21794.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.47吨标准煤/年。达产年综合节能量46.25吨标准煤/年,项目总节能率27.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“收割机投资建设项目”主要从事收割机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性收割机投资建设项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发

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