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泓域咨询MACRO/ 电视机遥控器投资建设项目立项申请报告电视机遥控器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12046.02平方米(折合约18.06亩),其中:净用地面积12046.02平方米(红线范围折合约18.06亩)。项目规划总建筑面积18430.41平方米,其中:规划建设主体工程14366.77平方米,计容建筑面积18430.41平方米;预计建筑工程投资1431.22万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视机遥控器,根据市场情况,预计年产值7355.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3148.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1431.221071.18174.313148.041.1工程费用万元1431.221071.185328.541.1.1建筑工程费用万元1431.221431.2236.64%1.1.2设备购置及安装费万元1071.181071.1827.42%1.2工程建设其他费用万元645.64645.6416.53%1.2.1无形资产万元290.87290.871.3预备费万元354.77354.771.3.1基本预备费万元203.60203.601.3.2涨价预备费万元151.17151.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3148.043148.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金757.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5328.542475.973801.285328.545328.545328.541.1应收账款万元1598.56719.351278.851598.561598.561598.561.2存货万元2397.841079.031918.272397.842397.842397.841.2.1原辅材料万元719.35323.71575.48719.35719.35719.351.2.2燃料动力万元35.9716.1928.7735.9735.9735.971.2.3在产品万元1103.01496.35882.411103.011103.011103.011.2.4产成品万元539.51242.78431.61539.51539.51539.511.3现金万元1332.13599.461065.711332.131332.131332.132流动负债万元4570.612056.773656.494570.614570.614570.612.1应付账款万元4570.612056.773656.494570.614570.614570.613流动资金万元757.93341.07606.34757.93757.93757.934铺底流动资金万元252.64113.69202.11252.64252.64252.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3905.97万元,其中:固定资产投资3148.04万元,占项目总投资的80.60%;流动资金757.93万元,占项目总投资的19.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1431.22万元,占项目总投资的36.64%;设备购置费1071.18万元,占项目总投资的27.42%;其它投资645.64万元,占项目总投资的16.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3148.04+757.93=3905.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3905.97124.08%124.08%100.00%2项目建设投资万元3148.04100.00%100.00%80.60%2.1工程费用万元2502.4079.49%79.49%64.07%2.1.1建筑工程费万元1431.2245.46%45.46%36.64%2.1.2设备购置及安装费万元1071.1834.03%34.03%27.42%2.2工程建设其他费用万元290.879.24%9.24%7.45%2.2.1无形资产万元290.879.24%9.24%7.45%2.3预备费万元354.7711.27%11.27%9.08%2.3.1基本预备费万元203.606.47%6.47%5.21%2.3.2涨价预备费万元151.174.80%4.80%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3148.04100.00%100.00%80.60%5建设期间费用万元6流动资金万元757.9324.08%24.08%19.40%7铺底流动资金万元252.648.03%8.03%6.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.49%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度174.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6599.466599.4614366.7714366.771227.221.1主要生产车间3959.683959.688620.068620.06760.881.2辅助生产车间2111.832111.834597.374597.37392.711.3其他生产车间527.96527.96833.27833.2773.632仓储工程1400.171400.172641.372641.37164.092.1成品贮存350.04350.04660.34660.3441.022.2原料仓储728.09728.091373.511373.5185.332.3辅助材料仓库322.04322.04607.52607.5237.743供配电工程74.6874.6874.6874.685.223.1供配电室74.6874.6874.6874.685.224给排水工程85.8885.8885.8885.884.674.1给排水85.8885.8885.8885.884.675服务性工程886.77886.77886.77886.7755.095.1办公用房449.91449.91449.91449.9123.295.2生活服务436.86436.86436.86436.8622.956消防及环保工程250.16250.16250.16250.1617.486.1消防环保工程250.16250.16250.16250.1617.487项目总图工程37.3437.3437.3437.34-74.477.1场地及道路硬化2465.49551.38551.387.2场区围墙551.382465.492465.497.3安全保卫室37.3437.3437.3437.348绿化工程911.9331.92合计9334.4618430.4118430.411431.22(四)设备方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1071.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1263451.25千瓦时,折合155.28吨标准煤。2、项目年总用水量3229.44立方米,折合0.28吨标准煤。3、“电视机遥控器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1263451.25千瓦时,年总用水量3229.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.56吨标准煤/年。达产年综合节能量41.35吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电视机遥控器投资建设项目”主要从事电视机遥控器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视机遥控器投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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