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泓域咨询MACRO/ 陶瓷电阻投资建设项目立项申请报告陶瓷电阻投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49811.56平方米(折合约74.68亩),其中:净用地面积49811.56平方米(红线范围折合约74.68亩)。项目规划总建筑面积65751.26平方米,其中:规划建设主体工程43274.50平方米,计容建筑面积65751.26平方米;预计建筑工程投资5640.18万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为陶瓷电阻,根据市场情况,预计年产值28578.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12805.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5640.184440.95171.4712805.381.1工程费用万元5640.184440.9521527.261.1.1建筑工程费用万元5640.185640.1835.98%1.1.2设备购置及安装费万元4440.954440.9528.33%1.2工程建设其他费用万元2724.252724.2517.38%1.2.1无形资产万元1133.021133.021.3预备费万元1591.231591.231.3.1基本预备费万元691.59691.591.3.2涨价预备费万元899.64899.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元12805.3812805.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2870.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21527.269537.8812871.5021527.2621527.2621527.261.1应收账款万元6458.182906.184843.636458.186458.186458.181.2存货万元9687.274359.277265.459687.279687.279687.271.2.1原辅材料万元2906.181307.782179.642906.182906.182906.181.2.2燃料动力万元145.3165.39108.98145.31145.31145.311.2.3在产品万元4456.142005.263342.114456.144456.144456.141.2.4产成品万元2179.64980.841634.732179.642179.642179.641.3现金万元5381.812421.824036.365381.815381.815381.812流动负债万元18656.898395.6013992.6718656.8918656.8918656.892.1应付账款万元18656.898395.6013992.6718656.8918656.8918656.893流动资金万元2870.371291.672152.782870.372870.372870.374铺底流动资金万元956.78430.56717.59956.78956.78956.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15675.75万元,其中:固定资产投资12805.38万元,占项目总投资的81.69%;流动资金2870.37万元,占项目总投资的18.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5640.18万元,占项目总投资的35.98%;设备购置费4440.95万元,占项目总投资的28.33%;其它投资2724.25万元,占项目总投资的17.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12805.38+2870.37=15675.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15675.75122.42%122.42%100.00%2项目建设投资万元12805.38100.00%100.00%81.69%2.1工程费用万元10081.1378.73%78.73%64.31%2.1.1建筑工程费万元5640.1844.05%44.05%35.98%2.1.2设备购置及安装费万元4440.9534.68%34.68%28.33%2.2工程建设其他费用万元1133.028.85%8.85%7.23%2.2.1无形资产万元1133.028.85%8.85%7.23%2.3预备费万元1591.2312.43%12.43%10.15%2.3.1基本预备费万元691.595.40%5.40%4.41%2.3.2涨价预备费万元899.647.03%7.03%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12805.38100.00%100.00%81.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2870.3722.42%22.42%18.31%7铺底流动资金万元956.797.47%7.47%6.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度171.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25627.2425627.2443274.5043274.504083.321.1主要生产车间15376.3415376.3425964.7025964.702531.661.2辅助生产车间8200.728200.7213847.8413847.841306.661.3其他生产车间2050.182050.182509.922509.92245.002仓储工程5437.185437.1814609.8914609.891002.602.1成品贮存1359.301359.303652.473652.47250.652.2原料仓储2827.332827.337597.147597.14521.352.3辅助材料仓库1250.551250.553360.273360.27230.603供配电工程289.98289.98289.98289.9822.393.1供配电室289.98289.98289.98289.9822.394给排水工程333.48333.48333.48333.4820.024.1给排水333.48333.48333.48333.4820.025服务性工程3443.553443.553443.553443.55236.315.1办公用房1744.591744.591744.591744.59126.255.2生活服务1698.961698.961698.961698.9698.856消防及环保工程971.44971.44971.44971.4475.006.1消防环保工程971.44971.44971.44971.4475.007项目总图工程144.99144.99144.99144.9977.357.1场地及道路硬化9344.911778.791778.797.2场区围墙1778.799344.919344.917.3安全保卫室144.99144.99144.99144.998绿化工程3519.60123.19合计36247.8765751.2665751.265640.18(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费4440.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量560286.28千瓦时,折合68.86吨标准煤。2、项目年总用水量15725.91立方米,折合1.34吨标准煤。3、“陶瓷电阻投资建设项目投资建设项目”,年用电量560286.28千瓦时,年总用水量15725.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.20吨标准煤/年。达产年综合节能量20.97吨标准煤/年,项目总节能率21.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“陶瓷电阻投资建设项目”主要从事陶瓷电阻项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性陶瓷电阻投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设

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