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文档简介

公立医院绩效考核工作实施方案(含公立医院绩效考核指标)为进一步体现公立医院的公益性,准确考核医院的工作绩效,促进全市公立医院持续健康发展,根据省、市有关文件精神,结合我市实际,特制定我市公立医院绩效考核工作实施方案。公立医院绩效考核采取年度考核与日常考核相结合、定量和定性考核相结合、卫生计生行政部门考核与第三方评估相结合,通过查阅资料、调查访谈、数据分析、现场查看、公众评议和述职报告等方式,对日常运行监测情况进行综合分析研判。(一)考核准备。绩效考核原则上每年组织一次,年初由市卫计局制定公立医院绩效考核实施方案,明确指标体系、组织分工、考核程序、结果应用等,组建考核组,做好考核准备工作。(三)考核实施。考核小组或第三方机构根据自评报告,通过现场核对、查阅资料、问卷调查、座谈访问、核实报表数据、听取院长述职等方式进行考核,同时运用信息技术采集相关数据,进行综合分析,形成考核报告。(四)考核结果评定。采取百分制办法,考核格次为优秀、合格、不合格三个等次,得分90分(含90分)以上的为优秀;得分80-90分的为合格;得分80分(不含80分)以下的为不合格。市卫计局根据考核意见,确定院长绩效考核结果,提交市医改领导小组(或医院管理委员会)审定。(二)考核优秀的,给予一定比例的绩效激励措施,连续2年考核优秀的,给全院职工加发一个半月的绩效工资奖励。建议纪检、组织等部门对考核不合格的,给予相关责任领导一定的经济处罚或行政处分;连续两年考核不合格的,医院不能评为优秀,院长不得提拔使用;连续三年考核不合格的,免去院长职务,其他领导班子成员一年内不得提拔或者交流使用,医院一年内不得评为各类先进。华阴市公立医院绩效考核指标一级指标二级指标三级参考指标考核标准说明分值备注一、社会效益1.公众满意1.服务对象满意度:(1)门诊患者满意度;(2)在院患者满意度;(3)出院患者满意度;(4)信访投诉(件)。(1)按3:3:4的比例,对门(急)诊患者、住院患者问卷调查及出院患者电话回访调查,问卷和回访内容主要包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等。(2)年度内投诉或被曝光,经查实的;向国家、省、市、县信访部门或卫生计生部门投诉,经查实的。42.职工满意度职工满意度按照1:3:6的比例抽取院班子成员、中层干部和普通职工进行测评,内容主要包括工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等。22.政府指令性任务完成情况3.承担突发事件卫生应急和医疗救治、对口支援、医学人才培养等任务落实政府指令的突发事件卫生应急和医疗救治等任务,应急体系建设和运行,从突发事件院内组织管理体系、院内预案体系、应急救援队伍管理、应急培训演练、应急装备储备等5个方面进行评估;完成对口支援、支边、援外及医学人才培养任务。54.公共卫生设置急救、发热门诊、产科、儿科、精神卫生科、重症监护、血液透析、新生儿、康复专科等支撑公卫工作的科室并正常运行,完成政府指令的公共卫生服务任务;医院传染病疫情报告、慢性病病例报告和出生、死亡及艾滋病、结核病防治等疾病监测任务完成情况。55.人事制度改革建立并实施岗位管理制度;新聘用工作人员,应当面向社会公开招聘;医院与工作人员订立聘用合同,期限一般不低于3年。36.惠民措施(1)优先配备、使用基本药物,广泛使用适宜技术;(2)实行同级医疗机构检查结果互认以及上级医疗机构检查结果共享;(3)落实疾病应急救助制度。(4)提供方便快捷的检查结果查询服务。(5)开展便民门诊服务。4一、社会效益3.费用控制7.按病种的次均门急诊费用优先选择当地同级别医院门急诊前20位病种,按病种的次均门急诊费用包括绝对值和增长率,对当地同类医院排名进行评判。(1)绝对值=按病种的门诊业务总收入/同一病种年门诊总人次数;(2)增长率=(按病种的当年度次均门诊医疗费用-按病种的上年度次均门诊医疗费用/按病种的上年度次均门诊医疗费用100% 。28.按病种的次均住院费用优先选择当地同级别医院住院前20位病种,按照病种的次均住院费用绝对值对当地医院进行排名评判,增长率以当地医院住院费用平均增长率的3/4为标准。