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文档简介
附表C-1-1220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程建设创优规划4按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣1分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 30 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性6照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性6标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 18分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)3.2标准工艺应用实施6业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)3.3标准工艺应用验收、总结6业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表4工程招标管理 12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标3按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标3按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理 10分5.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成全扣。查批复文件5.2工程概算控制2工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.3工程结算2按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料5.4竣工决算2在规定时间内完成竣工决算,未完成全扣。检查竣工决算资料5.5审计报告2在规定时间内完成竣工审计,未完成全扣。检查审计报告6工程设计管理 37分6.1工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录4按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底5及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理4按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求5设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣2分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理5按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣2分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件4按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.8设计评审和通用设计5工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。无初步设计评审会议纪要扣2分;未采用通用设计扣2分;未完全应用扣1分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7施工管理 46分7.1工程施工创优实施细则6按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。 检查施工创优实施细则及交底记录7.2工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.3项目管理实施规划6项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录。7.4施工方案6施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录7.5工程建设强制性条文执行5按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.6监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理5按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.7按图施工4按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。检查竣工图纸及现场7.8工程质量问题处理记录5工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.9施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理 55分8.1监理规划5按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣2分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.2工程监理创优控制细则5工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录8.3工程建设强制性条文执行5按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4质量旁站方案、记录5按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 旁站方案、记录及旁站点设置8.5审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.6审核施工方案(措施)6施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.7审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.8审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.9审核工程材料/构配件/设备进场4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质4主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11工程质量评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 检查质量评估报告8.12质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.13工程质量验评划分2工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.14工程验评记录统计4填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9材料设备管理 10分9.1通用设备2全面应用国家电网公司通用设备,不能应用通用设备时需进行专项审批。未采用通用设备且未审批全扣。 根据国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设备)应用目录检查现场设备9.2设备监造2按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)9.3进口设备商检及报关2进口设备商检及报关资料齐全。缺1份扣1分。检查商检资料、报关文件9.4设备现场交接验收及贮存管理2设备现场贮存方式及条件不满足要求、倒立式油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,1项扣1分。检查相关记录及合同9.5材料设备检查及缺陷处理2材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表10验收及总结评价 40分10.1中间验收6按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检资料10.2工程竣工预验收6工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查竣工预验收资料监理初检资料10.3工程启动验收6按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书10.4系统调试方案及报告3系统调试方案及报告齐全。调试过程中因调试、施工原因发生设备严重损坏全扣;无方案或报告全扣;不齐全1项扣1分。检查系统调试记录、方案10.5启动验收证书3按规定办理启动验收证书。无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。检查启动验收证书10.6工程总结(建设、设计、施工、监理单位)4建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结10.7质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录10.8质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告10.9竣工专项验收5竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣1分。检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书等11生产准备 10分11.1运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌11.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号11.3安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室11.4消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查消防器具管理记录、检查消防器具11.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录12工程档案管理 17分12.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料12.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.4竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣1分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)12.5归档时间与范围4监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录12.6案卷目录2案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附表C-1-2 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 550 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 110分)1.0主要材料出厂资料及试验资料 29分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3试件(块)相关试验报告4混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。检查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告4土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无、类桩,类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验4重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验5结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录 23分1.1.1地基验槽5勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2钢筋工程4钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3地下混凝土工程5地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录1.1.4防水、防腐5防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关隐蔽工程验收记录1.2工程质量验评记录 10分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表5对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录5分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录 48分1.3.1屋面、有防水要求的地面的淋水或蓄水检验记录3屋面淋水、有防水要求的地面淋水或蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录3地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3水池满水试验记录3消防水池、事故油池等敞口池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查水池满水试验记录1.3.4建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录3建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告3外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关检测报告1.3.6建(构)筑物沉降观测记录3设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录1.3.7室内环境检测报告3室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告1.3.8给水、采暖系统水压试验记录3给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录3卫生器具满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查卫生器具满水试验记录1.3.10消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录1.3.11排水干管通球试验记录3排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查排水干管通球试验记录1.3.12照明全负荷试验记录3照明全负荷试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查照明全负荷试验记录1.3.13建筑防雷接地装置检测记录3建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.14线路、插座、开关检验记录3线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.15通风与空调系统试运行记录3通风与空调系统试运行记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查通风与空调系统试运行记录1.3.16给水管道通水试验及冲洗消毒记录3给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 85分)2.0主要原材料合格证明文件 8分2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件2电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告 16分2.1.1主变压器出厂试验报告3主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞记录报告及签证2大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.1.3主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告2.1.4SF6气体出厂试验报告3SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告 44分2.2.1管形母线氩弧焊接试验报告4管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分; 报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线氩弧焊接试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告4耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查耐张线夹液压试验报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查) 2.2.5电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告2.2.6保护调试报告4保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查调试报告2.2.7通信、自动化调试报告3通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查通信、自动化调试报告2.2.8测量盘表校验报告3测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查盘表校验报告2.2.9变压器、电抗器相关签证3变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器、电抗器相关签证2.2.10充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查瓦斯继电器校验报告2.2.11绕组温度计、油温度计校验报告3绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查绕组温度计、油温度计校验报告2.2.12SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告4SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录 8分2.3.1主接地网工程2主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查主接地网工程隐蔽验收记录2.3.2专用接地装置2独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录2.3.3直埋电缆2直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.3.4封闭母线2封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4工程质量验评记录 9分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录4分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分 180分)3.0土建部分通用条款 31分3.0.1主要建筑墙体裂缝6裂缝1处扣3分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水4有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4站区场地排水2场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.0.5建(构)筑物之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.0.6成品修饰6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣3分;局部修饰或返工1处扣0.5分。现场实物检查3.0.7主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为5080mm。1项不符合扣2分。现场实物检查3.0.8沉降观测4按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.1混凝土工程 12分3.1.1混凝土面层4混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础、保护帽4混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.3大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、采用热镀锌处理,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程 14分3.2.1钢结构厂房2钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。(H1为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.2钢结构焊接3焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.3钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。现场实物检查3.2.4钢构架螺栓2螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.5构支架3表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.6钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10mm。(H2为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3砌筑工程 12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm;伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.2围墙平整度1围墙表面平整度偏差2mm。1处不符合扣0.5分。用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处3.3.3围墙垂直度1围墙垂直度偏差3mm。1处不符合扣0.5分。用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处3.3.4围墙的伸缩缝2围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.5挡土墙的泄水孔1沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.6填充墙2填充墙与框架间无裂缝或裂纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板 9分3.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差2电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.2电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.3电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.4电缆沟压顶1电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.5电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5道路 6分3.5.1混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面3混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.2道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.3道路表面平整度1道路表面平整度偏差5mm。1处不符合扣0.5分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.5.4道路宽度1道路宽度偏差20mm。1处不符合扣0.5分。用钢卷尺现场实物检查3.6抹灰工程 10分3.6.1抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.2分格缝(条)3分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.3滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.4抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程 18分3.7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.2框、扇安装1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3窗框4窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.8门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。现场实物检查3.8吊顶工程 4分3.8.1饰面、压条安装4饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.9饰面板(砖)工程 3分3.9.1饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程 6分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10.2装饰线、分色线3装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查3.11防水工程 8分3.11.1屋面防水工程4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面
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