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泓域咨询MACRO/ 铁镍蓄电池投资建设项目立项申请报告铁镍蓄电池投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59896.60平方米(折合约89.80亩),其中:净用地面积59896.60平方米(红线范围折合约89.80亩)。项目规划总建筑面积88048.00平方米,其中:规划建设主体工程64343.46平方米,计容建筑面积88048.00平方米;预计建筑工程投资7378.66万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁镍蓄电池,根据市场情况,预计年产值22546.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16885.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7378.667376.41188.0316885.091.1工程费用万元7378.667376.4116391.321.1.1建筑工程费用万元7378.667378.6637.72%1.1.2设备购置及安装费万元7376.417376.4137.71%1.2工程建设其他费用万元2130.022130.0210.89%1.2.1无形资产万元1115.061115.061.3预备费万元1014.961014.961.3.1基本预备费万元477.68477.681.3.2涨价预备费万元537.28537.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元16885.0916885.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2674.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16391.327906.3912023.1416391.3216391.3216391.321.1应收账款万元4917.402704.573933.924917.404917.404917.401.2存货万元7376.094056.855900.887376.097376.097376.091.2.1原辅材料万元2212.831217.051770.262212.832212.832212.831.2.2燃料动力万元110.6460.8588.51110.64110.64110.641.2.3在产品万元3393.001866.152714.403393.003393.003393.001.2.4产成品万元1659.62912.791327.701659.621659.621659.621.3现金万元4097.832253.813278.264097.834097.834097.832流动负债万元13716.677544.1710973.3413716.6713716.6713716.672.1应付账款万元13716.677544.1710973.3413716.6713716.6713716.673流动资金万元2674.651471.062139.722674.652674.652674.654铺底流动资金万元891.54490.35713.24891.54891.54891.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19559.74万元,其中:固定资产投资16885.09万元,占项目总投资的86.33%;流动资金2674.65万元,占项目总投资的13.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7378.66万元,占项目总投资的37.72%;设备购置费7376.41万元,占项目总投资的37.71%;其它投资2130.02万元,占项目总投资的10.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16885.09+2674.65=19559.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19559.74115.84%115.84%100.00%2项目建设投资万元16885.09100.00%100.00%86.33%2.1工程费用万元14755.0787.39%87.39%75.44%2.1.1建筑工程费万元7378.6643.70%43.70%37.72%2.1.2设备购置及安装费万元7376.4143.69%43.69%37.71%2.2工程建设其他费用万元1115.066.60%6.60%5.70%2.2.1无形资产万元1115.066.60%6.60%5.70%2.3预备费万元1014.966.01%6.01%5.19%2.3.1基本预备费万元477.682.83%2.83%2.44%2.3.2涨价预备费万元537.283.18%3.18%2.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16885.09100.00%100.00%86.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2674.6515.84%15.84%13.67%7铺底流动资金万元891.555.28%5.28%4.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度188.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22604.7822604.7864343.4664343.465931.371.1主要生产车间13562.8713562.8738606.0838606.083677.451.2辅助生产车间7233.537233.5320589.9120589.911898.041.3其他生产车间1808.381808.383731.923731.92355.882仓储工程4795.924795.9215407.9515407.951032.982.1成品贮存1198.981198.983851.993851.99258.252.2原料仓储2493.882493.888012.138012.13537.152.3辅助材料仓库1103.061103.063543.833543.83237.593供配电工程255.78255.78255.78255.7819.293.1供配电室255.78255.78255.78255.7819.294给排水工程294.15294.15294.15294.1517.264.1给排水294.15294.15294.15294.1517.265服务性工程3037.423037.423037.423037.42203.645.1办公用房1631.301631.301631.301631.30119.385.2生活服务1406.121406.121406.121406.12117.686消防及环保工程856.87856.87856.87856.8764.636.1消防环保工程856.87856.87856.87856.8764.637项目总图工程127.89127.89127.89127.89-3.607.1场地及道路硬化8808.561664.741664.747.2场区围墙1664.748808.568808.567.3安全保卫室127.89127.89127.89127.898绿化工程3231.10113.09合计31972.8188048.0088048.007378.66(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费7376.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182003.88千瓦时,折合145.27吨标准煤。2、项目年总用水量8494.89立方米,折合0.73吨标准煤。3、“铁镍蓄电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量1182003.88千瓦时,年总用水量8494.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.00吨标准煤/年。达产年综合节能量48.67吨标准煤/年,项目总节能率21.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铁镍蓄电池投资建设项目”主要从事铁镍蓄电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁镍蓄电池投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划

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