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泓域咨询MACRO/ 针织横机投资建设项目立项申请报告针织横机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。undefined2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7070.20平方米(折合约10.60亩),其中:净用地面积7070.20平方米(红线范围折合约10.60亩)。项目规划总建筑面积10676.00平方米,其中:规划建设主体工程6530.69平方米,计容建筑面积10676.00平方米;预计建筑工程投资806.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为针织横机,根据市场情况,预计年产值2265.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1709.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元806.71775.82161.241709.141.1工程费用万元806.71775.821381.901.1.1建筑工程费用万元806.71806.7140.36%1.1.2设备购置及安装费万元775.82775.8238.81%1.2工程建设其他费用万元126.61126.616.33%1.2.1无形资产万元72.0272.021.3预备费万元54.5954.591.3.1基本预备费万元25.2225.221.3.2涨价预备费万元29.3729.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元1709.141709.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金289.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1381.90922.67996.401381.901381.901381.901.1应收账款万元414.57269.47290.20414.57414.57414.571.2存货万元621.86404.21435.30621.86621.86621.861.2.1原辅材料万元186.56121.26130.59186.56186.56186.561.2.2燃料动力万元9.336.066.539.339.339.331.2.3在产品万元286.06185.94200.24286.06286.06286.061.2.4产成品万元139.9290.9597.94139.92139.92139.921.3现金万元345.48224.56241.83345.48345.48345.482流动负债万元1092.06709.84764.441092.061092.061092.062.1应付账款万元1092.06709.84764.441092.061092.061092.063流动资金万元289.84188.40202.89289.84289.84289.844铺底流动资金万元96.6162.8067.6396.6196.6196.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资1998.98万元,其中:固定资产投资1709.14万元,占项目总投资的85.50%;流动资金289.84万元,占项目总投资的14.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资806.71万元,占项目总投资的40.36%;设备购置费775.82万元,占项目总投资的38.81%;其它投资126.61万元,占项目总投资的6.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1709.14+289.84=1998.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元1998.98116.96%116.96%100.00%2项目建设投资万元1709.14100.00%100.00%85.50%2.1工程费用万元1582.5392.59%92.59%79.17%2.1.1建筑工程费万元806.7147.20%47.20%40.36%2.1.2设备购置及安装费万元775.8245.39%45.39%38.81%2.2工程建设其他费用万元72.024.21%4.21%3.60%2.2.1无形资产万元72.024.21%4.21%3.60%2.3预备费万元54.593.19%3.19%2.73%2.3.1基本预备费万元25.221.48%1.48%1.26%2.3.2涨价预备费万元29.371.72%1.72%1.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1709.14100.00%100.00%85.50%5建设期间费用万元6流动资金万元289.8416.96%16.96%14.50%7铺底流动资金万元96.615.65%5.65%4.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.00%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度161.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3698.993698.996530.696530.69542.831.1主要生产车间2219.392219.393918.413918.41336.551.2辅助生产车间1183.681183.682089.822089.82173.711.3其他生产车间295.92295.92378.78378.7832.572仓储工程784.79784.792694.452694.45162.882.1成品贮存196.20196.20673.61673.6140.722.2原料仓储408.09408.091401.111401.1184.702.3辅助材料仓库180.50180.50619.72619.7237.463供配电工程41.8641.8641.8641.862.853.1供配电室41.8641.8641.8641.862.854给排水工程48.1348.1348.1348.132.554.1给排水48.1348.1348.1348.132.555服务性工程497.04497.04497.04497.0430.055.1办公用房203.08203.08203.08203.0815.115.2生活服务293.96293.96293.96293.9613.366消防及环保工程140.22140.22140.22140.229.546.1消防环保工程140.22140.22140.22140.229.547项目总图工程20.9320.9320.9320.9334.147.1场地及道路硬化1398.73258.18258.187.2场区围墙258.181398.731398.737.3安全保卫室20.9320.9320.9320.938绿化工程624.7221.87合计5231.9510676.0010676.00806.71(四)设备方案项目计划购置设备共计36台(套),设备购置费775.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量520905.13千瓦时,折合64.02吨标准煤。2、项目年总用水量1429.64立方米,折合0.12吨标准煤。3、“针织横机投资建设项目投资建设项目”,年用电量520905.13千瓦时,年总用水量1429.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.14吨标准煤/年。达产年综合节能量16.04吨标准煤/年,项目总节能率25.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“针织横机投资建设项目”主要从事针织横机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性针织横机投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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