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泓域咨询MACRO/ 页岩气装备投资建设项目立项申请报告页岩气装备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28774.38平方米(折合约43.14亩),其中:净用地面积28774.38平方米(红线范围折合约43.14亩)。项目规划总建筑面积32802.79平方米,其中:规划建设主体工程25083.76平方米,计容建筑面积32802.79平方米;预计建筑工程投资2716.11万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为页岩气装备,根据市场情况,预计年产值18530.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8275.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2716.112305.83191.848275.981.1工程费用万元2716.112305.8312831.221.1.1建筑工程费用万元2716.112716.1126.03%1.1.2设备购置及安装费万元2305.832305.8322.10%1.2工程建设其他费用万元3254.043254.0431.18%1.2.1无形资产万元1330.631330.631.3预备费万元1923.411923.411.3.1基本预备费万元773.86773.861.3.2涨价预备费万元1149.551149.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元8275.988275.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2159.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12831.225104.349520.6712831.2212831.2212831.221.1应收账款万元3849.371539.752887.023849.373849.373849.371.2存货万元5774.052309.624330.545774.055774.055774.051.2.1原辅材料万元1732.21692.891299.161732.211732.211732.211.2.2燃料动力万元86.6134.6464.9686.6186.6186.611.2.3在产品万元2656.061062.431992.052656.062656.062656.061.2.4产成品万元1299.16519.66974.371299.161299.161299.161.3现金万元3207.801283.122405.853207.803207.803207.802流动负债万元10671.294268.528003.4710671.2910671.2910671.292.1应付账款万元10671.294268.528003.4710671.2910671.2910671.293流动资金万元2159.93863.971619.952159.932159.932159.934铺底流动资金万元719.97287.99539.98719.97719.97719.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10435.91万元,其中:固定资产投资8275.98万元,占项目总投资的79.30%;流动资金2159.93万元,占项目总投资的20.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2716.11万元,占项目总投资的26.03%;设备购置费2305.83万元,占项目总投资的22.10%;其它投资3254.04万元,占项目总投资的31.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8275.98+2159.93=10435.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10435.91126.10%126.10%100.00%2项目建设投资万元8275.98100.00%100.00%79.30%2.1工程费用万元5021.9460.68%60.68%48.12%2.1.1建筑工程费万元2716.1132.82%32.82%26.03%2.1.2设备购置及安装费万元2305.8327.86%27.86%22.10%2.2工程建设其他费用万元1330.6316.08%16.08%12.75%2.2.1无形资产万元1330.6316.08%16.08%12.75%2.3预备费万元1923.4123.24%23.24%18.43%2.3.1基本预备费万元773.869.35%9.35%7.42%2.3.2涨价预备费万元1149.5513.89%13.89%11.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8275.98100.00%100.00%79.30%5建设期间费用万元6流动资金万元2159.9326.10%26.10%20.70%7铺底流动资金万元719.988.70%8.70%6.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度191.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15231.1715231.1725083.7625083.762284.661.1主要生产车间9138.709138.7015050.2615050.261416.491.2辅助生产车间4873.974873.978026.808026.80731.091.3其他生产车间1218.491218.491454.861454.86137.082仓储工程3231.513231.515017.375017.37332.362.1成品贮存807.88807.881254.341254.3483.092.2原料仓储1680.391680.392609.032609.03172.832.3辅助材料仓库743.25743.251154.001154.0076.443供配电工程172.35172.35172.35172.3512.843.1供配电室172.35172.35172.35172.3512.844给排水工程198.20198.20198.20198.2011.494.1给排水198.20198.20198.20198.2011.495服务性工程2046.622046.622046.622046.62135.575.1办公用房938.74938.74938.74938.7477.425.2生活服务1107.881107.881107.881107.8861.706消防及环保工程577.36577.36577.36577.3643.036.1消防环保工程577.36577.36577.36577.3643.037项目总图工程86.1786.1786.1786.17-180.947.1场地及道路硬化5757.56919.49919.497.2场区围墙919.495757.565757.567.3安全保卫室86.1786.1786.1786.178绿化工程2202.8377.10合计21543.3832802.7932802.792716.11(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2305.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1222686.88千瓦时,折合150.27吨标准煤。2、项目年总用水量18163.16立方米,折合1.55吨标准煤。3、“页岩气装备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1222686.88千瓦时,年总用水量18163.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.82吨标准煤/年。达产年综合节能量62.01吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“页岩气装备投资建设项目”主要从事页岩气装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性页岩气装备投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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