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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铜铟镓硒薄膜太阳能电池投资建设项目立项申请报告铜铟镓硒薄膜太阳能电池投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43361.67平方米(折合约65.01亩),其中:净用地面积43361.67平方米(红线范围折合约65.01亩)。项目规划总建筑面积65042.50平方米,其中:规划建设主体工程49176.06平方米,计容建筑面积65042.50平方米;预计建筑工程投资4984.44万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜铟镓硒薄膜太阳能电池,根据市场情况,预计年产值27658.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11138.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4984.443509.21171.3311138.161.1工程费用万元4984.443509.2118013.701.1.1建筑工程费用万元4984.444984.4434.12%1.1.2设备购置及安装费万元3509.213509.2124.02%1.2工程建设其他费用万元2644.512644.5118.10%1.2.1无形资产万元1096.761096.761.3预备费万元1547.751547.751.3.1基本预备费万元760.99760.991.3.2涨价预备费万元786.76786.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元11138.1611138.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3468.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18013.706955.7614678.6918013.7018013.7018013.701.1应收账款万元5404.112161.644053.085404.115404.115404.111.2存货万元8106.173242.476079.628106.178106.178106.171.2.1原辅材料万元2431.85972.741823.892431.852431.852431.851.2.2燃料动力万元121.5948.6491.19121.59121.59121.591.2.3在产品万元3728.841491.542796.633728.843728.843728.841.2.4产成品万元1823.89729.561367.921823.891823.891823.891.3现金万元4503.431801.373377.574503.434503.434503.432流动负债万元14544.975817.9910908.7314544.9714544.9714544.972.1应付账款万元14544.975817.9910908.7314544.9714544.9714544.973流动资金万元3468.731387.492601.553468.733468.733468.734铺底流动资金万元1156.23462.50867.181156.231156.231156.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14606.89万元,其中:固定资产投资11138.16万元,占项目总投资的76.25%;流动资金3468.73万元,占项目总投资的23.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4984.44万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费3509.21万元,占项目总投资的24.02%;其它投资2644.51万元,占项目总投资的18.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11138.16+3468.73=14606.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14606.89131.14%131.14%100.00%2项目建设投资万元11138.16100.00%100.00%76.25%2.1工程费用万元8493.6576.26%76.26%58.15%2.1.1建筑工程费万元4984.4444.75%44.75%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元3509.2131.51%31.51%24.02%2.2工程建设其他费用万元1096.769.85%9.85%7.51%2.2.1无形资产万元1096.769.85%9.85%7.51%2.3预备费万元1547.7513.90%13.90%10.60%2.3.1基本预备费万元760.996.83%6.83%5.21%2.3.2涨价预备费万元786.767.06%7.06%5.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11138.16100.00%100.00%76.25%5建设期间费用万元6流动资金万元3468.7331.14%31.14%23.75%7铺底流动资金万元1156.2410.38%10.38%7.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度171.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20116.9320116.9349176.0649176.064145.391.1主要生产车间12070.1612070.1629505.6429505.642570.141.2辅助生产车间6437.426437.4215736.3415736.341326.521.3其他生产车间1609.351609.352852.212852.21248.722仓储工程4268.094268.0910313.1910313.19632.272.1成品贮存1067.021067.022578.302578.30158.072.2原料仓储2219.412219.415362.865362.86328.782.3辅助材料仓库981.66981.662372.032372.03145.423供配电工程227.63227.63227.63227.6315.703.1供配电室227.63227.63227.63227.6315.704给排水工程261.78261.78261.78261.7814.044.1给排水261.78261.78261.78261.7814.045服务性工程2703.122703.122703.122703.12165.725.1办公用房1187.981187.981187.981187.9887.145.2生活服务1515.141515.141515.141515.1480.926消防及环保工程762.57762.57762.57762.5752.596.1消防环保工程762.57762.57762.57762.5752.597项目总图工程113.82113.82113.82113.82-155.057.1场地及道路硬化7823.021389.561389.567.2场区围墙1389.567823.027823.027.3安全保卫室113.82113.82113.82113.828绿化工程3250.79113.78合计28453.9365042.5065042.504984.44(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3509.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量777370.76千瓦时,折合95.54吨标准煤。2、项目年总用水量18780.22立方米,折合1.60吨标准煤。3、“铜铟镓硒薄膜太阳能电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量777370.76千瓦时,年总用水量18780.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.14吨标准煤/年。达产年综合节能量32.38吨标准煤/年,项目总节能率27.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铜铟镓硒薄膜太阳能电池投资建设项目”主要从事铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜铟镓硒薄膜太阳能电池投资建设项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此
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