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文档简介
XX山休闲度假山庄建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目提出的背景 随着XX山风景区开发力度的加大,环山公路北山段已于今年五月份动工兴建,北山段公路拓宽改造意味着XX山北部金沙开发拉开序幕。而XX湖景区属XX山景区的分景区,是XX山北部的唯一通道。加快北山开发必然刺激XX湖景区的开发。XX山是位于XX湖景区中心半岛,山上道佛教文化历史悠久,XX寺在江浙一带民间久负盛名,山上大小天然盆景和洞穴遍地可见,是独特的卡斯特地貌和湖光山色有机结合的代表。加之湖区特殊的小气候, 日均温平均比县城低23,在XX湖XX山首家独资兴建一座集休闲,娱乐、观光、夜营、度假为一体的休闲度假山庄,并严格校照国家法律、法规运作。 二编制依据县招商引资有关文件,XX县旅游总体规划。 三项目建设的指导思想与原则 本报告的编制依照国家现行政策法律。 法规,本着开发与环保相结合,经济效益与社会效益相统一,建成一个具浓厚的民间文化和古朴典雅的与周围石林、盆景融为一体的特色山庄,使所有度假者能感受到回归自然;爽心悦目、星级享受,既有花果山的特色,又有桃花源的品味!并通过该山庄的建成营业能吸引更多的游客和投资者来景区投资开发本项目建设的基本原则结构是:、独俱特色,讲究档次:2与周围景观充分融合与统一;3突出度假娱乐功能为主兼顾其他的经营理念;4、判闭式管理,开放式经营第二章 项目建设的必要性XX湖景区由于种种原因, 目前开发尚属原始状态,不仅是景观景点原始,景区内的服务设施也十分缺乏,除唯一的XX湖宾馆外没有其它可接待游客的接待点,水上交通工具又十分简陋,景点景观又没有一套完整的名称名字,更无导游词等旅游文化,这种现状已无法适应发展中的XX山旅游事业需要,更难以借XX山大船推出XX湖小船。为此,尽快完善XX湖各种旅游设施是XX湖开发的当务之急,建设XX山休闲度假山庄则是完善XX湖旅游设施的最有效方法之一,也是提高XX湖景区知名度的有力措施。第三章 市场分析预测一、XX县经济概况XX地处赣东北,是浙江 江苏上海进入江西的第一门户,素以“两江锁钥,八方通巨”著称。XX地理位置优越通条件便利全县总人口5193万,国民生产总值达到117亿元,工农业总产值1451亿元,其中农业总产值691亿元,工业总产值76亿元,财政收入0867亿元,农民人均纯收入2096元 二、XX湖景区概况 XX湖位于国家重点风景名胜区XX山东南,距XX县城西北16公里处,因其地处XX山东部游线玉金公路途中以及水发源于XX山而得名,XX湖截河长46公里,最宽处3公里,拦河坝长400多米,湖面面积99平方公里,总蓄水249亿立方米,总装机9370千瓦,平均发电2800万度,属水利部一级管理单位,水库始建于1958年7月l口,故原名”XX水库”,景区总面积5418平方公里,景区旅游资源丰富多样,以纯净明澈的溪流湖水,清幽秀丽的湖光山色,奇特险峻溶洞景观,世外桃源式的田园村寨,野趣盎然的山林特产和佛道并奉的人文景观为特色。三、XX湖风景区客源预测1、客源预测方面与预测依据(1)会议、观光与实习的旅游人数这部分游客大部分来XX、上饶市,年均17002000人次年(年)。其中会议占%,学生实习占%,观光占%,甚至为因公出差等游客,年平均增长率在%之间。(2)XX山的过路游客经XX山东路的游客有两条路,一条是从东部浙江华埠入北山,另一条是经XX湖上北XX山,两条路上XX的游客据统计约占XX山游客的5,每条游线游客各占一半,即经XX湖上XX山的客人占XX山总游客%。XX山游客自处到处由万人次增长到万人次,年路经XX湖的游客有人次,年有人次,随着今后经XX湖的上山公路与上山索道建成后,XX山风景区形成了旅游环线,预计路经XX湖上下XX山的游客比率会上升到%。()XX湖XX寺香客,游憩客人香客与郊游人数每年约有人次,过夜人数占%,这部分人平均每年增长率不大。、XX湖风景区游客增长预测。