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泓域咨询MACRO/ 精梳机投资建设项目立项申请报告精梳机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20630.31平方米(折合约30.93亩),其中:净用地面积20630.31平方米(红线范围折合约30.93亩)。项目规划总建筑面积29707.65平方米,其中:规划建设主体工程19085.35平方米,计容建筑面积29707.65平方米;预计建筑工程投资2657.02万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精梳机,根据市场情况,预计年产值13666.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6081.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2657.021554.37196.616081.151.1工程费用万元2657.021554.3710292.481.1.1建筑工程费用万元2657.022657.0232.86%1.1.2设备购置及安装费万元1554.371554.3719.22%1.2工程建设其他费用万元1869.761869.7623.12%1.2.1无形资产万元960.76960.761.3预备费万元909.00909.001.3.1基本预备费万元400.69400.691.3.2涨价预备费万元508.31508.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6081.156081.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2005.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10292.486915.727459.5110292.4810292.4810292.481.1应收账款万元3087.742007.032315.813087.743087.743087.741.2存货万元4631.623010.553473.714631.624631.624631.621.2.1原辅材料万元1389.49903.171042.111389.491389.491389.491.2.2燃料动力万元69.4745.1652.1169.4769.4769.471.2.3在产品万元2130.551384.851597.912130.552130.552130.551.2.4产成品万元1042.11677.37781.591042.111042.111042.111.3现金万元2573.121672.531929.842573.122573.122573.122流动负债万元8287.395386.806215.548287.398287.398287.392.1应付账款万元8287.395386.806215.548287.398287.398287.393流动资金万元2005.091303.311503.822005.092005.092005.094铺底流动资金万元668.36434.44501.27668.36668.36668.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8086.24万元,其中:固定资产投资6081.15万元,占项目总投资的75.20%;流动资金2005.09万元,占项目总投资的24.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2657.02万元,占项目总投资的32.86%;设备购置费1554.37万元,占项目总投资的19.22%;其它投资1869.76万元,占项目总投资的23.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6081.15+2005.09=8086.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8086.24132.97%132.97%100.00%2项目建设投资万元6081.15100.00%100.00%75.20%2.1工程费用万元4211.3969.25%69.25%52.08%2.1.1建筑工程费万元2657.0243.69%43.69%32.86%2.1.2设备购置及安装费万元1554.3725.56%25.56%19.22%2.2工程建设其他费用万元960.7615.80%15.80%11.88%2.2.1无形资产万元960.7615.80%15.80%11.88%2.3预备费万元909.0014.95%14.95%11.24%2.3.1基本预备费万元400.696.59%6.59%4.96%2.3.2涨价预备费万元508.318.36%8.36%6.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6081.15100.00%100.00%75.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2005.0932.97%32.97%24.80%7铺底流动资金万元668.3610.99%10.99%8.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.22%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度196.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10825.4610825.4619085.3519085.351877.671.1主要生产车间6495.286495.2811451.2111451.211164.161.2辅助生产车间3464.153464.156107.316107.31600.851.3其他生产车间866.04866.041106.951106.95112.662仓储工程2296.772296.776904.506904.50494.022.1成品贮存574.19574.191726.131726.13123.502.2原料仓储1194.321194.323590.343590.34256.892.3辅助材料仓库528.26528.261588.041588.04113.623供配电工程122.49122.49122.49122.499.863.1供配电室122.49122.49122.49122.499.864给排水工程140.87140.87140.87140.878.824.1给排水140.87140.87140.87140.878.825服务性工程1454.621454.621454.621454.62104.085.1办公用房600.78600.78600.78600.7850.015.2生活服务853.84853.84853.84853.8456.536消防及环保工程410.36410.36410.36410.3633.036.1消防环保工程410.36410.36410.36410.3633.037项目总图工程61.2561.2561.2561.2572.457.1场地及道路硬化4046.79813.39813.397.2场区围墙813.394046.794046.797.3安全保卫室61.2561.2561.2561.258绿化工程1631.2057.09合计15311.8229707.6529707.652657.02(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1554.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009507.96千瓦时,折合124.07吨标准煤。2、项目年总用水量12711.07立方米,折合1.09吨标准煤。3、“精梳机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1009507.96千瓦时,年总用水量12711.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.16吨标准煤/年。达产年综合节能量43.98吨标准煤/年,项目总节能率23.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“精梳机投资建设项目”主要从事精梳机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精梳机投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发

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