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泓域咨询MACRO/ 重组链激酶药品投资建设项目立项申请报告重组链激酶药品投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25386.02平方米(折合约38.06亩),其中:净用地面积25386.02平方米(红线范围折合约38.06亩)。项目规划总建筑面积34017.27平方米,其中:规划建设主体工程27157.57平方米,计容建筑面积34017.27平方米;预计建筑工程投资2893.53万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重组链激酶药品,根据市场情况,预计年产值15820.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7025.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2893.532781.04184.597025.501.1工程费用万元2893.532781.0412061.911.1.1建筑工程费用万元2893.532893.5330.87%1.1.2设备购置及安装费万元2781.042781.0429.67%1.2工程建设其他费用万元1350.931350.9314.41%1.2.1无形资产万元641.81641.811.3预备费万元709.12709.121.3.1基本预备费万元318.60318.601.3.2涨价预备费万元390.52390.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7025.507025.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2348.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12061.917289.848410.3112061.9112061.9112061.911.1应收账款万元3618.572352.072533.003618.573618.573618.571.2存货万元5427.863528.113799.505427.865427.865427.861.2.1原辅材料万元1628.361058.431139.851628.361628.361628.361.2.2燃料动力万元81.4252.9256.9981.4281.4281.421.2.3在产品万元2496.821622.931747.772496.822496.822496.821.2.4产成品万元1221.27793.82854.891221.271221.271221.271.3现金万元3015.481960.062110.833015.483015.483015.482流动负债万元9712.926313.406799.049712.929712.929712.922.1应付账款万元9712.926313.406799.049712.929712.929712.923流动资金万元2348.991526.841644.292348.992348.992348.994铺底流动资金万元782.99508.95548.10782.99782.99782.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9374.49万元,其中:固定资产投资7025.50万元,占项目总投资的74.94%;流动资金2348.99万元,占项目总投资的25.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2893.53万元,占项目总投资的30.87%;设备购置费2781.04万元,占项目总投资的29.67%;其它投资1350.93万元,占项目总投资的14.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7025.50+2348.99=9374.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9374.49133.44%133.44%100.00%2项目建设投资万元7025.50100.00%100.00%74.94%2.1工程费用万元5674.5780.77%80.77%60.53%2.1.1建筑工程费万元2893.5341.19%41.19%30.87%2.1.2设备购置及安装费万元2781.0439.58%39.58%29.67%2.2工程建设其他费用万元641.819.14%9.14%6.85%2.2.1无形资产万元641.819.14%9.14%6.85%2.3预备费万元709.1210.09%10.09%7.56%2.3.1基本预备费万元318.604.53%4.53%3.40%2.3.2涨价预备费万元390.525.56%5.56%4.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7025.50100.00%100.00%74.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2348.9933.44%33.44%25.06%7铺底流动资金万元783.0011.15%11.15%8.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.75%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度184.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11621.2811621.2827157.5727157.572541.041.1主要生产车间6972.776972.7716294.5416294.541575.441.2辅助生产车间3718.813718.818690.428690.42813.131.3其他生产车间929.70929.701575.141575.14152.462仓储工程2465.622465.624458.804458.80303.412.1成品贮存616.40616.401114.701114.7075.852.2原料仓储1282.121282.122318.582318.58157.772.3辅助材料仓库567.09567.091025.521025.5269.783供配电工程131.50131.50131.50131.5010.073.1供配电室131.50131.50131.50131.5010.074给排水工程151.22151.22151.22151.229.004.1给排水151.22151.22151.22151.229.005服务性工程1561.561561.561561.561561.56106.265.1办公用房719.92719.92719.92719.9262.805.2生活服务841.64841.64841.64841.6445.826消防及环保工程440.52440.52440.52440.5233.726.1消防环保工程440.52440.52440.52440.5233.727项目总图工程65.7565.7565.7565.75-165.187.1场地及道路硬化4430.68809.09809.097.2场区围墙809.094430.684430.687.3安全保卫室65.7565.7565.7565.758绿化工程1577.4655.21合计16437.4534017.2734017.272893.53(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2781.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量653450.35千瓦时,折合80.31吨标准煤。2、项目年总用水量11015.82立方米,折合0.94吨标准煤。3、“重组链激酶药品投资建设项目投资建设项目”,年用电量653450.35千瓦时,年总用水量11015.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.25吨标准煤/年。达产年综合节能量22.92吨标准煤/年,项目总节能率20.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“重组链激酶药品投资建设项目”主要从事重组链激酶药品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重组链激酶药品投资建设项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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