据以上分析,XX湖风景区的游客增长预测如下表:类型产值会议观光等游客增长率游客人数赴XX山过路游客XX山游客增长占XX山游客比例住宿占过路游客比例过路游客数其中住宿人数XX县周边地区休闲游客住宿游客所占比例游客人数其中住宿人数游客人数总计其中住宿人数第四章 经营胡划与经营管理一、经营规划、 经营范围根据有关部门的批复,本项目主要经营接待来XX山度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。、 建设规模及风格单位:万元年度人次每人消费营业收入直接成本工资等税利润. 建设规模总投资500万元,前期工程投资约250万元,建设分体式标准间20间(合4人),每间建筑面积34平方米,主楼一栋。其中餐厅0平方米,厨房14平方米,会议厅150平方米,双人标间10间,计250平方米,其他用房15平方米长廊米等,总建设面积平方米。 分体式标准间均采用外古色古香,内舒适高档豪华的设计格调,且每间外观造型各异,间间因势变化因势布局,并适当用长廊过接,主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案,真正体现山庄即景的构思。 二经营管理 山庄采用封闭式管理,开放式经营,外连内接,工薪消费,星级享受。用特有的旅游文化吸引人,用最佳的服务留住人。做到活动内容丰富,活动品味高档,活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行业联营,为游客提供良好、轻松舒适廉价的休闲度假观光旅游的好场所,同时也可为各部门提供一个集会、学习等胜地。 山庄做到依法经营,踩线服务,以人为本,顾客至上的服务信条。第五章 其他一、 建设选址特征及建设条件 XX山度假山庄项目选在XX湖景区中心XX山近水面小盆地上,盆地面积约15亩,方位XX湖主坝正对面偏东南方向,山庄朝向坐(西)北朝东(南),该盆地特征为平整,有大小姿态各异的假山盆景错落其中,正东方向有溶洞,盆地长满灌木和杉木等树木。建设条件适中,除水泥、砖、沙、钢材等建筑材料从水面过渡外,其他可就地取材,建设造价比正常条件下高山20左右 二、公用工程要求 、电力。XX山除XX寺外,其他均无电源:需架设1000米高压线路及变电设施。用电约千瓦时,空调器1.5千瓦30个,3千瓦4个。给排水设备一套。 2通讯。目前只能采用水下电览装程控电话,移动及联通信号较好。 3环保。所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排出,废水入坑过滤,确保山庄整洁卫生,无污染。 4消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修,且装备消防器材 5卫生防疫主要抓住两点,一是食品卫生防疫,严明卫 生制度,养成卫生习惯;二是公共卫生防疫做到环境整洁,客房客一换,定期消毒。 三组织机构劳动定员及职工培训 山庄实行经理负责制,下设客房部娱乐室餐饮部等职能部门,实行独立核算,全额奖赔管理,劳动定员人,其中客房部4人,娱乐室6人,餐饮部人。上岗前所有员工必须正规培训。 四工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收 职工培训开张等阶段初步规划,在征地工作结束后20天内完成山庄设计工作,90天内施工建设并交付使用,在工程竣工前半个月招聘员工和培训员工,以便工程完工后能顺利即时开张营业,在施工过程中要及时协调好有关部门工作,保证山庄营业前水、电通讯能全面通畅。 五投资估算和资金筹措 ()投资估算 1、编制说明。本项日所有投资均按当地现时平均物价估算。 2、建设投资估算 ()建筑造价主楼建筑造价投资每千米造价按404元,分体式标间按420元,即主楼及附属工程620X40425048万元,分体式标间680X430=2924万元。 (2)房内设施(合空调床桌凳床上用品电视电话卫生器具地毯等),分体式标间每个26万元,共万元,主楼标间每间22万元,共22万元,合计74万元。(3)其他设施(含锅炉餐饮具给排水水塔等)投资万()廊、亭等附属工程万元。(5)征土地及培训等20万元(6)流动资金40万元(二)资金筹措项目总投资500万元,第一期工程投资248288万元,流动资金40万元。 六、财产评价 项目的效益分析按总资金(项目总投资:固定资产投资+全部流动资金)计算,损益表及现金流量表均按项目总投资计算。()基础数据1、建设规模。