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泓域咨询MACRO/ 屋顶风机投资建设项目立项申请报告屋顶风机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48517.58平方米(折合约72.74亩),其中:净用地面积48517.58平方米(红线范围折合约72.74亩)。项目规划总建筑面积62587.68平方米,其中:规划建设主体工程44613.59平方米,计容建筑面积62587.68平方米;预计建筑工程投资4432.25万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为屋顶风机,根据市场情况,预计年产值37902.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12318.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4432.255905.70169.3512318.521.1工程费用万元4432.255905.7028142.241.1.1建筑工程费用万元4432.254432.2527.48%1.1.2设备购置及安装费万元5905.705905.7036.61%1.2工程建设其他费用万元1980.571980.5712.28%1.2.1无形资产万元1072.581072.581.3预备费万元907.99907.991.3.1基本预备费万元506.27506.271.3.2涨价预备费万元401.72401.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12318.5212318.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3811.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28142.2411285.8817570.9228142.2428142.2428142.241.1应收账款万元8442.673799.206332.008442.678442.678442.671.2存货万元12664.015698.809498.0112664.0112664.0112664.011.2.1原辅材料万元3799.201709.642849.403799.203799.203799.201.2.2燃料动力万元189.9685.48142.47189.96189.96189.961.2.3在产品万元5825.442621.454369.085825.445825.445825.441.2.4产成品万元2849.401282.232137.052849.402849.402849.401.3现金万元7035.563166.005276.677035.567035.567035.562流动负债万元24331.0810948.9918248.3124331.0824331.0824331.082.1应付账款万元24331.0810948.9918248.3124331.0824331.0824331.083流动资金万元3811.161715.022858.373811.163811.163811.164铺底流动资金万元1270.37571.67952.791270.371270.371270.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16129.68万元,其中:固定资产投资12318.52万元,占项目总投资的76.37%;流动资金3811.16万元,占项目总投资的23.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4432.25万元,占项目总投资的27.48%;设备购置费5905.70万元,占项目总投资的36.61%;其它投资1980.57万元,占项目总投资的12.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12318.52+3811.16=16129.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16129.68130.94%130.94%100.00%2项目建设投资万元12318.52100.00%100.00%76.37%2.1工程费用万元10337.9583.92%83.92%64.09%2.1.1建筑工程费万元4432.2535.98%35.98%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元5905.7047.94%47.94%36.61%2.2工程建设其他费用万元1072.588.71%8.71%6.65%2.2.1无形资产万元1072.588.71%8.71%6.65%2.3预备费万元907.997.37%7.37%5.63%2.3.1基本预备费万元506.274.11%4.11%3.14%2.3.2涨价预备费万元401.723.26%3.26%2.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12318.52100.00%100.00%76.37%5建设期间费用万元6流动资金万元3811.1630.94%30.94%23.63%7铺底流动资金万元1270.3910.31%10.31%7.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度169.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25352.5525352.5544613.5944613.593475.321.1主要生产车间15211.5315211.5326768.1526768.152154.701.2辅助生产车间8112.828112.8214276.3514276.351112.101.3其他生产车间2028.202028.202587.592587.59208.522仓储工程5378.905378.9011683.1611683.16661.892.1成品贮存1344.721344.722920.792920.79165.472.2原料仓储2797.032797.036075.246075.24344.182.3辅助材料仓库1237.151237.152687.132687.13152.233供配电工程286.87286.87286.87286.8718.283.1供配电室286.87286.87286.87286.8718.284给排水工程329.91329.91329.91329.9116.354.1给排水329.91329.91329.91329.9116.355服务性工程3406.643406.643406.643406.64193.005.1办公用房1706.981706.981706.981706.98103.965.2生活服务1699.661699.661699.661699.6684.866消防及环保工程961.03961.03961.03961.0361.256.1消防环保工程961.03961.03961.03961.0361.257项目总图工程143.44143.44143.44143.44-126.917.1场地及道路硬化9785.031660.991660.997.2场区围墙1660.999785.039785.037.3安全保卫室143.44143.44143.44143.448绿化工程3801.88133.07合计35859.3462587.6862587.684432.25(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费5905.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量514233.12千瓦时,折合63.20吨标准煤。2、项目年总用水量28184.11立方米,折合2.41吨标准煤。3、“屋顶风机投资建设项目投资建设项目”,年用电量514233.12千瓦时,年总用水量28184.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.61吨标准煤/年。达产年综合节能量21.87吨标准煤/年,项目总节能率20.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“屋顶风机投资建设项目”主要从事屋顶风机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性屋顶风机投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环

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