



全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
采购管理制度考试试题 考试时间:60分钟 总分:100分 姓名: 单选题(共16题,每题 2 分,共32分) 1、 酒店所有用品采购必须 ,由各部门根据实际情况填写品名、数量及规格(有1. 特别要求的需加以注明),经 确认后签字。( A ) 填写采购申请单 部门负责人 B.提交书面申请 本人 A. C.填写采购申请单 本人 C.提交书面申请 部门负责人 经仓库确认的采购申请单送交采购部,由采购部寻找供应商报价,要求不得 2. 少于 报价,并在采购申请单上注明 及物品价格。( C ) 一家 品名 B.两家 供应商名称 A. C.三家 供应商名称 D.四家 品名 厨房日常采购由使用部门在订货前一日 酒店用友供应链系统填写采购订单,采3. 购部根据市场货源情况及时与供应单位联系组织次日送货。( A ) A.17:00 B.18:00 C.19:00 D.16:00 厨房日常采购的价格受市场影响浮动较大,要求由采购部、成本部及使用部门联合4. 成立市场价格调查小组每 做一次市场询价,并形成 报财务总监。( A ) 月 市场调查报告 B.十天 市场调查报告 A. C.两周 数据图表 D.十五天 数据图表 在采购部寻找供应商的同时,由采购部、成本部及 进行市场询价,并形成书面报5. 告与采购申请单一起送交 审批。( B ) 行政部 财务经理 B.使用部门 财务总监 A. C.使用部门 财务经理 D.行政部 财务总监 由于市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数6. 量时,必须 ,经审批后方能购买。( A ) 重新办理补缺申购 B.重新填写采购申请单 A. C.向财务经理提交书面说明 D.向财务总监提交书面说明 无论是采购人员自行购买还是供应商送货,货到酒店后,必须先 ,不允许采购8. 人员或供应商直接将货物交付使用部门。( B ) 放置采购部 B.与总仓验收人员联系 A. C.放置行政部 D.与采购主管联系 采购申请单 ,各部门应妥善保管,以备查询。( C ) 9. 一式两联 B.一式三联 C.一式四联 A. 供应厂商优惠、折扣、赠送、回送等归 所有,并在报价中注明( A ) 10. 酒店 B.采购员 C.采购部 D.使用部门 A. 如出现应急采购情况,需由使用部门电话请示 ,经同意后方可安排采购部实11. 施采购,应急采购后使用部门应按采购申请单审批流程补办手续。( B ) 财务经理级采购经理 B.财务总监及总经理 A. C.财务总监 D.财务经理 采购部接到审批手续齐全的申购单后采购时间不超过 天,特殊情况不得 13. 超过 天,应急采购当天内完成。( D ) A.3 5 B.1 2 C.4 5 D.2 3 选用供应商角度采用 原则。( C ) 14. A.多选择 B.高品质 C.1+2+N. D.1+N+2 供应商为( B ),可自行开具增值税专用发票。 15. A.小规模纳税人 B.一般纳税人 C.个人 D.都可以 酒店采购物品时,需要获得( B )发票,可进行增值税抵扣。 16. A.增值税普通 B.增值税专用 C.地税 D.都可以 多选题(共 3题,每题4 分,共12分) 2、 购买过程中要认真检查所购买物品的 标准等相关内容,坚决杜绝假冒伪劣等17. 不合格商品流入酒店。(ABCD ) A. 品质 B.商标 C.期限 D.卫生 各项进货均由总仓验收人员按收货凭证进行验收,每次到货需有二人同时验收,根18. 据收货凭证、发票核对货物的 价格、数量、金额是否一致,货物验收合格后 ,即开出验收入库单并签字盖章。(ABD ) A.品名 B.规格 C.外观 D.质量 采购部根据审批手续齐全的采购申请单实施采购,采购回来的物品必须由 同时19. 验收,对不符合要求的一律予以拒收并退回。( BCD ) A.行政部 B.采购部 C.使用部门 D.总仓人员 三、判断题(共5 题,每题2分,共10分)对的打“”错的打“” 对于需订货或供需双方认为必须签约的经济活动先要与供应厂商洽谈有关业务细节1. ,报管理层同意,达成协议后,共同签订采购合同经双方法人代表签字(特殊合同必 需取得合法公证)后方能生效。( ) 凡经批准的各类申购计划,申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关人员根据2. 不同时间交总仓验收人员作收货凭证,无任何收货凭证的货物,验收员有权拒收。