建设投资为248288万元,流动资金0万元。2、实施进度。从开工建设至开张营业时间控制在90天内完成。3、工资及福利费,经理工资年薪18.万元,其他员工平均年薪60008000元 (二)财务评价 1、营业收入成本利润预测法(表示法)均按前景分析和XX等周边市民消费情况预测。 2、不确定性分析 (1)敏感性分析就固定资产投资经营成本,营业收入增长和降低%单个因素变化对财务内部收益率,投资回收期做敏感分析,影响该项日的主要因素是客源及经营成本,只有XX湖客源稳定增长,年游客量首年按15万人次以上并逐年递增20%的前提下,才有较强的抗风险能力,此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经营效益的重要因素。 (2)盈亏平衡分析 按照旅游行业般规律,当本项目年接待人次在5000人次以上,企业就可以保本(即年回报达总投资10以上),由此可见该项目投资风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值,那风险将降为最小限度,这当然要与XX湖景区的整体发展紧密相关。 3、风险分析 本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面:经营管理风险、XX湖景区是否能健康快速发展风险、XX山北山开发能否尽快见效风险、本地宽松政策风险等,要克服以上风险造成的损失,关键在于建立支能内引外连客源的经营队伍,及时掌握消费者心理和市场变化确定灵活的经营策略,对内加强管理,提高服务质量,树立良好的企业形象。其次是督促XX湖景区大力开发和发展,极力协同景区开发做促进派,把握XX山北区大力开发契机,让XX湖景区上规模上档次,增加景区客源的绝对数。 综合以上定量分析可以看出,本项目经济效益良好,资产增值可能性大,盈余能力较强,项目自身具有良好的抗风险能力。从财务平衡角度看本项目是可行的。第六章结论与建议一、结论 1、本项目是符合XX县招商引资政策和XX湖开发需要,是XX湖开发的一个重要基础性工程项目,是三消湖景区加快发展的重要标志。 2、本项目属XX湖景区白纸是的第笔画,投资条件好,土地价格低,竞争对少少(仅有XX湖宾馆一家),距县城近(仅公里),建成后项目吸引力大。 3本项目所以环境独特,经营既安全又方便少,经营风险较少,利润相应较高。二、建议1本项目只因所处环境独特,需要请具有园林设计经验的专家设计,使山庄真正成为XX湖景区的颗璀灿明珠。2、本项目经营既要依法经营,山庄服务均要体现较深的文化内涵,内容要事实健康。19.可行性分析报告时 间:二三年五月 第一章 总 论1、项目提出的背景随着我国加入WTO,民营医药企业将面临国际竞争国内化的严峻考验。涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金实力、人才实力和品牌影响力。市场竞争激烈。使民营企业面临的外部环境更加错综复杂。民营医药企业只有培育和提升自己的竞争力,才能获得持续的竞争优势。为此,裕丰医药化工有限公司特提出了此项目。、项目建设的必要性和可行性(1)公司前身是城南医药化工厂,属乡办集体企业,1979年兴建开工,有着二十多年的辉煌历史,随着市场经济不断深入,1999年通过改制而成立裕丰医药化工有限公司,企业规模进一步扩大,2002年年产值达520万元,利税50万元。但现有的1700平方米的面积已远远不能满足生产要求,急需扩建。(2)尽管公司开发新药数量少,但科技含量高,二十多年来,公司研究开发费用一般为销售额的8至15,新药创制能力一直处于较高水平。公司自主开发的含硫钾(国药准字H)为全国独家品种,获得国家专利,其他一些产品也得到客户的好评。由于规模小、资金的缺乏导致公司很难同大公司大企业竞争。 (3)高新技术的专业人才逐年增多。多年来,公司培养了一批又一批既懂专业知识,又能拓展市场的复合型人才。一是培养了能挑大梁且年龄在3050岁之间的新药开发带头人或学科带头人;二是培养了既懂生物技术和医药技术,又懂外国法律的专门人才;三是培养了精通生物医药产品的 GMP管理和拓展生物医药产品市场的高级管理人才。现已具备各类高级人才10余人。为进一步扩大规模打下坚实的基础。 