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文档简介
行政管理制度一、工作纪律管理 为维护公司正常工作秩序,规范员工工作行为,根据国家有关法律法规,结合公司实际,特制定本制度。(一)分工及职责1、公司行政管理部是工作纪律的归口管理部门,安保监查部为工作纪律的考核监督部门。2、安保监查部按公司工作纪律管理制度对员工违反工作纪律的行为进行监督、考核,负责员工出入门的管理,负责纠正和处罚违纪现象。 3、公司工作纪律管理由公司、各部门和班组各负其责实行逐级管理。4、各部门负责人是本部门工作纪律管理的第一责任人,各班班长是本班组工作纪律管理的直接责任人,考勤员是本部门或班组工作纪律的管理者,负责协助本部门负责人或各班长做好员工工作纪律管理考核工作。 (二)工作纪律行为及违反的处罚1、工作时间员工应着装整洁、大方、得体,不得穿拖鞋,不得光膀子,违者,首次口头警告;再次,罚款30元。2、员工工作时间应坚守岗位,严禁脱岗、漏岗。工作时间外出要有明确去向。去向不明者,按脱岗处理,扣发当日工资。3、员工休病假,需提供市级以上医院诊断证明和医院休病假意见,由公司领导批准。违反规定制度给予2001000罚款,开假病历、假诊断证明骗取准假的,“泡病号”的,累计15天以上,公司将与之解除劳动关系。4、严禁工作时间打扑克、下棋、炒股票,违者每次罚款50元;严禁班前和工作时间喝酒,违者每次罚款100元;严禁在工作时间或工作场所打麻将,违者每次罚款500元,给予通报批评。同时违反此条规定三次者,属严重违纪行为,公司将与之解除劳动关系。5、员工不得在其他企业或单位兼职。如有兼职行为进行批评教育;拒不改正继续兼职的,公司与之解除劳动关系。 6、驾驶员严禁酒后驾车或私自将车辆借给他人使用。如发现即调离本岗位,发生的一切后果,由本人承担,公司概不负责。7、工作环境应整洁有序,禁止在办公区域或工作岗位大声喧哗、打闹。首次违者口头警告;再次,罚款50元。8、禁止工作时间做与工作无关的事情,禁止工作时间利用微机进行娱乐活动,如玩游戏、看影碟等。发现有以上行为的,每次罚款30元。9、禁止在办公室存放现金及贵重物品。否则,出现一切后果由本人负责。10、在调查内部治安案件、火灾事故过程中故意提供伪证的,视情节及后果,给予责任人200元罚款直至解除劳动关系。11、传播封建迷信,涣散人心,影响工作的,罚款200元,情节严重者,公司与之解除劳动关系。12、容留他人在单位住宿的,每次罚款100元。13、阻碍安全、保卫人员正常工作或在紧急情况下不服从公安、保卫人员及现场指挥人员指挥的,每次罚款100元,情节严重者,公司与之解除劳动关系。14、携带管制刀具、电击器、匕首等凶器进入公司的,每次罚款200元。15、使用淫秽语言和书写下流文字侮辱他人,或捏造事实诽谤他人的,违反一次口头警告,两次以上的,予以通报批评。16、公司各岗位人员必须保持通讯畅通,确保公司联系及时。一次不开机,口头警告;二次不开机,扣当月通讯补贴的50%;三次以上不开机,取消当月通讯补贴。17、各主管出差或到外埠,必须向本部门负责人请示;中层以上干部出差或到外埠,必须向公司主管经理请示。未经批准擅自外出,违反一次口头警告,两次以上的,予以通报批评。18、未经公司领导批准,不得擅自携带公司印章、文件、资料、合同、账目、报表等外出办事,禁止擅自提供和泄露公司各种重要数据、图表、文件材料等经营信息。如有以上行为危害公司利益,造成公司经济损失5000元以下(含5000元)的,给予责任人口头警告,并赔偿损失的20%;造成经济损失5000元以上,责任人赔偿损失的20%,公司与之解除劳动关系。触犯刑律的,依法追究刑事责任。19、员工采取不正当手段谋取私利,侵占公款,偷盗财物,索取回扣、佣金等,一经发现,公司将追回财物,并根据情节罚款10003000元。违规两次以上或违规金额超过5000元的,公司与之解除劳动关系。触犯刑律的,依法追究刑事责任。20、不服从工作分配,无理取闹,打架斗殴的,将暂停其工作,并视情节轻重罚款3001000元;影响生产、工作秩序3小时以上,打架斗殴造成伤害的,公司将与之解除劳动关系。触犯刑律的,依法追究刑事责任。21、因玩忽职守或擅离职守,违反操作规程、管理制度,工作不到位、不作为而导致公司财产遭受损失的,损失在5000元以下,给予责任人通报批评,并赔偿损失的20%;损失在5000元以上2万元以下的,给予责任人警告处分并责令其待岗学习三个月,赔偿损失的20%,待岗期间发给当地最低生活费;损失在2万元(含2万元)以上的,责任人赔偿损失的20%,公司与之解除劳动关系。触犯刑律的,依法追究刑事责任。22、各岗位人员、各主管和各级主管领导,在遇有突发或重大事项时,必须在第一时间向上级报告,同时向主管领导报告。未能及时报告的,视情节给予责任人1001000元处罚;给公司造成极坏影响、重大损失或安全事故的,予以解除劳动关系。23、迟到、早退30分钟以内的,处罚30元;迟到、早退30分钟以上的处罚50元。旷工扣罚当日全部实发工资,累计旷工15天以上的,解除劳动合同。24、除办公楼、休息室以外,其它场所均不允许吸烟。违反者,一般员工罚款50元/次,主管100元/次,中层以上200元/次。 (三)刷卡考勤管理1、公司员工均应按公司规定的作息时间、地点实行刷卡考勤。2、员工出勤情况以考勤机记录为准。