(1)绝对值=按病种的住院业务总收入/同一病种年住院总人次数;(2)增长率=(按病种的当年度次均住院医疗费用-按病种的上年度次均住院医疗费用/按病种的上年度次均住院医疗费用100%。29.医疗收入增长率增长率与GDP等社会经济发展指标相适应,并符合国家有关控制费用增幅要求。医疗总收入增长率=(当年度医疗总收入-上年度医疗总收入/上年度医疗总收入100%。110.门诊、出院患者次均费用增长幅度门诊、出院患者次均费用控制在规定指标内。111.药品收入占医疗总收入比例药品收入占医疗总收入比例控制在规定指标内。112.医用耗材收入占医疗总收入比例医用耗材收入占医疗总收入比例控制在规定指标内。14.与基本医保范围相适应13.医保目录外药品占比医保目录外药品占比较上年下降或保持平稳。医保目录外药品占比=医保目录外药品费用/药品收入100%。114.医保目录外卫生材料占比医保目录外卫生材料占比较上年下降或保持平稳。医保目录外卫生材料占比=医保目录外卫生材料费用/卫生材料收入100%。1一、社会效益5.病种结构合理15.病种分布不同级别和类别医院门诊和住院病种分布应与其功能定位相符。116.住院重症病人比例住院重症病人比例=同期重症病人数/年度出院病人总数100%。16.综合改革17.改革任务落实全员竞聘上岗、医疗服务价格调整、市镇一体化、健康扶贫、现代医院管理等。5二、医疗服务7.医疗服务质量和安全18.执行基本药物制度加强药品“三统一”管理,实行“零差率”销售,按期完成药款的支付。适时推行药品耗材“两票制”,实行医用耗材网上阳光采购,各项指标达到省、市要求。二级医院基本药物使用比例占年药品总收入的40%。319.抗菌药物使用强度住院患者抗菌药物使用率不超过60%。门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%。I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%。抗菌药物使用强度=抗菌药物消耗量(累计DDD数)100/同期收治患者人天数。220.临床路径管理的专业和病种数(1)二级综合医院不少于10个专业40个病种实施临床路径管理,至少包括心血管内科、神经内科、骨科、肿瘤科主要病种;(2)二级专科医院不少于8个病种开展临床路径管理,应当包括各专科主要病种。27.医疗服务质量和安全21.院内感染总发生率和报告率院内感染总发生率=出院患者医院感染发生例数/同期出院患者人数100% ; 院内感染报告率=院内感染报告次数/院感发生次数100%;院内感染发生率10%;院内感染报告率90%。222.、类手术比例(%)、类手术比例=、类手术人次数/住院手术人次数100%;、类手术比例较上年度有增加,综合医院、中医院还应达到同类同级别平均水平。1二、医疗服务7.医疗服务质量和安全23.手术患者重返手术室再次手术总发生率手术患者重返手术室再次手术总发生率=重返手术室再次手术例数/同期出院患者手术例数100%。124.手术患者围手术期住院死亡率手术患者围手术期住院死亡率=手术患者围手术期住院死亡人数/同期手术患者出院人次100%。125.每万名出院患者医疗事故发生次数包括年度内鉴定为医疗事故数。每万名出院患者医疗事故发生次数=医疗事故发生数10000/出院患者总数。126.医疗纠纷处理与医疗纠纷赔付率按照有关法律法规要求预防、处理医疗纠纷,没有发生因医疗纠纷引发的群体事件和恶性事件;医疗纠纷赔付率不高于医院上年度水平;医疗纠纷赔付率=医疗纠纷赔付金额/医疗收入(扣除药品、卫生材料、检查、化验收入)100。28.医疗服务便捷和适宜27.推广优质护理服务医院优质护理服务覆盖100%以上的病房。病房实施责任制整体护理工作模式和护士分层管理,每名责任护士平均负责患者数量不超过8个。临床一线护士占全院护士比例不低于95%。228.开展预约诊疗开展预约诊疗和节假日门诊工作。229.护床比护床比0.6:1;护床比=在岗护士数/实际开放床位数。130.医护比医护比1:1-1:1.2;医护比:在岗医师数/在岗护士数。131.择期手术术前平均住院日择期手术患者自住院当日到实施首次主要手术当日。232.急诊平均留观时间急诊平均留观时间=急诊留观总时间/急诊留观患者总数。233.信息公开(1)通过新媒体、微平台等发布诊疗信息,提供自助打印、手机信息、电话告知、网络查询等检查检验结果;(2)门诊费用、执业登记、医疗服务等向社会公布;(3)住院费用、重点单病种质量指标、药品耗材检查费用清单等公开。