、编制可研工作的依据和范围(一)依据()征用土地协议书;()邵阳市规划管理局批准的项目建设规划方案;()邵阳市人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。(二)范围本可研仅对规划范围内建设项目,按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。该项目规划建设用地面积:18亩。第二章 项目建设条件一、项目建设的有利条件1自然条件 项目地处温带季风性湿润气候,气候温和,四季分明。年平均气温14.6,极端最低气温为-10.9,年平均降雨量787mm,年无霜期210天。地区主导风向:夏季东南风,冬季西北风。气候对项目建设和制药无影响。项目区地表为第四纪冲积层覆盖,其岩性主要为黄土质亚粘土,其次为粘土,局部有淤泥质夹层,地耐为1215T/。最大冻土深度0.25米。项目区内地势平坦,土质结构致密,强度中等,地基承载力大部分在60KPA以上,工程地质条件较好,对项目建设无不良影响。地震烈度6 度,根据规范,一般建筑不予设防,特殊建筑应考虑设防。项目所在地水资源丰富。浅层地下水位在1015米之间,适于工业和生活用水。 2交通运输、通讯条件 城南乡位于邵阳市至南部省市地区的重要交通枢纽地段,交通便利,四通八达。高速公路、铁路纵贯全境,多条主要交通干线,构成了四通八达的交通网络。材料和产品运输极为方便。现有通讯设施较为完善,已建成较为完善的电话网。在2001年底已建立无线通讯接收台。主要交通干道有公用电话,对外通讯十分方便。 3社会经济条件 城南乡位于邵阳市近郊,面积近20平方公里,人口2.2万多,人,城市经济初具规模,多年来,全乡经济社会面貌发生了深刻变化,国民经济高速增长,社会快速发展,人民生活水平不断提高。整个城镇正在朝着良性发展方向前进,是较为理想的投资地区之一。 4技术条件 公司拥有员工50人,各类专业技术人员10余人,高级职称2名,中级职称4名,并与十几所高等院和科研单位建立了长期技术协作关系,技术力量较为雄厚,能够保证生产时的规范化经营管理。 二、项目建设的不利条件(1)公司的规模比较小,缺少强大的资金支持。这与我国医药行业的整体素质密切相关:在全国现有的6300多家医药企业中,符合GMP要求的只有 300多家企业(车间),其中取得GMP证书的仅有59家企业、38个车间和13个品种,民营医药企业取得GMP证书的就更为稀少,这使公司在竞争中处于劣势状态。(2)管理信息系统不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系统,信息来源少,很难及时掌握灵敏、准确的市场信息。第三章 项目建设内容一、厂址选择 裕丰医药化工有限公司位于207国道的祭旗坡,占地18亩,距离市中心1.5公里。二、布局原则 (1)总平面布置原则 A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下,充分利用空地,减少拆迁工作量。 B、考虑到风向的影响,将新厂区布置在下风向或侧风向。 C、总平面布置力求紧凑,减少占地面积,缩短管道及运输线路,增加经济效益。 D、合理布置绿化面积,改善环境条件,有利职工健康。 (2)布置方案 公司南部布置办公区,中间适当绿化,东西部分隔成生产和生活区两部分。总平面主要技术经济指标如下: 总平面主要技术经济指标表序号项 目 名 称单 位指 标备 注1占地面积120002建筑物占地面积35803建筑面积44304堆货场面积12005道路广场占地面积40006绿化面积32207建筑系数%33.218土地利用系数%57.239绿化系数%30 (3)、运输 (A) 运输方式。项目运输采取火车运输和汽车运输相结合,该厂距汽车南站仅0.5公里,距火车南站1公里。 (B)运输方案。项目年运输量为10.2万吨,其中运入和运出分别为5.1万吨,为节约投资,考虑按10%运量配置车辆,需新增运输车辆1辆。 二、土建 新建项目土建工程包括生产、办公、生活等建筑物。根据项目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等,对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析,确定建(构)筑物结构、规模等技术参数。