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泓域咨询MACRO/ 摄影设备投资建设项目立项申请报告摄影设备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8851.09平方米(折合约13.27亩),其中:净用地面积8851.09平方米(红线范围折合约13.27亩)。项目规划总建筑面积10798.33平方米,其中:规划建设主体工程8278.74平方米,计容建筑面积10798.33平方米;预计建筑工程投资956.11万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摄影设备,根据市场情况,预计年产值8794.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2474.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元956.11831.13186.452474.191.1工程费用万元956.11831.136573.901.1.1建筑工程费用万元956.11956.1127.20%1.1.2设备购置及安装费万元831.13831.1323.64%1.2工程建设其他费用万元686.95686.9519.54%1.2.1无形资产万元289.27289.271.3预备费万元397.68397.681.3.1基本预备费万元221.01221.011.3.2涨价预备费万元176.67176.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2474.192474.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1041.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6573.903054.515071.466573.906573.906573.901.1应收账款万元1972.171084.691577.741972.171972.171972.171.2存货万元2958.261627.042366.602958.262958.262958.261.2.1原辅材料万元887.48488.11709.98887.48887.48887.481.2.2燃料动力万元44.3724.4135.5044.3744.3744.371.2.3在产品万元1360.80748.441088.641360.801360.801360.801.2.4产成品万元665.61366.08532.49665.61665.61665.611.3现金万元1643.47903.911314.781643.471643.471643.472流动负债万元5532.653042.964426.125532.655532.655532.652.1应付账款万元5532.653042.964426.125532.655532.655532.653流动资金万元1041.25572.69833.001041.251041.251041.254铺底流动资金万元347.08190.90277.67347.08347.08347.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3515.44万元,其中:固定资产投资2474.19万元,占项目总投资的70.38%;流动资金1041.25万元,占项目总投资的29.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资956.11万元,占项目总投资的27.20%;设备购置费831.13万元,占项目总投资的23.64%;其它投资686.95万元,占项目总投资的19.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2474.19+1041.25=3515.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3515.44142.08%142.08%100.00%2项目建设投资万元2474.19100.00%100.00%70.38%2.1工程费用万元1787.2472.24%72.24%50.84%2.1.1建筑工程费万元956.1138.64%38.64%27.20%2.1.2设备购置及安装费万元831.1333.59%33.59%23.64%2.2工程建设其他费用万元289.2711.69%11.69%8.23%2.2.1无形资产万元289.2711.69%11.69%8.23%2.3预备费万元397.6816.07%16.07%11.31%2.3.1基本预备费万元221.018.93%8.93%6.29%2.3.2涨价预备费万元176.677.14%7.14%5.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2474.19100.00%100.00%70.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1041.2542.08%42.08%29.62%7铺底流动资金万元347.0814.03%14.03%9.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度186.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4009.324009.328278.748278.74806.321.1主要生产车间2405.592405.594967.244967.24499.921.2辅助生产车间1282.981282.982649.202649.20258.021.3其他生产车间320.75320.75480.17480.1748.382仓储工程850.63850.631637.731637.73116.012.1成品贮存212.66212.66409.43409.4329.002.2原料仓储442.33442.33851.62851.6260.332.3辅助材料仓库195.64195.64376.68376.6826.683供配电工程45.3745.3745.3745.373.623.1供配电室45.3745.3745.3745.373.624给排水工程52.1752.1752.1752.173.234.1给排水52.1752.1752.1752.173.235服务性工程538.73538.73538.73538.7338.165.1办公用房255.72255.72255.72255.7219.235.2生活服务283.01283.01283.01283.0118.986消防及环保工程151.98151.98151.98151.9812.116.1消防环保工程151.98151.98151.98151.9812.117项目总图工程22.6822.6822.6822.68-41.557.1场地及道路硬化1421.39303.47303.477.2场区围墙303.471421.391421.397.3安全保卫室22.6822.6822.6822.688绿化工程520.2018.21合计5670.8910798.3310798.33956.11(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费831.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1382652.44千瓦时,折合169.93吨标准煤。2、项目年总用水量6944.93立方米,折合0.59吨标准煤。3、“摄影设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1382652.44千瓦时,年总用水量6944.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.52吨标准煤/年。达产年综合节能量56.84吨标准煤/年,项目总节能率23.40%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“摄影设备投资建设项目”主要从事摄影设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摄影设备投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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