2二、医疗服务8.医疗服务便捷和适宜34.落实分级诊疗制度(1)建立上级医院与下级医院、慢性病长期照护机构及基层医疗卫生机构之间的分工协作和双向转诊机制;(2)有专人负责协调该项工作;(3)完成一定数量的上转和下转任务。3三、综合管理9.行风建设35.医德医风和反腐倡廉(1)有医德医风和反腐倡廉的制度、奖惩措施并认真落实;(2)建立医德医风和反腐倡廉管理档案,有计划、措施、检查、总结和培训记录;(3)建立医患沟通制度,专人负责投诉及纠纷处理,并有记录。310.人力效率36.医师日均担负门诊人次数原则上二级及以下医院应逐年增加;依据当地同级别同类别医院平均水平设定目标值合理区间。医师日均担负门诊人次数=年度门诊人次数/平均在职医师数/250天(法定工作天数)。237.医师日均担负住院床日数依据当地同级别同类别医院平均水平设定目标值合理区间。医师日均担负住院床日数=年度实际占用总床日数/平均在职医师数/365天。211.床位效率38.平均住院天数平均住院天数同类医院平均水平,平均住院天数=出院者占用总床日/出院人数。139.病床使用率病床使用率85%;病床使用率=实际占用总床日/实际开放总床日100%。112.成本效率40.百元医疗收入成本(元)目标值设定依据要与上年持平或有所下降。百元医疗收入成本=(医疗业务成本+管理费用)/医疗收入100%113.固定资产使用效率41.固定资产平均服务量目标值设定依据为高于上年水平。固定资产平均服务量=(门急诊人次+出院人数3本院平均住院天数)/年平均固定资产总额(万元)。142.净资产增长率保持国有资产保值、增值。净资产增长率=(期末净资产-期初净资产)/期初净资产100%。1三、综合管理14.预算管理43.预算执行率收入和支出预算执行率90%-110%,收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额预算收入调整额)100%,支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额预算支出调整额)100%。115.财务风险管控44.全成本核算医院应成立成本管理部门,落实成本管理与核算工作。成本核算一般应以科室、诊次和床日为核算对象,有条件的医院还应以医疗服务项目、病种等为核算对象进行成本核算。245.医院经济运行分析开展人均业务收支结余、财政投入执行情况及资产周转率等相关分析。医院应按月度、季度、年度开展医院运行情况分析。146.资产负债率资产负债率=负债总额/资产总额100%。总资产负债率50%;不得违规举债建设举债购置大型医用设备;不得超规划建设。116.医疗收入结构47.卫生材料收入占业务收入比例不高于当地同类同级别医院平均水平。卫生材料收入占业务收入比例=卫生材料收入/业务收入100%。148.检查化验收入占业务收入比例不高于当地同类同级别医院平均水平。 检查化验收入占业务收入比例=检查化验收入/业务收入100%。117.支出结构49.人员支出占业务支出比例有增长但控制在范围之内。人员支出占业务支出比例=同期人员支出/同期业务支出100%。1四、可持续发展18.人才队伍建设50.高层次人才或临床骨干人才配备数量人才结构符合医院功能定位。根据当地标准确定高层次人才、临床骨干人才。251.专业技术岗位占医院岗位总量的比例专业技术岗位占医院岗位总量的70%以上,医、药、护、技岗位比例合理。2四、可持续发展18.人才队伍建设52.设立总会计师根据省、市、县关于深化县级公立医院综合改革的实施意见,落实公立医院总会计师制度。153.新聘医生参加规范化培训将取得住院医师规范化培训合格证书作为新进医师聘用的必备条件。119.临床专科发展及教学、科研和信息化建设54.重点专科建设及开展新技术、新项目,卫技人员带教情况、卫技人员科研项目成果有重点专科建设计划和措施积极开展新技术研究,并取得实效。每百名卫技人员带教人数=本院带教人数100/卫技人员数。255.信息化建设有发展规划和管理制度,有专业技术人员;医院管理临床信息系统功能符合要求;实施国家信息安全等级保护制度,有落实的具体措施和突发事

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