3、正常班制、倒班人员上班前、下班后均应到本单位指定的刷卡地点刷卡。4、因通勤车故障、事故原因,造成员工未按时刷卡,所在部门考勤人员做出情况统计,经行政管理部核实后按正常出勤处理。5、因开会、办理业务等工作需要不能按时到岗刷卡的,应提前请示部门领导。月末由本部门考勤员统计上报行政管理部。6、员工未按规定时间刷卡,未履行请假手续,视为迟到、早退或旷工。7、由他人替代刷卡者,按旷工处理。8、刷卡考勤机因故障无法使用时,各部门考勤人员应做好考勤记录。 (四)检查与考核1、行政管理部对公司各部门刷卡考勤情况进行日常监督管理。2、各部门考勤员每月末将本部门员工未按规定刷卡的事由,上报行政管理部。3、各作业现场班长和各部门主管负责分管员工的日常考勤和劳动纪律检查等管理工作,对违纪行为应向公司主管部门或主管领导反映或举报。4、行政管理部、安保监查部应定期或不定期检查员工考勤、请假制度的执行情况及工作纪律情况。对检查中发现的违规行为有权纠正,限期整改。二、公文管理 为规范公司各类公文的管理,特制定本制度。(一)公司公文管理的内容包括:各类文件的收发、审批和处理等。本制度适用于公司各部门。(二)公司公文,是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题、指导或商洽工作的重要工具,由行政管理部按统一、科学、保密的原则进行管理,确保公文管理的规范、准确、及时和安全。(三)公文管理在公司统一领导下,行政主管和文书分级负责的方式,管理内容包括上级公文的接收、阅办、整理、归档和公司内部公文的起草、核对、签发和归档的管理,相关部门应密切配合。(四)公文要符合国家的方针、政策、法律、法规和上级的有关规定等。如提出新的政策规定应与原来的有关政策衔接,并加以说明。(五)公文涉及的情况要确实,观点要明确,文字要简练,条理要清楚,层次要分明,篇幅要简短。(六)引用的公文要写明标题、发文机关、公文编号和发文时间。公文如有附件,则在正文后注明附件及其顺序。(七)在使用简称时,应先用全称,再加以说明。字体要规范,年、月、日、人名、地名、文件名称、事物名称等一般不要用简称。约定俗成的可以用简称。(八)注意数字的写法,正式的文件中除文件编号、统计表、计划表、序号专用术语和百分比等必须用阿拉伯数字外,其他均用汉字书写。(九)各部门及有关人员,对公文中涉及国家、政府或公司应保密的事项,必须严守机密不准向他人泄露。(十)红头文件只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要和任命等。(十一)以公司名义发文,一律附公司名称(年)号。由行政管理部统一编号。(十二)公文收发1、上级来文、函件、传真等各类公文,均由文书登记编号,并附“公文阅办卡”,由行政管理部主任提出分送或拟办意见,及时送分管领导批阅处理。2、对于出现急件、急电,或是无法及时请示行政管理部主任批办的特殊情况,行政主管可视情况直接送分管领导批示或交由相关部门处理,后补办公文阅办手续。3、机、绝密文件不得自行处理,要单独造册,安全存放。一般的公文,可由行政管理部转有关部门处理。4、 业务往来的公文由行政主管根据文件内容要求,经分管领导批示后,交有关部门处理。5、没有具体部室和姓名的函件一律由行政主管拆阅。写明部门和姓名的直接转给该部门和本人处理。6、公文由行政主管、文书根据相关会议内容、精神或要求起草,由行政管理部主任核稿,送分管领导审批后,安排打印,盖章和发送。发送要填写文件收发登记表。专业性公文由相关部门起草,行政主管核稿,分管领导审批后按程序进行。7、公司公文包括命令、议案、决定、公告、通告、通报、报告、请示、批复、意见、信函、会议记录、工作计划、讲话稿、工作总结、会议简报、证明等。(十二)公文审批1、重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以及其他重要公文,由集团领导、公司总经理签发。一般性公文由分管领导签发。2、签发的公文,不得做任何修改,如需要修改的应重新履行送签手续。公文发送的范围、份数应根据其内容要求确定,需要的必须送达,无关联的不得发送。(十三)公文的归档1、每年工作总结后,将一年形成的公文,按档案管理规定和要求进行整理、分类、组卷归档,并确定保存期限。2、公文归档范围包括公司内部公文,即通知、报告、决议、总结、讲话、典型发言、会议简报、会议纪要等;上级机关下发的公文,即与本公司生产经营有关的决定、通知、指示、命令、条例、规定和批复等;公司对外公文和与相关单位来往公文。3、公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计报表等;与有关单位签订的重要合同、协议、意向书等;公司内部奖惩、任免等材料;员工工资、福利等方面的材料;大事记,反映本公司重要活动的简报,照片,其他资料;新闻媒体上有关公司的新闻简报;其他一些有价值的资料也都需要归档管理。4、所有发文和经领导签字的文件原稿、审核稿件和文件正本二份并送行政管理部存档。有领导指示的,还应附批复件。(十四)公文的销毁需要销毁的公文,应登记造册,写明发文单位或部门、标题、文号、份数,报公司总经理批准后,方可销毁。三、档案管理为规范公司档案管理工作,特制定本制度。 (一)档案管理范围1、公司设立、变更的申请、审批、登记和终止等方面的文件材料; 2、公司班子会议形成的文件材料; 3、财务、会计及其管理方面的文件材料; 4、经营管理方面的文件材料; 5、生产技术管理方面的文件材料; 6、产品生产、消耗、安全生产方面的文件材料; 7、仪器、设备方面的文件材料; 8、基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料; 9、教育培训方面的文件材料;10、照片档案:新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成; 11、其他具有利用和保存价值的文件材料;以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。 (二)档案管理体制 1、公司档案工作,实行集中与分散相结合的管理体制。由行政管理部负责主体档案的管理,并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。2、根据有关档案法规规定,各部门形成的文件材料由本部门负责立卷和归档保管。 (三)档案管理工作1、建立、健全立卷归档制度,确立归档范围、归档时间和保管期限; 2、对遗缺不全的档案,采取不同措施,积极收集齐全; 3、各部门于次年将文件资料检查集齐后整理立卷归档;4、依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别;5、归档前将资料分类,分组放置在待办卷宗内;6、立卷按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件应将正文及相关的底稿、附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和卷内目录;7、整理案卷,使之厚度适宜,控制在1cm至2cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;以每一案卷端正书写标题;8、每年对档案进行一次清理;9、清除不必要保存的材料;10、对破损和褪色的材料进行修补和复制;11、防止档案的损坏,延长档案的寿命,维护档案的安全; 12、做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作;13、从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。 14、编制各类档案保存期限表。财务档案保存期限表的编制依据财务相关规定。 15、公司档案保管期限分永久、长期(3年)、短期(1年)三种。介于两种保管期限的,保管期限从长。16、对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,永久保存该清册。 17、办理销毁手续,须经总经理批准,方能销毁。 18、销毁时要有二人以上监销,并在清册上签字。19、凡需使用档案者,均须填写文件借阅单,依据借阅权限和档案密级,经各级领导批准后方能借阅。20、借阅期限不得超过三个星期,到期归还;如需再借,重新办理续借手续。21、借阅档案者应爱护档案,确保档案的完整,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导;22、外单位借阅档案,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,但不得带离档案室。其抄摘内容须总经理同意且审核后方能带出。 四、会议管理为规范公司会议管理,提高工作效率,确保政令畅达,信息畅达,沟通快捷,协调及时,特制定本制度。本制度适用于公司及所属部室。(一)例会和公司领导决定召开的会议,如总经理办公会议、中层干部会议、全体职工大会等由行政管理部组织安排。以公司名义通知有关人员参加的专业会议,行政管理部协同专业部门组织安排。(二)行政管理部收到会议通知后,应及时准确将会议时间、地点、主题通知与会人员。特殊情况及时请示相关领导。(三)行政管理部应提前安排好会议室,做好准备和接待工作。(四)与会者应严格遵守会议纪律要求,准时到会,不得中途离开,不得无故迟到、缺席。(五)与会者要严肃认真对待会议议题,听取不同意见,要议而有决,达到集中统一。本次会议未解决的特殊问题、难点问题在会后商讨解决或适当搁置下次会议讨论解决。(六)收到会议通知的人员应认真做好参会准备。(七)开会期间,应将手机等通讯工具置于静音或关机状态。(八)由行政管理部文书负责会议记录,要求字迹清晰,内容完整,并保存记录本,定期归档备查。重要会议要制作音频或视频文件存档备查。(九)总经理办公会议是公司最高的议事决策形式。主要包括:公司年度、季度工作计划和具体工作安排,重大决策、重大投资或项目、重要合同、规章制度、人事任免、机构设置和变动、员工福利待遇、安全、生产、供销、财务等公司重大事项。(十)总经理办公会议参加人员:集团领导、总经理、副总经理、行政管理部主任,和会议特别要求参加的其他人员。由行政管理部主任负责会议记录。(十一)总经理办公会议所决定事宜由行政管理部负责整理,形成会议纪要,下发至相关部门加以落实。(十二)中层干部会议是保证公司日常工作,及时解决问题的议事形式,主要是向下传达上级有关文件、会议精神,安排落实执行措施,向上反映日常经营情况、临时出现问题等。