详见土建工程表。 土 建 工 程 表序号工 程 名 称结构形式单位工程量11.11.2场地整理工程场地平整道路混凝土m3m3m31200010500150022.12.22.32.42.52.62.7建筑工程厂房办公生活用房原料罐区成品罐区消防池操作平台其他附属砖混砖混混凝土钢砼、混凝土混凝土钢砼、混凝土砖混44305001000550300800100018033.13.2室外工程道路硬化绿化混凝土250040003220 项目结构安全等级按三级设计。 三、供电 1、用电负荷、负荷等级和供电参数 项目装机容量200.5KW,项目总计算负荷为50KWA,负荷等级三级。供电参数380/220V,50HZ,三相交流电。 2、电源、供电方案和主要供电设备 项目电源利用原厂电源,现有专用线一条。根据项目用电负荷,计划和场区总平面布置要求,在场区内需增容S9-250/10电力变压器一台。 3、接地和防雷 变电所高压侧设避雷专柜,场内储存罐区设避雷针或避雷带保护。变电站设计五防式人工接地装置,接地电阻不大于5欧姆,各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。 四、给排水 (一)给水 1.用水标准。根据项目实际情况和给排水规范,项目主要是办公用水,按45L/人.班,消防用水室外按15L/s,室内按10L/s,火灾延续时间小时计算。绿化用水按2L/。 2.用水量。根据用水标准测算,项目新增日用水量为12.24吨,最大日用水量为228.24吨。 3.供应。项目用水主要为地下水,新建项目利用原有深井水,能够满足生产、生活用水需要,水质符合饮用水卫生标准。生活、消防采用两套给水系统,压力满足消防最不利点要求0.14Mpa即可。 (二)排水 项目排水为生活污水。经化粪池处理后,符合国家排放标准。 五、消防 根据消防设计规范,合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等,室外消防采用高压制消防,控制半径按50m计。厂区设三出口式地面消防栓6处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统。 六、测量及自动控制 项目测量由设备自身测量及计量系统解决。自动控制可按设备自身控制和微机终端自动控制相结合原则进行设计。因此考虑配置一套微机自动控制系统。 七、机、电、仪、修及其他 裕丰医药化工有限公司现有的动力设备与技术可保证本次项目的全部机、电、仪、修工作,不需另设。 第四章 投资估算与资金筹措(一)投资估算 1.估算依据。本项目投资主要根据建设项目经济评价方法与参数(第二版)和有关设计规范规定进行估算。 2.总投资:1850万元。3.投资估算(1)建筑工程费用。本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为343万元。 (2)设备购置费用。设备购置费用由设备价和运杂费组成,项目设备购置费用为877万元。 (3)其它费用a、电力工程贴费。本项目设计用电需增容50KVA。根据邵阳市供电局规定,供电费用为5万元。 b、勘察设计费。根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际,本项目设计费按工程费用的1.4%计算;勘察费参照同类工程概算及有关规定按5元/(建筑面积)计算。两项共计28万元。 c、建设单位管理费。建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费、临时设施费、工程保险费,本项目建设单位管理费为15万元。 d、监理费。本项目建设单位监理费为5万元。 e、办公及生活家具购置费。本项目办公及生活家具购置费为5万元。f、不可预见费:估算为13万元。(4)预备费 a、基本预备费。根据项目的实际需要,按工程费用和其他费用之和的10%计算,共计129万元。 b、涨价预备费。根据物价上涨水平,按照国家计委计投资(1999)1340号文件精神,其建设期内价差预备费为10万元。 (5)建设期借款利息:项目建设期半年,申请银行贷款1020万元,建设期贷款利率为5.94%,利息为30万元。