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文档简介

泓域咨询MACRO/ 工业传动附件项目投资立项申请工业传动附件项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15387.69平方米(折合约23.07亩),其中:净用地面积15387.69平方米(红线范围折合约23.07亩)。项目规划总建筑面积15849.32平方米,其中:规划建设主体工程10619.88平方米,计容建筑面积15849.32平方米;预计建筑工程投资1375.04万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工业传动附件,根据市场情况,预计年产值11948.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3777.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1375.041749.54163.743777.481.1工程费用万元1375.041749.548871.271.1.1建筑工程费用万元1375.041375.0424.80%1.1.2设备购置及安装费万元1749.541749.5431.55%1.2工程建设其他费用万元652.90652.9011.78%1.2.1无形资产万元275.25275.251.3预备费万元377.65377.651.3.1基本预备费万元192.30192.301.3.2涨价预备费万元185.35185.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3777.483777.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1767.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8871.274807.565755.188871.278871.278871.271.1应收账款万元2661.381596.831862.972661.382661.382661.381.2存货万元3992.072395.242794.453992.073992.073992.071.2.1原辅材料万元1197.62718.57838.331197.621197.621197.621.2.2燃料动力万元59.8835.9341.9259.8859.8859.881.2.3在产品万元1836.351101.811285.451836.351836.351836.351.2.4产成品万元898.22538.93628.75898.22898.22898.221.3现金万元2217.821330.691552.472217.822217.822217.822流动负债万元7104.104262.464972.877104.107104.107104.102.1应付账款万元7104.104262.464972.877104.107104.107104.103流动资金万元1767.171060.301237.021767.171767.171767.174铺底流动资金万元589.05353.43412.34589.05589.05589.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5544.65万元,其中:固定资产投资3777.48万元,占项目总投资的68.13%;流动资金1767.17万元,占项目总投资的31.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1375.04万元,占项目总投资的24.80%;设备购置费1749.54万元,占项目总投资的31.55%;其它投资652.90万元,占项目总投资的11.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3777.48+1767.17=5544.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5544.65146.78%146.78%100.00%2项目建设投资万元3777.48100.00%100.00%68.13%2.1工程费用万元3124.5882.72%82.72%56.35%2.1.1建筑工程费万元1375.0436.40%36.40%24.80%2.1.2设备购置及安装费万元1749.5446.32%46.32%31.55%2.2工程建设其他费用万元275.257.29%7.29%4.96%2.2.1无形资产万元275.257.29%7.29%4.96%2.3预备费万元377.6510.00%10.00%6.81%2.3.1基本预备费万元192.305.09%5.09%3.47%2.3.2涨价预备费万元185.354.91%4.91%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3777.48100.00%100.00%68.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1767.1746.78%46.78%31.87%7铺底流动资金万元589.0615.59%15.59%10.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度163.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5942.175942.1710619.8810619.881013.481.1主要生产车间3565.303565.306371.936371.93628.361.2辅助生产车间1901.491901.493398.363398.36324.311.3其他生产车间475.37475.37615.95615.9560.812仓储工程1260.711260.713399.143399.14235.922.1成品贮存315.18315.18849.78849.7858.982.2原料仓储655.57655.571767.551767.55122.682.3辅助材料仓库289.96289.96781.80781.8054.263供配电工程67.2467.2467.2467.245.253.1供配电室67.2467.2467.2467.245.254给排水工程77.3277.3277.3277.324.704.1给排水77.3277.3277.3277.324.705服务性工程798.45798.45798.45798.4555.425.1办公用房353.36353.36353.36353.3622.405.2生活服务445.09445.09445.09445.0926.396消防及环保工程225.25225.25225.25225.2517.596.1消防环保工程225.25225.25225.25225.2517.597项目总图工程33.6233.6233.6233.6216.657.1场地及道路硬化2165.97354.03354.037.2场区围墙354.032165.972165.977.3安全保卫室33.6233.6233.6233.628绿化工程743.8426.03合计8404.7615849.3215849.321375.04(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1749.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量820006.55千瓦时,折合100.78吨标准煤。2、项目年总用水量7610.90立方米,折合0.65吨标准煤。3、“工业传动附件项目投资建设项目”,年用电量820006.55千瓦时,年总用水量7610.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.43吨标准煤/年。达产年综合节能量32.03吨标准煤/年,项目总节能率20.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“工业传动附件项目”主要从事工业传动附件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工业传动附件项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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