(十三)中高层干部会议由总经理,或者主管副总经理主持,公司中层以上干部参加,由行政管理部行政主管负责会议记录,整理形成会议纪要。(十四)中层干部议会后视实际情况,需要形成文件下发的由行政管理部整理、起草、印发至相关部门并负责检查会议决定的落实情况。五、印章管理为规范公司印章使用管理,特制定本制度。(一)本制度适用于公司各部门。(二)本制度所指印章是加盖于公司发行或管理的文件以及凭证文书等与公司权利义务有关的文件上,以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。公司印章,即公司向主管机关登记的法人章也称公章、法定代表人名章、合同章、财务专用章等具有法律效力的印章;部门印章,即刻有公司部门名称的印章,不具备对外法律效力。(三)公司印章的制定、改制与废止经总经理办公会批准后由行政管理部发文颁布。部门使用的印章如有需要更换或废止的,应由印章使用部门将印章报送行政管理部存档。(四)公司印章出现遗失、损毁、被盗的,印章管理者应迅速向行政管理部递交报告,行政管理部根据情况按照本制度规定办理废止手续。(五)行政管理部应建立印章登记台帐和章印。每个印章的起印、废止、使用部门与管理者等详细情况均应登入台帐,并将此台帐永久保存。 (六)每次使用公章,法定代表人名章,须经总经理批准,行政管理部填写印章使用登记表,注明文件名称、使用时间、批准人、经办人等。代理使用要在备注中说明。使用总经理、副总经理名章,须经本人签字同意方可用印,并在备注中特别注明。(七)公司印章的管理由行政管理部行政主管负责,必须严格控制用印范围,仔细核实印章使用是否为批准内容。用印后应将用印情况予以记录。代理实施用印的人在用印后应将用印依据或用印申请表签字后交印章管理人审查。(八)公司公章主要用于上报或下发的文件、员工外出的介绍信、证明、信函、财务处信贷业务等相关资料;部门印章用于部门上报的月度、年度计划、报表等。(九) 用印时必须遵循正确的方法;(十)盖印文件必要时应盖骑缝印;印章一般盖于公司名称或部门名称的中部,并能骑年盖月半遮日;印章盖印除特殊规定之外,一律用朱红印泥;文件份数较多,可盖只须保留原件的份数,其他可采用复印方式。做到不漏盖,不错盖,浓淡均匀,清晰完整,印章应盖在文件正面。六、邮件收发管理为保障公司及员工的信件、订阅报刊等邮件能及时送达,准确接收,特制定本制度。(一)文书每天负责收取分发信件,对各类信件采用不同的收发办法,并做好登记。(二)属于挂号信、包裹单、汇款单等由文书及时通知本人或家属,收件人或其家属直接到行政管理部签字领取。(三)收件人委托工作人员代收的信件或特殊信件,如国外或境外信件,破损信件等,工作人员要特殊收管,及时通知收件人或其家属,并直接面交收件人。(四)一般信件,要及时通知收件人领取。(五)查无收件人的信件,要注明情况退回。(六)凡只注明“煤炭、物流、农业公司收”的信件,由行政主管负责拆阅,视情况处理。(七)凡收到信件、报刊须及时分发,不得积压,造成信件延误或遗失,按有关规定追究相关人员责任。七、接待管理为加强公司对外接待工作的管理,促进对外接待工作规范化,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,制定本制度。 (一)接待范围1、来访接待。2、会议、培训和其他重大活动接待。3、公务性接待。包括各级部门来我公司检查、调研、指导和联系工作。 (二)接待程序坚持先请示后接待原则。1、各部门向公司领导报告来客人数及事由。2、公司领导同意。3、行政管理部主管核实后,按规定标准安排或配合有关部门接待。 (三)接待办法1、对上级部门领导的接待,由公司领导参加。2、镇以上相关部门的主要负责人,由公司领导接待;一般工作人员实行对等接待。 (四)接待标准及要求1、公司接待人员由公司领导根据情况确定,安排客饭,相关领导陪同。2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的,应事先报公司领导同意后由行政管理部统一安排。3、确需超标准超范围接待的,需经请示公司领导同意后安排。4、因工作需安排住宿的,请示公司领导同意后,由行政管理部具体负责安排客房。包括洗漱用具、床上用品、开水、茶叶等。5、招待用餐原则上在公司食堂进行,由行政管理部通知食堂做好接待工作。6、业务洽谈需用会议室的,应提前与行政管理部联系,由行政管理部负责安排。7、因工作接待需送礼品的,由公司领导安排,公司行政管理部核实人数按程序发放。八、出差管理为规范出差行为,实现出差目的,规范和统一差旅费开支标准,确保差旅费合理使用,制定本制度。(一)员工或部门领导出差,由主管或上级领导直接安排,不得跨级委派。(二)出差人员在指定的时间出发,在预定的时间到达目的地,不得借出差之机游山玩水或故意绕道延长出差天数和路程。(三)出差人员返回后必须提交出差工作报告或考察报告、会议记录等。差旅费项目,需经主管领导审批后,按财务手续报账。(四)出差人员必须维护公司形象,不得参与任何影响公司形象的活动。(五)差旅费补助标准 1、一般工作人员(含部长级、科长级 ) (1)住宿每天140元。(2)伙食补每天50元。(3)车补每天10元。(4)火车、汽车票正常报销(打车票除外)。2、副总经理以上人员(1)住宿每天230元。(2)伙食补每天60元。(3)车补每天20元。(4)火车、汽车、飞机、打车票正常报销。