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文档简介

-本科生毕业设计(论文)封面( 2016 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制会计原创毕业论文参考选题 (200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目 1上市公司碳会计信息披露研究2某公司财务风险管理体系研究3基于公司治理的内部控制浅析4基于碳排放权的融资方式探讨5商业银行内部审计中的风险评估研究6上市公司IPO抑价影响因素分析研究7民营企业营运资金管理存在的问题及对策8某公司应收账款管理的研究9我国上市公司股利分配政策的现状及对策研究10我国民营企业薪酬管理存在的问题与对策研究11环境会计在我国的应用现状及发展研究12基于公司治理的内部控制浅析13某纸业公司产品成本控制研究14提高政府税收行政效率的思考15对建立担保企业财务风险防范机制的探讨16我国农村信用社内部控制的研究对象17分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究18我国信息披露的基本理论与监管制度的分析与应用19增值型内部审计探讨20对我国非营利组织人员激励方式的探讨21基于公司治理的内部控制浅析22财务报表分析局限性及改进措施的研究23边际分析法在某纺织公司中的运用研究24我国会计电算化普及中存在的问题与对策25企业社会责任会计信息披露研究26库存业务会计核算的智能化判断27中小企业财务危机与预防28我国上市公司碳会计信息披露研究29机械制造企业货币资金内部控制设计以xx公司为例30国有上市公司资本结构的治理效应探析31基于公司治理的内部控制浅析32我国上市公司会计信息披露存在的问题及对策33基于股权结构的上市公司股利分配政策研究34基于公司治理的内部控制浅析35资产减值会计确认研究36中兴通讯股份有限公司财务分析37企业所得税法规与所得税会计准则的差异性研究38基于公司治理的内部控制浅析39浅谈会计信息失真的原因及改善对策40某房地产投资项目的财务可行性研究41中小企业财务风险及其控制42上市公司IPO抑价影响因素分析研究43中小企业应收账款信用管理及风险防范44小天鹅股份有限公司财务风险防范研究45基于价值链的预算管理研究46我国上市公司利用关联交易操纵利润若干问题研究47上市公司盈余管理的动因及其治理48世纪联华连锁超市存货管理问题研究49宏观调控政策下的房地产企业财务风险分析50我国房地产业上市公司负债经营有关问题的研究51我国企业内部控制模糊综合评价应用研究52xx宾馆应收账款管理中存在的问题及其改进措施53公司治理与企业管理基于价值管理的案例分析54企业并购风险的管理策略分析55会计政策的选择对企业财务状况的影响以某公司为例56“开鑫贷”的运作模式研究57浅议上市公司内部控制审计58论杠杆原理在中的运用59现金流量表编制方法研究以某公司为例60浅析我国中小企业供应链融资61苏宁电器资产质量分析62我国城镇化过程中土地流转方式探究63我国会计信息质量存在的问题及其解决对策64基于公司治理的内部控制浅析65我国集团型企业的财务战略分析以海尔集团为例66某建设集团公司应收账款管理研究67企业目标的研究68上市公司股票回购69会计职业判断在资产确认与计量中的运用以无形资产为例70某公司的营运能力分析体系71基于公司治理的内部控制浅析72xx制药公司财务分析73我国中小企业信用担保的风险控制研究74某装饰公司现金流管理研究75某公司成本核算及控制探讨76某公司资本结构的研究分析77上市公司IPO抑价影响因素分析研究78我国中小企业利用信用担保融资的问题与对策分析79应收账款的信用管理与风险防范80某化纤公司存货库存管理研究81鼓励节能减排的税收政策探讨82我国企业内部审计外部化探讨83基于公司治理的内部控制浅析84我国资本市场审计失败问题研究85论企业财务风险的成因及防范86内部控制与公司治理的链接与互动87虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策88贵州茅台财务分析89某集团财务控制体系的优化研究90浅析我国增值税转型问题91企业纳税筹划中的风险规避问题的研究以某公司为例92物流企业社会责任会计问题研究93探析我国商业银行的发展与创新94上市公司全面收益信息的披露研究95我国上市公司资本结构及优化对策以万科公司为例96浅谈天龙公司的出