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泓域咨询MACRO/ 料位计项目投资立项申请料位计项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14113.72平方米(折合约21.16亩),其中:净用地面积14113.72平方米(红线范围折合约21.16亩)。项目规划总建筑面积18065.56平方米,其中:规划建设主体工程11570.78平方米,计容建筑面积18065.56平方米;预计建筑工程投资1470.17万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为料位计,根据市场情况,预计年产值5815.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3649.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1470.171644.45172.453649.041.1工程费用万元1470.171644.454110.551.1.1建筑工程费用万元1470.171470.1733.10%1.1.2设备购置及安装费万元1644.451644.4537.03%1.2工程建设其他费用万元534.42534.4212.03%1.2.1无形资产万元314.32314.321.3预备费万元220.10220.101.3.1基本预备费万元112.49112.491.3.2涨价预备费万元107.61107.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元3649.043649.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金792.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4110.552215.433117.274110.554110.554110.551.1应收账款万元1233.16678.24863.221233.161233.161233.161.2存货万元1849.751017.361294.821849.751849.751849.751.2.1原辅材料万元554.92305.21388.45554.92554.92554.921.2.2燃料动力万元27.7515.2619.4227.7527.7527.751.2.3在产品万元850.88467.99595.62850.88850.88850.881.2.4产成品万元416.19228.91291.34416.19416.19416.191.3现金万元1027.64565.20719.351027.641027.641027.642流动负债万元3318.541825.202322.983318.543318.543318.542.1应付账款万元3318.541825.202322.983318.543318.543318.543流动资金万元792.01435.61554.41792.01792.01792.014铺底流动资金万元264.00145.20184.80264.00264.00264.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4441.05万元,其中:固定资产投资3649.04万元,占项目总投资的82.17%;流动资金792.01万元,占项目总投资的17.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1470.17万元,占项目总投资的33.10%;设备购置费1644.45万元,占项目总投资的37.03%;其它投资534.42万元,占项目总投资的12.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3649.04+792.01=4441.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4441.05121.70%121.70%100.00%2项目建设投资万元3649.04100.00%100.00%82.17%2.1工程费用万元3114.6285.35%85.35%70.13%2.1.1建筑工程费万元1470.1740.29%40.29%33.10%2.1.2设备购置及安装费万元1644.4545.07%45.07%37.03%2.2工程建设其他费用万元314.328.61%8.61%7.08%2.2.1无形资产万元314.328.61%8.61%7.08%2.3预备费万元220.106.03%6.03%4.96%2.3.1基本预备费万元112.493.08%3.08%2.53%2.3.2涨价预备费万元107.612.95%2.95%2.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3649.04100.00%100.00%82.17%5建设期间费用万元6流动资金万元792.0121.70%21.70%17.83%7铺底流动资金万元264.007.23%7.23%5.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度172.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5482.135482.1311570.7811570.781035.791.1主要生产车间3289.283289.286942.476942.47642.191.2辅助生产车间1754.281754.283702.653702.65331.451.3其他生产车间438.57438.57671.11671.1162.152仓储工程1163.111163.114221.614221.61274.842.1成品贮存290.78290.781055.401055.4068.712.2原料仓储604.82604.822195.242195.24142.922.3辅助材料仓库267.52267.52970.97970.9763.213供配电工程62.0362.0362.0362.034.543.1供配电室62.0362.0362.0362.034.544给排水工程71.3471.3471.3471.344.064.1给排水71.3471.3471.3471.344.065服务性工程736.64736.64736.64736.6447.965.1办公用房358.38358.38358.38358.3823.375.2生活服务378.26378.26378.26378.2622.436消防及环保工程207.81207.81207.81207.8115.226.1消防环保工程207.81207.81207.81207.8115.227项目总图工程31.0231.0231.0231.0259.557.1场地及道路硬化1997.47310.30310.307.2场区围墙310.301997.471997.477.3安全保卫室31.0231.0231.0231.028绿化工程805.9228.21合计7754.0818065.5618065.561470.17(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1644.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量793155.77千瓦时,折合97.48吨标准煤。2、项目年总用水量5491.02立方米,折合0.47吨标准煤。3、“料位计项目投资建设项目”,年用电量793155.77千瓦时,年总用水量5491.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.95吨标准煤/年。达产年综合节能量34.41吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“料位计项目”主要从事料位计项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性料位计项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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