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泓域咨询MACRO/ 电泳涂料投资建设项目立项申请报告电泳涂料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34137.06平方米(折合约51.18亩),其中:净用地面积34137.06平方米(红线范围折合约51.18亩)。项目规划总建筑面积48474.63平方米,其中:规划建设主体工程34442.64平方米,计容建筑面积48474.63平方米;预计建筑工程投资3908.97万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电泳涂料,根据市场情况,预计年产值27076.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9342.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3908.973304.45182.559342.911.1工程费用万元3908.973304.4516420.281.1.1建筑工程费用万元3908.973908.9729.45%1.1.2设备购置及安装费万元3304.453304.4524.90%1.2工程建设其他费用万元2129.492129.4916.04%1.2.1无形资产万元1087.141087.141.3预备费万元1042.351042.351.3.1基本预备费万元474.03474.031.3.2涨价预备费万元568.32568.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元9342.919342.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3929.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16420.2811760.8414322.0716420.2816420.2816420.281.1应收账款万元4926.083201.953694.564926.084926.084926.081.2存货万元7389.134802.935541.847389.137389.137389.131.2.1原辅材料万元2216.741440.881662.552216.742216.742216.741.2.2燃料动力万元110.8472.0483.13110.84110.84110.841.2.3在产品万元3399.002209.352549.253399.003399.003399.001.2.4产成品万元1662.551080.661246.921662.551662.551662.551.3现金万元4105.072668.303078.804105.074105.074105.072流动负债万元12490.428118.779367.8112490.4212490.4212490.422.1应付账款万元12490.428118.779367.8112490.4212490.4212490.423流动资金万元3929.862554.412947.393929.863929.863929.864铺底流动资金万元1309.94851.47982.461309.941309.941309.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13272.77万元,其中:固定资产投资9342.91万元,占项目总投资的70.39%;流动资金3929.86万元,占项目总投资的29.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3908.97万元,占项目总投资的29.45%;设备购置费3304.45万元,占项目总投资的24.90%;其它投资2129.49万元,占项目总投资的16.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9342.91+3929.86=13272.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13272.77142.06%142.06%100.00%2项目建设投资万元9342.91100.00%100.00%70.39%2.1工程费用万元7213.4277.21%77.21%54.35%2.1.1建筑工程费万元3908.9741.84%41.84%29.45%2.1.2设备购置及安装费万元3304.4535.37%35.37%24.90%2.2工程建设其他费用万元1087.1411.64%11.64%8.19%2.2.1无形资产万元1087.1411.64%11.64%8.19%2.3预备费万元1042.3511.16%11.16%7.85%2.3.1基本预备费万元474.035.07%5.07%3.57%2.3.2涨价预备费万元568.326.08%6.08%4.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9342.91100.00%100.00%70.39%5建设期间费用万元6流动资金万元3929.8642.06%42.06%29.61%7铺底流动资金万元1309.9514.02%14.02%9.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.12%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度182.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12337.7712337.7734442.6434442.643055.181.1主要生产车间7402.667402.6620665.5820665.581894.211.2辅助生产车间3948.093948.0911021.6411021.64977.661.3其他生产车间987.02987.021997.671997.67183.312仓储工程2617.632617.639120.799120.79588.402.1成品贮存654.41654.412280.202280.20147.102.2原料仓储1361.171361.174742.814742.81305.972.3辅助材料仓库602.05602.052097.782097.78135.333供配电工程139.61139.61139.61139.6110.133.1供配电室139.61139.61139.61139.6110.134给排水工程160.55160.55160.55160.559.064.1给排水160.55160.55160.55160.559.065服务性工程1657.831657.831657.831657.83106.955.1办公用房766.56766.56766.56766.5656.175.2生活服务891.27891.27891.27891.2752.896消防及环保工程467.68467.68467.68467.6833.946.1消防环保工程467.68467.68467.68467.6833.947项目总图工程69.8069.8069.8069.8037.007.1场地及道路硬化4405.29916.11916.117.2场区围墙916.114405.294405.297.3安全保卫室69.8069.8069.8069.808绿化工程1951.6768.31合计17450.8748474.6348474.633908.97(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3304.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量803245.15千瓦时,折合98.72吨标准煤。2、项目年总用水量20110.55立方米,折合1.72吨标准煤。3、“电泳涂料投资建设项目投资建设项目”,年用电量803245.15千瓦时,年总用水量20110.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.44吨标准煤/年。达产年综合节能量26.70吨标准煤/年,项目总节能率24.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电泳涂料投资建设项目”主要从事电泳涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电泳涂料投资建设项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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