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文档简介
。资产管理措施第一章总则第一条为加强公司资产管理,保证资产的完整性,明确公司各部门和合作公司(以下简称各单位)在资产管理中的职责,理顺资产管理操作程序,充分发挥资产使用效益,特制定本办法。第二条本办法适用于资产购置、维护、转让、处置、出售、报废和清查盘点等操作程序。第三条公司资产的购买、处置、出售和报废,应最终由公司总经理或总经理授权的副总经理批准。第二章资产管理范围第四条参照国家有关资产管理的规定,结合公司资产管理的需要,以下资产属于本办法的管理范围:(一)固定资产:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营有关的使用寿命在一年以上的其他设备、器具和工具;不属于主要生产经营项目的资产,使用寿命超过一年,并在项目使用中保持原有实物形态。(2)无形资产:软件、专利技术、许可使用权、商誉、土地使用权等。不同于实物资产。(三)控制资产:单位价值不低于2000元,使用寿命不低于2年,在项目使用中不改变原有形式的资产;单位价值在200元以下,使用寿命在两年以上,使用时不改变原有形状的物品。受控资产应当列明,不得入账。监管单位和个人应当根据受控资产的使用范围,实施建卡管理和使用。(4)异常资产:指资产的归还、分配、报废、出售、借入和使用状况发生变化的资产。第三章资产管理措施第五条资产应按上述范围进行分类和编码。资产编号(资产代码)设置为5位数字。代码1-2代表部门和子公司。其中,自然数1-49代表集团公司的所有部门,50-99代表所有子公司。第五个代码是资产代码的自然序列号(从00001开始)。第六条各单位必须对所监管的资产建立台账和个人资产管理卡。负责确认变更的资产,更新分类账和管理卡。资产管理应按照以下职责分工进行。(1)集团管理部:1.负责资产监管,成立固定资产清册小组和个人资产管理卡小组办公室员工,负责资产编码。2、负责各类设施设备(生产设备除外)的日常维护、保养。3、负责会同财务部实施固定资产年中和年终盘点。4.负责记录资产变动,并与财务部一起检查固定资产。5、负责组织报废标识、资产出售、报废处理的实施。(2)公司财务部:1、负责资产管理体系的建立和修订。2.负责建立固定资产总账和明细账,建立资产总账。3.负责资产变动的会计处理和核算。4、负责组织固定资产的年度和年终盘点。5、负责固定资产盘点登记和管理审核。(3)各合作公司:1、负责生产资产的日常维护和保养。2、负责单位资产管理清册和个人资产管理卡的建立,并按期与财务部核对。第四章资产收购第七条资产收购应当按照下列程序办理:(1)购买和购买资产:1.各单位根据需求情况填写购物申请单,行政部检查无库存需要采购时,报公司领导批准。批准的购物申请单应提交给采购部采购。2.收到批准的购物申请单后,采购部将进行询价和谈判,以确定最佳供应商,并在收到订单后2、验收合格的资产,办理入库手续;未通过验收的资产不得入库并直接返还给供应商。资产直接交付使用单位的,可以同时办理收发手续。3、资产验收后,准备好财产编号并做好财产标签。对于没有产权代码的固定资产,财务部不办理付款手续。4.资产标签应粘贴在资产明显不易脱落和损坏的地方,其位置原则上应统一粘贴在资产的左上角。5.各单位应定期检查物业标签的粘贴情况,如有脱落或模糊,应立即更新。(3)资产收集:1.资产入库后,使用部门或单位填写办公用品公司采购管理试行办法,经部门或单位领导批准后到仓库领取。2.保管员根据领料单向使用单位发放相应的资产,并填写领料单上的资产编码,该资产已经完成并经单位领导批准。3.各单位应指定专人负责资产管理。新收集的资产被添加到公司的领料单或资产管理清册。4.个人资产管理卡向财务部提交一份复印件,更新新增资产总账。(4)资产变动:1.各单位的闲置资产应由行政部门根据需要内部分配。调拨资产由行政部与调拨单位协调后填写领料单,由调拨单位领导签字批准,集团主管领导批准后执行。2.资产交易批准后,行政管理部门应当实施转让。需求单位应在领料单上签字。3.如果资产闲置,需要归还仓库,资产使用单位填写领料单,经归还单位领导批准后送仓库。4.资产交易结束后,管理部门应调整账簿和卡片,并将资产交易凭证提交财务部门进行会计处理,并更新总账。第五章资产维护第七条资产维护按照下列程序进行:(1)用户单位填写领料单,经用户单位领导签字认可后,发送至集团管理部。(2)行政部收到维修申请单后,将根据资产的保修期和自身的维修能力及时安排维修。(3)对于不在保修期内的资产,根据查询结果判断是否有维修价值。没有维护价值的资产要经过可变价格报废程序。(4)生产设备(如机器、专业工具等。)经主管领导批准后,由资产使用单位进行维修。第六章资产处置第九条有下列情形之一的,使用单位管理的资产应当按照下列方式处置:(一)报废:如因损坏严重或无再利用价值而需报废,使用单位应填写维修申请单,注明报废原因,行政部现场核实。财务部门应填写购置金额、累计折旧、残值等数据,经批准后报废。(2)损失:当财物被盗或损坏时,使用单位应查明真相,保护现场,并向公安机关报告。行政管理部门应当及时派人分析原因,协助解决案件。因保管人的过错被盗的,保管人应当按照赃物的现值予以赔偿。(3)闲置:当已知财产不再使用或闲置超过一定时间。行政管理部门完成审批手续后,可以根据内部单位的需要进行调配。未分配的,用户单位应当妥善保管。(4)出售:因产业调整不再使用的资产,使用单位应向管理部门提出书面申请,经核实后送财务部确认原值、折旧和残值,并协商批准。(5)行政部组织处置资产,并更新报废单或固定资产清册。同时,应将相关凭证发送至(3)行政部负责跟踪库存差异。库存差异应记录在个人资产管理卡中,由用户和保管员签字,单位领导签字批准,并提交最终批准领导批准。(4) 盘点记录表财务部和行政部负责人各保留一份,其余存档。存货差异由集团公司领导审核,并报董事会批准。财政部门应当办理账务,行政部门和使用单位应当更正相关数据。第八章员工资产转让第十一条员工调整工作岗位时,不分岗位,应当清理使用和保管的物品。行政部门应当出具拟移交财产(物品)清单,并在离职前签字确认。第九章处罚和解释第十二条违反本办法
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