九、员工假期管理为加强企业管理,强化员工劳动纪律,规范员工工作行为,建立良好的工作秩序,根据国家有关政策法规,结合公司实际,特制定本制度。(一)假期及待遇1、婚假。员工婚假,凭结婚登记手续休假3天;去对方居住地结婚的,休假5天,外加往返路程实际需要的天数。符合晚婚年龄(男25周岁,女23周岁)的婚假15天,去对方居住地结婚的,外加往返路程实际需要的天数。婚假包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。婚假期间(含路程)工资照发。2、事假。员工因特殊情况必须请事假的,扣发事假工资(1)事假3天以上,10天以内的,按日扣发事假工资,扣发标准:扣事假工资=(岗位津贴+地区补贴+保健津贴)/当月工作天数事假天数70%。(2)事假期限超出10天的,取消岗位津贴、地区补贴、保健津贴、话费补助,同时按40%扣发基础工资。3、病假。员工因病或非因工负伤休假,需提交市级以上医院开据的诊断证明和休假证明书。(1)每次开据的诊断书和休假证明书不能超过15天,休假时不得先休假后补诊断证明和休假证明书。(2)员工居住地发生传染病疫情,在隔离期间,有防疫机关证明,可按病假处理。(3)病假工资扣发标准病假期限工资扣发标准备注4天-1个月按日扣发地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴。1-3个月取消地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴,按40%发基础工资。3-6个月取消地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴,按30%发基础工资。6-12个月取消地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴,按20%发基础工资。12-18个月取消地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴,按10%发基础工资。18-24个月取消地区补贴、保健津贴、岗位津贴和通讯补贴及基础工资。(4)员工因工负伤需要休假,需所在部门持书面申请及医院主治医生开具的与受伤部位一致的诊断证明和休假证明书,报安保监查部审批,按工伤假处理。工伤休假达到6个月医疗期未满的,单位要为其办理长期伤假手续。医疗期满的按工伤保险条例执行。4、产假。员工产假按照辽宁省人口与计划生育条例执行,产假工资按照沈阳市城镇职工生育保险有关规定执行。5、拆迁假及搬家假(1)因房屋拆迁搬家,凭政府职能部门证明,休动迁假6天。(2)员工搬家,需提出申请,可休搬家假2天。6、丧假。员工直系亲属死亡时(直系亲属包括:父母、配偶和子女),凭死亡证明,可休丧假3天;其他亲属死亡时(其他亲属包括:岳父母和旁系亲属),可休丧假2天;如果员工死亡的直系亲属在外地,需要员工本人去料理的,另加往返需要的实际路程时间。员工丧假(含路程),工资照发,车船费等,员工本人自理。7、回民员工大尔代节(开斋节)放假1天。8、患精神病员工休假。在发病治疗期间,其休假手续可由监护人持市级精神病医院开具的病情诊断书,并提出书面申请,由患者所在部门职能人员,到行政管理部办理相关手续。9、员工因长病、公伤休假,病愈要求上班的,需持市级医院开具的病愈诊断书,经公司复工评定小组审批,方可恢复工作。10、其它假期。员工子女3周岁以内或父母65周岁以上的,因患病在市级医院住院,有该医院证明需要护理的,可给予两周护理假。(二)请假制度及审批权限1、请假手续(1)关于请假手续:员工请假应事先填写请假单,按照审批程序经领导批准后,方可离开工作岗位。上班后,应立即办理销假手续。所在部门须将员工请、销假手续报公司行政管理部备案。(2)关于病假:除急诊外,病假须事先申请,且需持有市级以上医院开出的诊断证明和休假证明,无病假手续的按旷工处理。员工病假医疗期满,仍不能正常上班工作的,按劳动合同法的有关规定执行。员工因突发性疾病不能上班的,必须于上班前或在上班30分钟内,致电其部门主管领导,并于当天由其亲属办理请假手续。未经公司同意私自休假或无有效证明的,按旷工处理。2、审批权限婚假、产假、丧假、探亲假、拆迁假及搬家假员工请假由所在部门领导审批,批准后报行政管理部备案。病假员工病假需提供原始病历及复印件,由所在部门提供相关手续上报行政管理部备案。事假(1)员工请事假2日以内由所在部门领导批准;2日以上7日以内,由主管副总经理批准,报行政管理部备案;7日以上由总经理批准,报行政管理部备案。(2)公司中层干部请事假由公司主管副总经理、总经理批准,报行政管理部备案。副总经理请事假由总经理批准,报行政管理部备案。(3)员工事假年累计超过三十日的,公司与其解除劳动关系。十、用品采购及领用为规范公司各类用品的采购、发放及保管,健全机制,科学配置,合理开支,确保各项工作正常开展,根据公司实际,制定本制度。(一)职能部门 行政管理部为公司各类用品的归口管理部门,负责询价、采购、发放及保管工作。(二)用品种类1、办公用品(1)固定资产类(单件价值500元以上)包括:办公桌椅,电脑,辅助设备,复印机,打印机,传真机,扫描仪,影像设备,空调设备等,各种文件柜、保管箱、保险柜等。(2)办公耗材类:碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。