( ) 采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过500元,超过500元的办理转账3. 结算,超过1000元必须办理现金结算的须经财务总监同意。 ( ) 使用部门经总仓核实后交采购部,采购部审批后集中送财务经理审批,财务经理审4. 批后汇财务总监审批,财务总监审批后交由办公室分发给各相关部门。( ) 购买商品时,多家供应商提供的商品质量,价格一致的情况下,不需要考虑是否获5. 得增值税专用发票。( ) 四、填空题(共 14空,每空2 分. 共28分) 采购申请单由采购部经理 统一安排招商、确认和报价。 1. 选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+21+N指一类商品一个 主 供应商,2个辅2. 助供应商,N个考察 供应商。 供应商按 月结方式结算,每月10日前按要求至财务应付账款处核对上月送货记3. 录,结账期为月结后 90天,所有结算必须取得合法发票方可付款。 采购合同要求最少一式 2 份,供应商与酒店各执一份,酒店方合同采购部复印4. 留存,原件交财务部纳入合同管理范围存档。 应急采购,使用部门必须电话请示财务总监或总经理,经同意后方可实施采购5. ,应急采购后使用部门应按采购申请单审批流程流程补办手续。 供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所有,并在报表中说明。 6. 五、问答题(共6题,每题3分,共18分) 简述采购申购单审批程序? 1. 使用部门填写采购申请单后交采购部,采购部审批后集中送财务经理、副财务总监、 财务总监审批,财务部审批后汇总送总经理审批,总经理审批后交由采购部下单实 施。 如何做好采购择商和价格管理工作? 2. 所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确 定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意 向主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应商; 确属疑难采购项目,采购部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用 部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事 简述酒店常用物资采购项目结算流程? 3. 酒店常用物资要求寻找供应商按月结方式结算,结帐期为月结后的90天,统一办理转 账结算。 采购物品时应注意事项? 4. 所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供应厂商及相关要 求进行 购买过程中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫生标准等相关内容,坚决 杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店 对于需订货或供需双方认为必须签约的经济活动先要与供应厂商洽谈
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 内窥镜柜市场分析:预计2031年全球市场销售额将达到2.04亿美元
- ESG与央国企月度报告:5月ESG央国企策略超额收益为1.23%
- 初中思想品德教师工作总结
- 《电力信息系统网络安全等级保护测评报告评审指南》(征求意见稿)
- 工业互联网NFV虚拟化网络在智能工厂中的实践案例分析
- 艺术培训平台用户体验优化与市场竞争力提升报告
- 四季变换食品饮料行业:饮料市场发展趋势与竞争格局分析
- 物联网技术概论 习题与答案
- 智能垃圾分类在2025年商业综合体运营中的应用研究报告
- 交通流量预测在智慧交通系统中的多尺度建模与仿真报告2025
- 医院护士辞职申请书集合六篇(护士岗位辞职申请书)
- 静脉注射 Microsoft PowerPoint 演示文稿课件
- 同济大学论文答辩通用PPT模板
- AFC检测技术规程
- 部编人教版二年级下学期数学期末学业质量监测复习课堂知识练习题
- 餐饮行业抖音代运营方案
- 《聪明人和傻子和奴才》 课件
- Fleischner指南解读
- 建筑工地安全生产百日攻坚行动实施方案
- 电厂度电机维修技术规范书正式
- 年产40万吨甲醇合成工艺设计
评论
0/150
提交评论