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文档简介
-审计学课程论文选题参考题库1. 风险导向审计的应用及存在问题的探析2. 审计重要性在应收账款审计中应用的探析 3. 对企业内部控制应用的探讨4. 公司审计案例分析5. 电子审计证据在审计中应用的思考6. 对会计师事务所审计风险控制的探析7. 对会计师事务所内部控制制度改进的思考8. 公司内部控制制度的探讨9. 应收账款(或存货、固定资产等)的审计风险与防范10. 对沈阳中小企业内部控制制度的探析11. 对完善沈阳民营企业内部控制环境的思考12. 沈阳民营企业销售环节内部控制制度的探析13. 对沈阳民营企业仓储环节内部控制制度的探析14. 对沈阳民营企业采购环节内部控制制度的探析15. 对企业应收账款审计的几点思考16. 对企业货币资金审计的思考17. 对企业存货审计的思考18. 对企业固定资产审计的思考19. 对企业无形资产审计的探讨20. 对企业营业收入审计的探讨21. 对企业生产成本审计的思考22. 对企业资产负债表审计的探讨以企业为例23. 对企业利润债表审计的探讨以企业为例24. 上市公司舞弊审计研究25. 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策26. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示27. 我国内部经济效益审计研究28. 发挥“免疫系统”功能 加强内控审计29. 关于企业经济效益审计理论与实务的探讨30. 试论审计风险的规避与控制31. 论企业内部审计作用的发挥32. 我国注册会计师审计独立性研究33. 加强项目经济效益审计的思考34. 关于企业风险管理审计研究35. XX公司内部审计问题研究36. 关于地方审计机关开展效益审计的思考37. 当前政府部门内部审计的现状与思考38. 企业内部审计工作调查与思考39. 内部审计如何适应供销合作社的改革和发展40. 内部效益审计程序研究41. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性42. 内部审计:公司治理的左膀右臂43. 关于开展内部经济效益审计的思考44. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用45. 浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径46. 试论企业内部控制的重要性对XX公司销售与收入的内部控制剖析47. 关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告48. 银行商业汇票的内部控制XX案例分析49. 我国企业货币资金内部控制问题探讨50. 我国上市公司关联交易的内部控制探析51. 小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究52. 银行授信业务的内部控制研究XX集团的授信设计53. 中小企业存货内部控制问题探讨54. 企业应收账款的内部控制分析55. 上市公司对外投资的内部控制研究56. 上市公司信息披露的内部控制研究57. 高校内部控制弱化的原因及对策基于XX高校的调查报告58. 关于证券公司反洗钱内部控制的思考59. 会计委派制下的企业内部控制问题研究60. xx公司清算审计程序设计及相关问题探讨61. 分析性复核在审计中的应用研究62. xx会计事务所内部治理问题探讨63. 论应收账款审计方法的改进基于XX上市公司的案例分析64. 上市公司关联方交易审计策略探析65. 地方政府干预下的审计失败案例研究对XX公司舞弊的分析66. 经营失败与审计失败关系的研究XX公司舞弊案例分析67. 现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究68. 审计风险模型的演进与最新发展研究69. 风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析70. 浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策71. XX年上市公司年报审计意见分析72. 对我国目前内部审计定位的思考73. 中小企业审计模式探析 74. 论风险导向审计在内部审计中的运用75. 公允价值计量模式下的审计风险探讨76. 浅析证券公司的审计风险77. 论应收账款的审计风险78. 信息化环境下审计导向模式探析79. 公共投资项目绩效链审计模式探析80. 浅谈现代风险导向审计的应用基于XX的案例分析81. 浅谈电子商务下的审计风险及控制基于XX的案例分析82. 浅谈审计风险及防范基于XX的案例分析83. 审计风险模型的演进与发展研究84. 风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析85. 对审计风险及其防范机制的探讨86. 试论审计风险的规避与控制87. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示88. 基于ERP环境下的效益审计89. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用90. 浅析领导干部离任审计基于xx的分析91. 关于政府绩效审计效果的研究92. 经济责任审计的方法探讨93. 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析94. 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点95. 社保基金绩效审计目标与内容分析96. 浅论企业社会责任审计97. 加强项目经济效益审计的思考98. 论金融资产的审计风险99. 商业银行舞弊审计策略及方法100. 论信息系统审计的审计风险101. 基于IT环境下企业内部审计的应用研究102. 信息化环境下审计的重点和难点探讨103. 网络环境下审计方法发展探析104. .论电子商务的审计流程与方法105. 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨106. 论上市公司内部审计模式的选择107. 会计师事务所核心竞争力分析108. 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考109. 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析110. 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理111. 对上市公司常年审计独立性的思考112. 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨113. XX会计事务所在XX事件中的审计责任分析114. 上市公司关联交易的披露与审计115. 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究116. 上市公司关联方交易审计策略探析117. 会计事务所内部治理问题探讨118. 79.审计诚信问题的思考基于xx的分析119. 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析120. 会计师事务所审计底稿电子化应用分析121. 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策122. 我国注册会计师审计独立性研究-结合上市公司审计业务123. 国内事务所审计收费偏低问题探讨124. 分析程序在存货实质性程序中的运用125. 论企业集团内部审计制度的构建126. 民营企业内部审计研究127. 关于强化民营企业内部审计的策略分析128. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性129. 后安然时代内部审计发展研究130. 浅析财务欺诈与审计对策基于XX公司舞弊的分析131. 经营失败与审计失败关系的研究XX公司舞弊案例分析132. 审计失败案例研究以XX公司审计失败为例133. 企业会计舞弊的形式与审计方法134. 我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究135. 收入舞弊的手法与审计策略136. 存货舞弊的手法与审计策略 137. 基于IT环境的企业财务舞弊审计研究138. 新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治139. 上市公司年报审计意见分析140. 浅析管理舞弊的审计策略分析-结合XX案例141. 浅谈商业流通企业的存货内部控制基于XX的案例分析142. 浅谈民营中小企业货币资金的内部控制基于XX的案例分析143. 浅谈证券公司营业部内部控制基于XX的案例分析144. 浅谈商业银行分支机构内部控制基于XX的案例分析145. 浅谈房地产开发企业资金内部控制基于XX的案例分析146. 浅谈建筑施工企业工程物资内部控制基于XX的案例分析147. 浅谈证券公司经纪业务内部控制基于XX的案例分析148. 浅谈证券公司自营业务内部控制基于XX的案例分析149. 浅谈商业银行贷款业务内部控制基于XX的案例分析150. 浅谈民营中小企业的会计制度设计基于XX的
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