(3)一般性办公用品:复印纸、办公文具、日杂百货以及未列入固定资产的其他办公用品。2、劳保用品(1)一般性劳保用品:手套、口罩、雨靴、雨衣、防护鞋、护目镜、安全帽、防尘面罩等。(2)工具类劳保用品:采样塑料袋、自封袋、铁锹、日常维修工具等。3、其他用品 上述未能列入的其他所需用品。(三)采购管理1、每月5日前各部门申报用品使用计划报后勤管理员。后勤管理员(库管)依据库存及办公用量情况编制用品采购申请单,经行政管理部主管核定,主任审核,总经理审批后,由两名采购员集中采购。2、固定资产的采购。由使用部门填写固定资产采购申请单,经行政管理部主任审核,总经理审批后,由两名后勤采购员共同购置。3、一般性劳保用品。根据生产情况每季购买一次。非易耗的劳保用品,如雨衣,鞋、帽等,根据生产情况购买。购买时由行政主管核定购买数量,并填写用品采购申请单,主任审核,总经理审批后,由两名后勤采购员共同购买。4、采购金额在1000元以上的,采购询价员应根据询价审批单询价。经行政管理部主任审核,总经理审批后,由两名后勤采购员共同购买。5、采购员必须严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量。凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则财务不予报销。6、采购时要严把采购物品质量关,做到秉公办事,货比三家,择优选买。7、根据货比三家的原则,对品牌口碑好、讲诚信,服务好的供应商,应作为“定点采购”。8、行政主管可随时对购买物品的品牌、商家诚信、规格款式、售后服务进行监查。(四)验收与存放1、采购的物品,后勤管理员负责按照采购要求对采购物品进行验收。对不合格的物品,有权要求采购员调换。2、建立物品库存台账,并由采购员签字。3、物品应分类存放,摆放有序,便于查找拿取。注意防火、防盗。(五)用品的领取1、办公用品领用可根据工作需要,由使用部门负责填写办公(劳保)用品领用单,直接到后勤管理员领取。2、固定资产领用由领用部门填写固定资产使用登记表。3、一般性劳保用品,根据岗位需要发放。易耗性劳保用品每人每月定量发放一次,非易耗性劳保用品根据生产情况发放。(六)用品的使用1、严禁员工将办公用品、工具带出公司挪作私用。2、凡属各部门共用的办公用品、工具,该部门应指定专人负责保管。3、公司员工应本着节约的原则使用物品。用品使用计划申请部门申请人申请日期用品名称规格型号单位数量用途备注主管部门负责人签字行政主管签字:办公(劳保)用品领用登记表领用日期用品名称领用数量领用部门领用人备注用 品 采 购 申 请 单使用部门: 日期 物品名称型号要求数量单价金额备注合计行政主管核定行政主任审核总经理审批固 定 资 产 采 购 申 请 单(年 月 日)申请部门使用人序号品名品牌规格型号数量价格备注总经理审批: 行政管理部负责人: 使用部门负责人: 申请人:询价审批单询价事项具体内容询价要求询价结果结果型号价格厂家询价1询价2询价3 询价4询价人询价时间使用部门意见: 负责人: 行政管理部意见: 核定人: 审核人:总经理:十一、食堂管理为加强公司食堂管理,完善食堂管理制度,规范食堂核算手续,特制定本制度。(一)日常管理 1、食堂工作人员要严格遵守公司各项规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,遇事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位。 2、树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德。文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责。做到饭熟菜香,味美可口,饭菜定量,平等待人。 3、员工就餐一律刷卡,禁止收取现金。任何人在食堂就餐须按规定标准刷卡。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,应事前通知。4、坚持实物验收制度,搞好成本核算。做到日清月结,帐物相符。每月盘点一次,每月上旬定期公布帐目,接受员工监督。不得擅自向外出售已进库的物品。 5、爱护公物,对无故损坏各类设备、餐具者,要按价赔偿。对放置在公共场所的任何物件,任何人不得随便搬动或拿作它用。 6、炊事人员要做好个人卫生。勤洗手、剪指甲,勤换、勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。7、安排好员工排队就餐,缩短排队时间,按时开饭。每周制定一次食谱,早、午、晚餐品种多样,营养均衡,提高烹调技术,改善员工伙食。8、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;无关人员严禁进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。(二)财务管理公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务职工为宗旨,必须按照国家有关法律、法规和财务管理制度,独立建账,由公司财务实行统一管理。(三)采购管理1、食堂应有两名以上采购员,轮流采购。采购员须责任心强 ,正直诚实,不谋私利。