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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船舶燃料调和油投资建设项目立项申请报告船舶燃料调和油投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18736.03平方米(折合约28.09亩),其中:净用地面积18736.03平方米(红线范围折合约28.09亩)。项目规划总建筑面积29790.29平方米,其中:规划建设主体工程22006.90平方米,计容建筑面积29790.29平方米;预计建筑工程投资2552.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为船舶燃料调和油,根据市场情况,预计年产值11047.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4609.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2552.322389.92164.084609.011.1工程费用万元2552.322389.926947.051.1.1建筑工程费用万元2552.322552.3242.06%1.1.2设备购置及安装费万元2389.922389.9239.39%1.2工程建设其他费用万元-333.23-333.23-5.49%1.2.1无形资产万元-191.44-191.441.3预备费万元-141.79-141.791.3.1基本预备费万元-82.71-82.711.3.2涨价预备费万元-59.08-59.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4609.014609.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1458.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6947.055005.475872.556947.056947.056947.051.1应收账款万元2084.111354.671563.092084.112084.112084.111.2存货万元3126.172032.012344.633126.173126.173126.171.2.1原辅材料万元937.85609.60703.39937.85937.85937.851.2.2燃料动力万元46.8930.4835.1746.8946.8946.891.2.3在产品万元1438.04934.721078.531438.041438.041438.041.2.4产成品万元703.39457.20527.54703.39703.39703.391.3现金万元1736.761128.901302.571736.761736.761736.762流动负债万元5488.453567.494116.345488.455488.455488.452.1应付账款万元5488.453567.494116.345488.455488.455488.453流动资金万元1458.60948.091093.951458.601458.601458.604铺底流动资金万元486.20316.03364.65486.20486.20486.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6067.61万元,其中:固定资产投资4609.01万元,占项目总投资的75.96%;流动资金1458.60万元,占项目总投资的24.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2552.32万元,占项目总投资的42.06%;设备购置费2389.92万元,占项目总投资的39.39%;其它投资-333.23万元,占项目总投资的-5.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4609.01+1458.60=6067.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6067.61131.65%131.65%100.00%2项目建设投资万元4609.01100.00%100.00%75.96%2.1工程费用万元4942.24107.23%107.23%81.45%2.1.1建筑工程费万元2552.3255.38%55.38%42.06%2.1.2设备购置及安装费万元2389.9251.85%51.85%39.39%2.2工程建设其他费用万元-191.44-4.15%-4.15%-3.16%2.2.1无形资产万元-191.44-4.15%-4.15%-3.16%2.3预备费万元-141.79-3.08%-3.08%-2.34%2.3.1基本预备费万元-82.71-1.79%-1.79%-1.36%2.3.2涨价预备费万元-59.08-1.28%-1.28%-0.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4609.01100.00%100.00%75.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1458.6031.65%31.65%24.04%7铺底流动资金万元486.2010.55%10.55%8.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度164.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9959.959959.9522006.9022006.902074.021.1主要生产车间5975.975975.9713204.1413204.141285.891.2辅助生产车间3187.183187.187042.217042.21663.691.3其他生产车间796.80796.801276.401276.40124.442仓储工程2113.142113.145059.205059.20346.762.1成品贮存528.28528.281264.801264.8086.692.2原料仓储1098.831098.832630.782630.78180.322.3辅助材料仓库486.02486.021163.621163.6279.753供配电工程112.70112.70112.70112.708.693.1供配电室112.70112.70112.70112.708.694给排水工程129.61129.61129.61129.617.774.1给排水129.61129.61129.61129.617.775服务性工程1338.321338.321338.321338.3291.735.1办公用房689.95689.95689.95689.9554.315.2生活服务648.37648.37648.37648.3747.486消防及环保工程377.55377.55377.55377.5529.116.1消防环保工程377.55377.55377.55377.5529.117项目总图工程56.3556.3556.3556.35-54.807.1场地及道路硬化3931.00691.62691.627.2场区围墙691.623931.003931.007.3安全保卫室56.3556.3556.3556.358绿化工程1401.2149.04合计14087.6229790.2929790.292552.32(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2389.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量959386.51千瓦时,折合117.91吨标准煤。2、项目年总用水量6555.95立方米,折合0.56吨标准煤。3、“船舶燃料调和油投资建设项目投资建设项目”,年用电量959386.51千瓦时,年总用水量6555.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.47吨标准煤/年。达产年综合节能量33.41吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“船舶燃料调和油投资建设项目”主要从事船舶燃料调和油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性船舶燃料调和油投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
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