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文档简介
ERP 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作1库存模块数据导入ERP 财务维护业务模块总账转账传送(参数选择库存组织及总账日期)提交请求;切换到总账模块日记账导入导入(来源选择“库存”,选择“特定组标识”,选择特定植,创建日记账前打勾,点击“导入”)运行;2采购模块数据导入总账模块日记账导入导入(来源选择“采购”,选择“无组标识:创建日记账前打勾,点击“导入”)运行;库存和采购数据导入完成后过账;提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务 ”,核对暂估明细和库存明细与总账是否相符,如相符继续进行结账工作,如不相符查找原因并解决。二、总账模块的业务操作内容1计提费用类暂估(应付模块提交请求:“CUX :费用类暂估报表”参数选择:起始日期为空,结账月末最后一天为截止日期。)在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整,要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。总账模块红字冲销上月暂估数,根据费用类赞估报表合计数计提本月费用类暂估。2结转完工批次生产成本生产物资部通知某一批次产品完工。总账模块提交请求:“CUX :生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收集的成本数据结转批次完工成本,差异金额较小的,直接计入所生产物料的销售成本,差异金额较大的,更新其成本。(差异金额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小,否则判断为差异金额较大。)3库存成本更新对于重大的存货成本差异,用“库存平均成本更新”进行调整:A 财务维护业务模块平均成本更新(日期调整为结账月的总账日期,类型选择平均成本,更新科目选择001.0.0.0.0.0.0.0. )录入要调整的物料编码,录入新单价或录入调整库存的总金额保存;B 财务维护业务模块总账传送(参数选择库存组织以及结账月总账日期,提交请求)C 总账模块日记账导入导入(来源选择“库存”,选择“特定组标识:,选择特定植,创建日记账前打勾,点击“导入”)运行;D 总账模块新建日记账(将001.0.0.0.0.0.0.0. 科目的金额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额;对外采购的材料或商品调整材料采购差异);4预开票成本调整为保证收入成本的配比,预开票时在总账模块人工结转产品销售成本,待发运确认(开票)时冲回。三、报表所有凭证都过账、检查完毕以后,在总账模块提交“试算表 - 汇总 1”和“ CUX :GL_试算表 - 明细”检查科目发生额及余额情况,确保中转科目无余额,折旧、待摊、预提已经入账,重大的资产结转已经处理,科目发生额异常的追溯到业务模块,检查其发生过程。检查完毕总账模块报表请求财务(输入报表类型、期间、改写段中公司选择“001”)查看(检查报表的钩稽关系,判断报表合理性,比如损益表的配比性,资产负债表结构的合理性等)四、账期的管理每月结账后,在财务维护业务模块关闭会计期间,如出现不能关闭现象,查看是否有未过账单据,是否影响报表,如不影响报表,根据情况进行删除或其他操作;如影响报表,处理后重新提交报表。关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间,打开下一期间,并通知相关操作人员。(注:库存账期暂不关闭,资产模块账期在资产模块控制)。五、报表合并将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并,编制总部合并报表。1收集各核算主体的单独报表;2核对内部销售(将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对和)、采购及往来;3编制抵消分录(内部购销、往来等);4合并报表;5检查报表钩稽关系;6提交财务部及公司领导审核;7报表报送、归档;六、其他工作1产成品ERP 系统入库价格管理公司采用移动加权平均法核算存货成本,根据业务部门提供的新产品报幕清单测算产品成本,提供给库存操作人员作为入库初始成本。2ERP 系统财务应用功能的深度开发(1)与公司ERP 咨询顾问、ERP 开发人员等协调,充分挖掘ERP 系统报表及现有的已开发报表功能,满足核算及管理的需要。(2)根据业务发展需要会同相关岗位,提出新报表的开发需求,与公司ERP 咨询顾问、ERP 开发人员协调进行新报表开发,并及时进行测试。(3)规范ERP 各岗位操作,确保各种操作符合财务核算的要求,保证财务数据的正确性和核算的及时性,逐步制定出ERP 各岗位操作规范。3账户别名的设置和管理根据业务部门的业务需求,与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入的科目,设置账户别名,以供业务部门操作使用。 对账户别名的使用进行跟踪管理,规范业务
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