2、在保证采购物品质量数量前提下,最大程度降低采购成本。3、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同质同价比服务,追求质优价廉。4、实行“定点采购”,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”原则,结合供应商的规模、诚信等综合因素,最终确定两家以上合格供应商。5、采购员、后勤管理员应定期或不定期调查了解市场价格变动情况。6、按计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。(四)采购流程1、根据每周食谱,厨师提出采购申请,填写采购清单,后勤管理员签字,采购人员据此实施采购。2、采购后由库管员、检斤员验收入库。验收过程中,应严格把关,确保食品的安全卫生,拒收假冒伪劣、腐烂变质、过期,或无生产厂址的食品,保证数量、质量符合采购要求。3、验收后,库管员填写入库单,并由采购员、检斤员签字。(五)出库流程1、后勤管理员应经常检查入库原料的库存情况,及时与厨师沟通,向行政主管汇报。2、出库时应保证先进先出原则,防止货物积压变质。3、出库时库管员填写出库单,并由领用人(厨师)、检斤员共同签字。(六)报账流程1、采购员采购时应向供应商索取发票,无法提供发票的,供应商应开具收据,并由后勤管理员指定的供应商售货人员签字。2、采购员持入库单和有效票据,经后勤管理员审核签字,相关领导审批后,到公司财务报账。十二、公用场所管理(一)归口管理部门1、员工休息室由安保监查部统一管理。保安人员负责监督和检查员工休息室的管理、使用、安全和卫生等工作。2、保安人员负责休息室大门的开、锁、娱乐类设施、书籍报刊等其他设施的管理。3、行政管理部负责娱乐室、休息室、浴室的后勤管理。(二)开放时间1、娱乐室开放时间为每日中午11:30-13:00,晚间16:30-18:30。2、休息室开放时间为当日11:30-13:00,当日16:30-次日07:30。3、浴室的开放时间为每日07:30-08:10和11:30-13:00。4、除规定时间外,休息室停止开放,遇有特殊情况需经领导同意通知保安后,方可打开休息室。(三)卫生管理1、各公用场所开放前,保洁员要做好环境卫生及设施维护。2、在开放时间内保安人员要对休息室进行巡视,主要检查室内物品的完好情况,如有人在室内吸烟,发现一次记警告一次。3、保安人员发现各公用场所卫生较差时,应及时通知保洁员进入打扫。 (四)安全管理1、各公用场所仅供公司员工休息时间所用,非休息时间不得随意入内。2、保安人员巡视时应注意室内基本设施与物品的损坏情况;随时检查门窗关闭情况,确保安全。出现责任事故应追究当事人责任。3、保安人员必须按照管理规定加强管理、认真负责,做好服务和安全工作,每天准时开门、关门。开放结束后,关好门窗及用电设施,检查好设备,清点好物品,确保娱乐、休息室安全,为次日开放做好准备。4、安保监查部承担监督和检查责任,不定期检查保安、保洁员、员工使用各公用场所的情况,如有违反制度的应按照公司有关规定进行处罚。 (五)进入娱乐室应遵守下列规定1、入室员工必须自觉服从保安人员的管理。不准大声喧哗、不准赌博;不准在座椅上躺、卧;严禁随地吐痰,乱扔垃圾或在墙壁上乱写乱画等不文明行为的发生。2、入室员工要自觉爱护公物,室内所有设施、物品不得随意挪动,乱摆乱放,不得随意借给他人或自行拿走,不得丢弃损坏。3、员工如果需要借用棋类设施和书籍,须拿工牌到保安室换取,使用后将所借物品归还保安室,换回工牌。4、员工在娱乐室阅读报刊和书籍时,注意爱护,阅读后请按照次序放好,以方便其他人阅读。5、任何人不得在书籍上划线、记号,更不得采取刮、挖、粘等其他有损书籍报刊的行为。如需要摘录书籍和报刊文章请另备笔记本抄写。(六)进入休息室应遵守下列规则1、服从保安等相关管理人员的管理、监督。2、室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。4、起床后须将被褥叠放整齐。5、烟灰、烟蒂不得丢弃地上,严禁将易燃物品放置寝室。 6、换洗衣物应随时清洗,不得堆积室内,其余衣、鞋必须收入柜内。 7、洗晒衣物需按指定位置晾晒。 8、使用手机、收音机等,声音不得放大,以免妨碍他人安宁。 9、休息后不得有影响他人睡眠行为。 10、休息室不得留宿外人或亲友。如外人拜访应登记姓名、与本人关系及进出时间。 11、应避免携入贵重物品,遗失由个人负责。12、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。13、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。14、不得在床上抽烟。15、各房间的清洁工作由使用人轮流负责。16、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。(七)进入浴室应遵守下列规则1、节约用水用电,随手关灯、关水龙头。2、洗澡用具和废弃物品不得随便放置和丢弃。3、洗浴时间不得超过开放时间。(八)如有下列情况者,取消入室资格 1、不服从保安人员的监督、指挥。2、在休息室赌博(打麻将)、斗殴、酗酒。3、蓄意破坏公用物品或设施等。4、擅自于休息室内接待异性客人或留宿外人。