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文档简介
文件发放、回收登记表序号文件名称文件编号版本发放号部门发放记录回收记录签收日期份数签收日期份数12345678910111213记录编号: 序号: 序号: 公司受控文件清单记录编号: 序号:序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人编制人: 综合部受控文件清单记录编号: 序号:序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人编制人:购销部受控文件清单记录编号: 序号:序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人编制人: 生产部受控文件清单记录编号: 序号:序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人编制人: 质量部受控文件清单记录编号:XNQR-423/02-0 序号:序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人编制人:文件/记录借阅登记表记录编号: 序号:日 期文件名称/编号借阅人归还日期备注编制人:文件更改申请表记录编号: 序号:文件名称文件编号版本修改次数更改原因及位置:更改前修改状态更改后修改状态受影响文件名称:提出者: 日期:所在部门意见:签字: 日期:审批意见:签字: 日期:更改情况:更改人: 日期:文件/记录销毁登记表记录编号: 序号:日 期文件/记录名称编号销毁人备注内部沟通记录表记录编号: 序号:信息发布来源发布部门时间接收部门传递信息内容制定: 批准: 接收:接收部门处理结果回复 负责人: 年 月 日传递部门验证 已按要求并在规定时间内完成。 需重新处理 传递部门代表: 日期:会 议 记 录记录编号: 序号:会议名称时 间地 点主持部门主持人参加人员会议内容:(可附页)签发: 日期:签 到 表记录编号: 序号:时 间地 点内 容姓名部门职务姓名部门职务编制: 日期:年度培训计划记录编号: 序号:预计时间受训部门/人员培训内容培训方式备注 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培 内培 外培编制: 日期: 批准: 日期:员工培训申请记录编号: 序号:申请部门总课时数预计日期参加人数培训地点培训方式内部培训 委外带薪培训 委外自费培训培训内容:培训期望结果:通过课堂提问,理解讲课的内容 现场操作 笔试合格 取得公司内的上岗证掌握专业技术,技能达标 取得国家劳动部门认可的资格证取得国家其他机构认可的资格证编制:日期:批准:日期:员工培训申请记录编号: 序号:申请部门总课时数预计日期参加人数培训地点培训方式内部培训 委外带薪培训 委外自费培训培训内容:培训期望结果:通过课堂提问,理解讲课的内容 现场操作 笔试合格 取得公司内的上岗证掌握专业技术,技能达标 取得国家劳动部门认可的资格证取得国家其他机构认可的资格证编制:日期:批准:日期:培训记录表记录编号: 序号:日期培训题目培训人 地点课 时 数培训方式内培 外培受训人名单(共 人) 培训内容摘要:记录人: 日期: 考核方式:课堂提问,理解 课堂笔试 现场操作 顾客认可 笔试合格后,取得相应的资格证书 其他方式,请说明培训成绩: 培训人: 日期:培训有效性的评价、验证方式:现场操作示范 随机现场检查 同事评价 提问 笔试 年终评比 其他方式,请说明培训有效性的评价、验证结果: 评价人/日期:注:若评价培训有效性不符合期望要求时,应采取再培训或其他措施。设备一览表记录编号: 序号:序号设备名称内控编号购置时间数量分类级别责任人备注:“分类级别”是指设备按重要程度划分级别,共为A、B二个级别,A类设备代表关键设备,B类设备代表次要设备。 年度主要设备定期检修计划记录编号: 序号:检修计划(月)序号设备名称一二三四五六七八九十十一十二备注:针对公司生产和服务过程中的部分A类关键设备(不包括基础能源),应考虑定期检修,一般由生产部部负责组织供方或直接进行,各类关键设备应在对应的月份内打。