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文档简介
2010年财务工作总结及经济活动分析在市区卫生局领导和院长的正确领导下,在全院员工的共同努力下,2010年我院的财务工作取得了一定的成绩,同时有许多问题,为了总结经验,改进工作 ,不断增强管理,促进我院医疗事业的发展,现就2010年财务工作总结如下:一、2010年财务决算报告一、全年收入:2933162.14元、较上年2839789.33增加93372.81元、增长3.29%;其中:医疗收入1257065.13元、较上年1232902.4元、增加24163.57元、增长1.96%;药品收入1239057.97元、较上年990570.22元、增加248487.75元、增长25.09%;其他收入437039.04元、较上年616316.71元、增加-179277.67元、增长-29.09%;二、全年支出总额:3231186.39元、较上年2939347.56元、多支291838.83元、上升9.93%;其中:医疗支出1745736.81元、较上年1678603.80元、多支67133.01元、上升4%;占总支出的54.03%,占总收入的比重59.52; 药品支出1053092.47元、较上年890702.76元、多支162389.71元、上升18.23%;占总支出的32.59%,占总收入的比重35.90%; 其他支出432357.11元、较上年370041元、上升62316.11元、上升16.84%;占总支出的13.38%,占总收入的比重14.74%;三、收支结余-298024.25元、较上年-99558.23元、多亏损198466.02元、亏损率上升199.35%;四、全年支付员工工资总额:593914元、较上年795517.80元、减少201603.80元、下降25.34%,全年平均职工人数44人、人均工资13498元、较上年人均工资18080元、人均年工资减少4582元、下降25.34%;人均月收入1125元、较上年同期1507元、减少382元、下降25.34%。工资总额占总收入的20.25%。比上年28.01%减少7.76%。占总支出的18.37%,比上年的27.06%减少8.69%。五、全年支付退休人员工资102900元、退休人数8人、人均退休金12863元、支付人均月退休金1072元。占总收入的3.51%比上年的3.62%减少0.11%。占总支出3.19%较上年3.5%减少0.31%。六、全年各科室收入项目对比、诊费收入:21760元、较上年21934元、减少174元、下降0.8%;占医疗收入的1.73%。、检查费收入:90742.7元、较上年92950元、减少2207.3元、下降2.37%;占医疗收入的7.22%。、治疗收入:604841.4较上年593515.10元、增加11326.30元、增长1.91%;占医疗收入的48.12%。、放射收入:52098元、较上年61665元、减少9567元、下降15.51%;占医疗收入的4.14%。、手术收入:192335元、较上年164192元、增加28143元、增长17.14%;占医疗收入的15.30%。、化验收入:64283元、较上年77280元、减少12997元、下降16.82%;占医疗收入的5.11%。、其他收入:113458.94元、较上年172894.3元,减少59435.36元、下降34.38%;占医疗收入的9.03%。、床位收入:45700元、较上年48472、减少2772元、下降5.72%;占医疗收入的3.64%。七、全年费用支出与上年同期对比:、全年支出伙食费:32051元、较上年32414元、少支363元、下降1.1%;占医疗支出的1.84%。、全年办公费用支出:48581.60元、较上年29977.6元、增加18604元、增长62.06%;占医疗支出的2.78%。、全年水电费用支出:70478.18元,较上年46623.5元、增加23854.68元、增长51.17%;占医疗支出的4.04%。;、全年邮电费用支出:7571元、较上年3360元、增加4211元、增长125.33%;占医疗支出的0.4%。、全年交通费用支出:72571.85元、较上年32038.70元、增加40533.15元、增长126.51%;占医疗支出的4.16%。、全年差旅费支出:2717元、较上年3354.5元、减少637.50元、下降19%;占医疗支出的0.16%。 、全年会议费用支出:无。、全年培训费用支出:92421元、较上年54804元、增加37617元、增长68.64%;占医疗支出的5.29%。、全年招待费用支出:141146元、较上年138584.40元、增加2561.60元、增长1.85%;占医疗支出的8.09%。、全年折旧费:384312.00元,比上年 360206.00元,增加24106元,增长6.69%;占医疗支出的22.01%。、专用材料费支出:60047.20元,比上年90672.60元减少30625.40元,下降33.78%;占医疗支出的3.44%。、其它支出0元,比上年15665元减少15665元.、以上商品和服务费用总支出991028.13元,比上年871736.60元增加119291.53元,增长13.68%。占总收入的33.78%,比上年30.70%,上升3.07%。八、全年新增固定资产103782元 全年新增专用基金 384312元 全年新增净资产488094元九、医疗机构基本数字及财务分析: 本年度平均人数44人 编制床位50张 平均开放床位50张 诊疗人次数27760人/次 门(急)诊人次24560人/次 实际开放总床日数18250床/日 每职工平均门急诊人次438.57 每职工平均住院床日257.59 每职工平均业务收入52377.90 每床位占用固定资产73249.76 实际占用总床日数14425床/日 出院者占用总床日数14413床/日 出院者人数2450人/次 病床使用率79.04% 病床周转次数49 出院者平均占用天数5.88天 固定资产增长率-0.06% 净资产增长率 -0.58%资产负债率17.13%百元固定资产医疗收入34.31元 流动比率116.94% 速动比率110.06% 药品收入占总收入的比重42.24% 药品收入占医疗收入的比重49.64% 药品周转天数293.92天 门诊人均收费水平23.01元 其中:药品费:14.08元 每床日平均收费水平133.87元 其中:药品费:61.92元 出院者平均医药品费用788.19元。 其中:药品费36
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