5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改的。6、有偷窃、偷窥行为的。十三、环境卫生管理为加强公司办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作和生活环境,特制定本制度。 (一)范围1、本制度适用于公司办公、娱乐和生活卫生设施的设置、建设、管理维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理及卫生管理。2、公司员工和外来人员均应遵守本制度。(二)责任1、办公楼、食堂、娱乐室、休息室、浴室等环境卫生管理由行政管理部负责。2、各办公室及休息室卫生由使用员工自行负责。 (三)内容与要求1、行政管理部为公司环境卫生监督管理的职能部门,负责公司的环境卫生监督管理工作,其他部门应按照各自的使用范围及职责,协同做好环境卫生的管理保护工作。 2、保洁员负责公司公共区域垃圾堆放容器、垃圾箱等卫生设施的保洁、维护管理,任何部门和个人不得擅自更改。3、设置在各部门办公室的垃圾箱等,由本部门使用人做好保洁工作,不得丢失和损坏。4、各部门办公人员每日轮流做好各自清洁卫生工作。室内应保持整洁整齐,窗明几净,做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹,清洁。室内无蜘蛛网、无杂物。5、办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序,不得存放与工作无关的物品,个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。6、公司会议室、公共区域的日常卫生由保洁员负责清扫和保洁。7、保洁人员应认真履行职责,文明作业。每个人都应当尊重保洁人员的劳动。8、环境卫生设施的开支经费由行政管理部提出计划,报总经理审批。(四)检查与考核行政管理部和安保监查部依照本制度对公司各区域卫生清洁情况进行定期和不定期检查与考核。十四、驾驶员管理(一)遵守公司的各项规章制度,热爱本职工作。努力学习不断提高自身素质、业务水平和操作技能。(二)遵守道路交通安全法,积极参加公司组织的交通安全教育,提高安全意识,确保安全行车。(三)认真完成公司的派车任务,服从领导,团结同志,互帮互助。(四)根据公司派车任务,做好出车前准备,检查车辆刹车,轮胎气压,机油,燃油,水温等是否正常,零件是否齐备,保证车辆行车安全。(五)严格遵守交通法规,因违反交通法规罚款、电子拍照一律不予报销。 (六)严禁酒后驾车。违者被公安机关处罚的,个人承担法律后果。 (七)认真填写车辆档案,对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时报告,根据指示及时处理。 (八)依据车辆保养制度,对车辆运行前后进行维护保养,勤俭勤修,防范车辆事故发生。行驶中注意和观察仪表是否正常,对异常情况和故障及时调整和排除。 (九)每次出车后,如实填写车辆行程及行车情况,汇报出车情况,保证车辆处于安全状态。(十)不得随意将车辆转借他人驾驶,不准公车私用。(十一)车辆必须安全停放在适当合法位置,锁好方向盘、门窗等。十五、公务车辆管理为规范公务车辆管理,提高公务车辆使用效率,节约开支,减少浪费,保证公司各项工作的正常开展,特制定本制度。(一)适用范围本制度适用于公司所有公务车辆及驾驶员或使用人。(二)管理职责1、公司所有公务车辆由物流公司负责管理车辆的购买、调配、档案;车辆驾驶员资格验证和考核;车辆年审、保险、保养、维修和事故处理等。行政管理部负责考核各部门车辆使用的合法性、合理性、经济性,定期向总经理汇报情况并提出改善意见。2、各部门负责车辆使用的管理。(三)管理原则车辆管理实行公司统一管理,按需固定个人使用的原则。公务车辆的使用坚持按照先派后出,先急后缓,按需配用,合理调派的原则。(四)使用管理1、驾驶员或使用人应于规定日期,自行前往指定监理所受检,逾期未受检验致遭罚款处分者,其费用由驾驶员或使用人自行负担。2、除行车执照、保险卡由使用人携带外,公务车辆的其它附带资料,均由物流公司保管,不得遗失。如该车移转时应办理车辆转籍手续,并将该车各种资料随车移交。3、公司员工因职务上的需要,经常外出办理业务的,按有关规定配置工作用车。(1)总经理、副总经理由集团统一安排工作用车。(2)科级以上部门根据业务需要配置车辆。(3)部门的车辆由部门负责人管理、调配。4、公务车辆均为公用车辆,由行政管理部调派。(1)部门申请用车必须于每天8:20前将申请单送到物流公司,8:30以后不再派车。特殊情况酌情处理。(2)驾驶员凭派车单出车。驾驶员出车时应到公司门卫登记外出地点和时间,门卫值班员加盖派车专用章后方可放行。通勤车除正常通勤外,不得出车,如特殊原因需外出的可向物流公司申请。(3)驾驶员如实在派车单上填写车辆行车记录。(4)车辆外出必须当日返回公司。确因工作需要,不能当日返回的,可酌情处理,但必须保证车辆安全,如因停放不慎造成车辆损坏或零件丢失等,责任均由驾驶员或使用人承担。(5)车辆返回公司后,驾驶员持派车单到公司门卫登记里程和返回时间,门卫值班员确认签字、加盖车辆返回章后将派车单交回行政管理部
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