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泓域咨询MACRO/ 打孔机投资建设项目立项申请报告打孔机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26306.48平方米(折合约39.44亩),其中:净用地面积26306.48平方米(红线范围折合约39.44亩)。项目规划总建筑面积43405.69平方米,其中:规划建设主体工程32144.13平方米,计容建筑面积43405.69平方米;预计建筑工程投资3158.39万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为打孔机,根据市场情况,预计年产值15328.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7196.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3158.392528.78182.477196.621.1工程费用万元3158.392528.789210.211.1.1建筑工程费用万元3158.393158.3933.94%1.1.2设备购置及安装费万元2528.782528.7827.17%1.2工程建设其他费用万元1509.451509.4516.22%1.2.1无形资产万元875.56875.561.3预备费万元633.89633.891.3.1基本预备费万元301.12301.121.3.2涨价预备费万元332.77332.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7196.627196.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2110.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9210.214799.468262.829210.219210.219210.211.1应收账款万元2763.061105.232210.452763.062763.062763.061.2存货万元4144.591657.843315.684144.594144.594144.591.2.1原辅材料万元1243.38497.35994.701243.381243.381243.381.2.2燃料动力万元62.1724.8749.7462.1762.1762.171.2.3在产品万元1906.51762.601525.211906.511906.511906.511.2.4产成品万元932.53373.01746.03932.53932.53932.531.3现金万元2302.55921.021842.042302.552302.552302.552流动负债万元7100.072840.035680.067100.077100.077100.072.1应付账款万元7100.072840.035680.067100.077100.077100.073流动资金万元2110.14844.061688.112110.142110.142110.144铺底流动资金万元703.37281.35562.70703.37703.37703.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9306.76万元,其中:固定资产投资7196.62万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2110.14万元,占项目总投资的22.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3158.39万元,占项目总投资的33.94%;设备购置费2528.78万元,占项目总投资的27.17%;其它投资1509.45万元,占项目总投资的16.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7196.62+2110.14=9306.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9306.76129.32%129.32%100.00%2项目建设投资万元7196.62100.00%100.00%77.33%2.1工程费用万元5687.1779.03%79.03%61.11%2.1.1建筑工程费万元3158.3943.89%43.89%33.94%2.1.2设备购置及安装费万元2528.7835.14%35.14%27.17%2.2工程建设其他费用万元875.5612.17%12.17%9.41%2.2.1无形资产万元875.5612.17%12.17%9.41%2.3预备费万元633.898.81%8.81%6.81%2.3.1基本预备费万元301.124.18%4.18%3.24%2.3.2涨价预备费万元332.774.62%4.62%3.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7196.62100.00%100.00%77.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2110.1429.32%29.32%22.67%7铺底流动资金万元703.389.77%9.77%7.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.59%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度182.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14616.7014616.7032144.1332144.132572.841.1主要生产车间8770.028770.0219286.4819286.481595.161.2辅助生产车间4677.344677.3410286.1210286.12823.311.3其他生产车间1169.341169.341864.361864.36154.372仓储工程3101.143101.147320.017320.01426.112.1成品贮存775.28775.281830.001830.00106.532.2原料仓储1612.591612.593806.413806.41221.582.3辅助材料仓库713.26713.261683.601683.6098.013供配电工程165.39165.39165.39165.3910.833.1供配电室165.39165.39165.39165.3910.834给排水工程190.20190.20190.20190.209.694.1给排水190.20190.20190.20190.209.695服务性工程1964.051964.051964.051964.05114.335.1办公用房904.90904.90904.90904.9059.765.2生活服务1059.151059.151059.151059.1556.936消防及环保工程554.07554.07554.07554.0736.286.1消防环保工程554.07554.07554.07554.0736.287项目总图工程82.7082.7082.7082.70-78.377.1场地及道路硬化5273.54915.61915.617.2场区围墙915.615273.545273.547.3安全保卫室82.7082.7082.7082.708绿化工程1905.2566.68合计20674.2643405.6943405.693158.39(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2528.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1366541.97千瓦时,折合167.95吨标准煤。2、项目年总用水量8821.99立方米,折合0.75吨标准煤。3、“打孔机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1366541.97千瓦时,年总用水量8821.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.70吨标准煤/年。达产年综合节能量50.39吨标准煤/年,项目总节能率28.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“打孔机投资建设项目”主要从事打孔机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性打孔机投资建设项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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