(6)流动资金估算 参照同行业流动资金占用情况,根据企业提供基础数据,结合项目本身实际情况,采用分类详细估算法估算,项目生产共需流动资金估算为390万元。 (二)资金筹措 项目总投资1850万元,申请银行贷款1020万元,企业自筹440万元,争取政府扶持390万元。 第五章 劳动保护、职业安全及工作卫生本工程将遵守“工业企业设计卫生标准(T136-79)”及国家有关防止各种公害、改善劳动条件和加强劳动保护的规定,以保障工人的健康,维护正常生产秩序。化工药品在生产、储存和输送过程中,存在着火灾危险因素,设计中考虑到防火、防雷及防静电等措施,以保证操作人员的安全和正常生产。 1.机电设备的机器运动部位设保护罩,以防伤害操作人员。 2.采用计算机测控管理系统,减轻工人劳动强度。 3.设置足够的生活保健设施。 4.厂内栽种适宜的花草、村木,创造良好的生活环境和工作环境。 5.购买必要的劳保用品,保护工人在生产中不受化学物品的侵蚀。 6.加强文明生产、安全生产教育,保护良好的生产秩序。7、消防与安全设计遵守以下规范:建筑设计防火规范GBJ16-87、火灾场所电力装置设计规范GB50058-92、建筑灭火器装置设计规范GBJ140-90、火警自动报警系统设计规范GBJ116-88。 (一)建筑物等级划分 场所耐火等级生产类别防火防爆等级生产车间一、二甲类1区化学药品储存区一、二甲类1区办公楼、变配电、消防泵房一、二库房甲类1区(二)防火措施 库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的地点及站内外道路的防火间距不小于相关规定。化学药品储存区内设置消防水池、消防泵房,厂内设置环形消防车道,配置环形消防管网、消火栓及其它必要的消防设施。 (三)其 它 1.一区防爆场所电气设备、仪表选型及事故通风次数均不小于相关规定; 2.生产车间内设备按危险等级设置防爆、放散及防静电设施。 3.化学药品储存库设避雷网和接地设施。第六章 环境保护一、建设地点及环境现状 项目场址选在207国道旁,周围环境良好,没有任何污染源。 二、主要污染源和污染物 项目在生产、生活过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废液。本项目产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水,生活污水。 三、治理方案 1废水的治理方案。生活污水处理方法为先集中经沉淀池沉淀处理,然后排入厂内排水主干沟入污水管网。 2废液的治理方案。本项目所产生的废液可由吸收装置吸收后重新利用。 3绿化。总图布局设计中考虑种植树木花草,构成厂区绿化带,以保持良好的生态环境和卫生环境。 4环境监测。环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准,以确保生产卫生环境和周围环境不被污染。企业设专职环保人员负责环保工作,并建立严格规章制度,使环保工程有效运行。确保生产造成的“三废”得到治理,达标排放。 四、环境影响评价 项目所产生污染数量小,经过处理,不会构成对环境的影响。 第七章 效益评价和结论(一)基本数据 1、项目寿命期。本项目寿命期为15年,其中建设期一年,生产经营期14年。 2、经营、销售收入。本项目中所销售的主要产品为含硫钾、84消毒液、高锰酸钾等外用药,项目正常经营年份销售收入1000万元,年产值达1100万元。3、总成本费用估算 (1)原材料、燃料、动力费。该项目费用主要是生产用原材料费用,根据各种原料的年耗量及建设期未单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期未价格计算。 (2)工资及福利费。项目定员50人,月工资700元,职工福利费按工资总额的14%计算,职工教育经费按工资总额的1.5%计算,年工资及福利费为48.51万元。 (3)折旧及维修费。据财务制度规定,项目固定资产折旧采用平均年限法计算,残值率为3%,年折旧额82.32万元。 (4)摊销费。根据财务制度的有关规定,为简化计算,本项目无形及递延资产摊销假年限均按10年计算。年摊销额为8.10万元。 (
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