口退税管理97基于时间价值对固定资产折旧方法的比较分析98税务筹划与现代企业99某纺织公司负债经营策略分析100会计信息失真的原因及对策探讨101财务风险的分析与防范以某公司为例102企业成本控制与决策研究103上市公司IPO抑价影响因素分析研究104略论企业内部会计制度建设105论上市公司内部控制体系的构建106个人商务贷款授信额度模型的应用研究107公允价值在上市公司债务重组中的应用研究108某帽业公司货币资金内部控制制度设计109浅析中小企业项目投资中的问题与对策投资风险问题探讨110企业并购中财务风险的防范措施111我国IPO抑价发行问题研究112集团化异地经营的财务风险分析及防范113企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策114企业营运资本管理与资金使用效益的关系探讨115上市公司IPO抑价影响因素分析研究116论国有商业银行内部审计现状与对策117某公司成本控制问题研究118基于公司治理的内部控制浅析119如何避免审计过程中的舞弊行为120某公司公司成本降低途径研究121中国石油企业海外并购财务风险和对策研究122浙江苏泊尔股份有限公司年度财务报告分析123某公司应收账款管理问题及对策研究124个人所得税纳税筹划研究以某协会为例125投资性房地产公允价值计量对公司财务的影响126上市公司IPO抑价影响因素分析研究127基于公司治理的内部控制浅析128浅议公允价值的审计问题129风险导向内部审计在外贸企业的应用以某公司为例130邮储银行某支行资本充足率问题研究131论供应链管理对企业成本控制的影响132基于公司治理的内部控制浅析133基于公司治理的内部控制浅析134营业税改征增值税对广告业的影响及建议135上市公司IPO抑价影响因素分析研究136关于财务与会计外包的研究137苏宁电器存货管理研究138我国上市公司会计信息披露监管研究139上市公司IPO抑价影响因素分析研究140某市小微企业融资问题研究141论现代企业制度下的内部审计142新税制下企业税务筹划研究143基于企业生命周期的财务战略探讨144基于公司治理的内部控制浅析145贵州茅台公司综合竞争力分析146公允价值在新准则中的运用和思考147企业内部控制环境存在的问题及其原因分析以xx集团为例148某集团财务风险及其应对策略149我国企业社会责任信息披露制度研究150存货跌价准备、坏账准备与盈余管理关系研究151关于集团企业内部关联担保问题的研究152中小制造企业成本费用内部控制研究以某服装公司为例153浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司治理存在的问题及对策研究154某公司体系研究155新非货币性资产交换准则实施对中小企业利润的影响156金融危机背景下的企业存货管理157企业集团内部审计问题研究158某公司财务风险控制体系有效性研究159基于EVA模式下我国企业经营业绩评价问题研究160财务共享服务模式在企业集团中的应用研究161房地产上市公司财务风险预警系统研究162论平衡计分卡在企业绩效管理中的运用163人力资本股权化与公司创新164某公司营运资金管理问题研究165探讨IT环境下会计造假的成因与对策166对我国投资性房地产准则的认识与思考167福达电子有限公司KPI体系的构建、评价与考核问题研究168基于公司治理的内部控制浅析169先进制造模式下作业成本管理系统分析与设计170衍生金融工具审计问题研究171上市公司IPO抑价影响因素分析研究172企业成本控制模式研究173资产减值与利润操纵174论某玻璃公司内部会计控制175基于公司治理的内部控制浅析176某陶瓷公司成本费用控制研究177中小企业绩效评价体系的构建以某热电公司为例178增值税转变对企业财务产生的影响179我国商业银行个人理财业务探析180碳汇交易的会计问题研究181作业成本管理在流程工业企业的应用研究182财务会计报告信息披露的局限性及改进措施183某公司财务战略的制定与实施研究184基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析185某公司资本结构优化研究186论xx电机公司的内部审计独立性187上市公司绩效评价方法应用研究以某公司为例188关于资产负债表日后事项调整问题的探讨以某装饰工程公司为例189基于公司治理的内部控制浅析190我国公

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