编制: 批准: 日期:设 备 报 废 申 请 表记录编号: 序号:设备名称:设备编号:日期:设备停用原因:停用后如何处置:生产部意见: 部门负责人: 日期:总经理批示: 总经理: 日期:设备检修/维修单记录编号: 序号:使用部门设备名称编号型 号检修人/厂家检修/维修原因:机修班班长签名: 年 月 日检修/维修故障情况检修人: 年 月 日使用部门检修/维修核对验收核对人: 年 月 日设备检修/维修单记录编号: 序号:使用部门设备名称编号型 号检修人/厂家检修/维修原因:机修班班长签名: 年 月 日检修/维修故障情况检修人: 年 月 日使用部门检修/维修核对验收核对人: 年 月 日劳保用品领用台帐编号: 序号:日期劳保用品名称型号规格数量领用单位领用人发放人设备日常保养记录记录编号: 序号:设备名称: 设备编号: 使用部门: 保养人: 日期:日期项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注1、本表主要针对生产部识别的A类设备(可不包括基础能源)的保养。2、若正常,请打。若发现异常,请打,并在异常情况记录栏作进一步的填写。卫生安全检查记录记录编号: 序号:检查时间检查地点检查项目存在问题检查人处理情况处理人验证情况验证人供方能力调查/评价表供方名称电 话重要度级别联系人调查方式现场 电话 历史情况 行业介绍经营项目情 况调 查该供方简介和内部管理情况: 调查人: 日期:评价内容n 是否能长期稳定的提供我公司所需的产品或服务n 合法性证据是否有效等 通过以往合作情况看,是否能保证我公司的质量要求n 通过行业或其他同行确认该供方是否能保证产品及服务质量n 其产品通过试用或检验是否符合我公司的要求评价结果参加部门人员签名: 日期:是否列入供方名录同意列入合格供方名单不同意列入,还需继续考察一段时间不同意列入批准: 日期:年度复评结果年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间记录编号: 序号: 生产通知单编号: NO:顾客名称合同/订单编号产品名称规格型号 数量完成期限备注编制/日期: 批准/日期:生产通知单编号: NO:顾客名称合同/订单编号产品名称规格型号数量完成期限备注编制/日期: 批准/日期:合格供方名录记录编号: 序号:序号供 方 名 称供应产品及类别(A、B)批准人列入时间备注编制: 日期: 批准: 日期:监测和测量设备管理台帐记录编号:序号序号监测设备名称内控编号制造厂家精度要求购进日期启用日期领用部门领用人备 注编制: 日期: 测量设备周期检定计划表记录编号:序号检测设备名称内控编号检定周期原检定日期预计检定日期检定机构编制: 日期: 不合格品处置单记录编号: 序号:产品名称批号日期生产班次不合格品描述(应包括交付给顾客的产品发生不合格): 项目部检验人员: 日期: 参加评审人员签到:原因分析: 责任部门: 日期:处理办法: 返工 重做 让步接收 降价 换货 退款 赔偿 按纠正措施处理,转为改进措施报告的输入信息 责任部门: 日期:结果验证: 项目部代表: 日期:改进措施报告记录编号: 编号:改进措施类别 纠正措施 预防措施不合格性质 严重 一般存在不合格或潜在事实陈述及责任部门:(必要时,请引用相关的输入信息、序号等)潜在不合格事实:提出人: 日期: 原因分析:责任部门代表: 日期: 拟采取的改进措施和时间要求:责任部门代表: 日期: 评价采取改进措施的可行性、经济性: 本措施若实施,能从人员、时间上保证执行。 本措施所需的资金能保证。 其他: 评价代表: 日期:验证结果(包括评价本改进措施的有效性): 本措施制定有效,实施有效 能确保在以后的工作中不再发生此类不合格 能确保此类潜在不合格的发生 需进一步跟踪或在下次检查中才能判定其有效性 工程部代表或其他人员: 日期: 消毒液配制、使用记录编号: 序号:配 制使 用时间品种 数量配制方法/浓度配制人确认人使用单位/人使用地点/用途虫鼠害防治、检查记录编号: 序号:地 点虫鼠害检查处理办法检查人/日期防治措施防治人/日期确认人/日期员工健康档案编号: 序号:序号员工姓名部 门岗 位是否有有效健康证/证明健康证编号过往病吏备 注编制/日期: 审核/日期:化学物品清单编号: 序号:名 称主要成份危害性使用单位使用方法保管单位保管要求记录/日期: 审核/日期:化学物品保管、使用记录编号: 序号:名称入库数量/日期保管地点出库记录结存数量注意事项时间领用单位/人数量记录/日期: 审
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