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文档简介
审计局领导班子 2016 年度述职述廉报告 篇一: 20,我局领导班子积极抓好审计监督工作和认真贯彻落实党风廉政建设责任制,注重从体制、机制、 制度 层面发现和分析问题,充分发挥审计对权力的制约和监督,班子的战斗力、同志们的凝聚力、审计的公信力不断得到提高 审计的“免疫系统”功能进一步得到彰显。 一、积极履行审计监督职能,发挥 “免疫系统”功能作用 为充分履行审计监督职 责,发挥好审计监督的“免疫系统”功能作用,我局坚持积极进取,求真务实地做好审计业务工作,充分发挥了审计监督为经济建设保驾护航、惩治腐败的积极作用。 20共完成审计项目 115 项, 查处违规资金 元,管理不规范资金 元,核减工程造价 3123 万元 (一 )以强化预算管理为目标,做“深”财政财务审计。我局牢固树立“财政审计大格局”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,对县财政预算执行情况以及有关行政事业单位进行财政财务收支情况的审计监督,进一步深化财政预 (决 )算执行审计 。在实施审计监督过程中,找准财政财务审计的切入点,突出审计内容和重点,延伸审计了二、三级预算单位,着力关注财政资金的使用绩效,实行本级支出与转移支付审计并重,采取“一条线”审计模式 ,做到了“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里”,提高财政资金的使用效益。从项目审计的深度上,重点引入了绩效审计的新思路、新方法,在资金流向的规范性和财务收支的真实性、合法审计的同时,向业务审计、绩效审计拓展,扩大了审计的成果,提升了审计的成效。 (二 )以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。在开展的领导干部经济责任审计 中,我们重点推行“阳光交接”与“三责联审” 的方式、方法,加强对权力运行关键岗位、关键环节和主要领域的制约监督, 努力在“优”上做文章, 加大从源头上治理腐败力度,发挥审计对权力的控制预警和约束作用,为进一步落实“行政权力运行到哪里,监督就落实到哪里”的要求打下扎实的基础。另一方面,在工作深度上尝试对领导干部的“问责”和对资金的“问效”有机结合,审计目标初步实现了“五个转变”:一是从关注资金向关注资金与关注制度和政策并重转变 ;二是从偏重个案监督向重视分析共性问题转变 ;三是从事后监督向事前、事中和事后全过程监 督转变 ;四是从发现和揭露问题向有效地解决问题转变 ;五是从关注真实性、合法性向关注效益性转变。在结果报告上增强经济责任审计评价的客观性和干部监督管理的科学性,加大经济责任追究和整改督查力度,充分发挥“三责联审”部门协作机制的综合效应。 (三 )以规范政府投资程序为重点,做“精”政府投资审计。审计中,我局对重点项目、投资额较大的工程实施各环节的全面审计,并按照突出重点的原则有选择地实施项目前期审计和项目预算执行审计。并将审计延伸到项目决策、论证、招投标、实施、评估、竣工决算、验收的全过程,最大限度地发挥审计机 关监督公共资金真实、合法、有效使用的作用。通过审计,一是保障了我县国家固定资产投资法规、政策、制度的贯彻执行,为维护经济秩序,保障投资建设的顺利进行。二是优化了我县投资环境,保证固定资产投资按合理的结构和规模展开,为宏观调控服务。三是规范政府投资行为,有效地促进了我县固定资产投资中资金的节约。为深化我县投融资体制改革,加强宏观经济管理,提高投资效益,促进我县市场经济健康发展做出了重要贡献。全年共审计工程项目 76 个,接受报审金额 元,审减工程造价 3123 万元,审减率 (四 )以维护民生为 己任,做“强”专项资金审计。我局以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的重点产业调整和振兴专项引导资金、农村合作医疗资金、残疾人再就业资金、农家书屋工程、就业再就业资金、农村秸秆能源化工程、农灌世行贷款三期等各种专项资金的审计,对义务教育阶段教师绩效工资政策落实情况、重点行业节能减排政策执行情况等进行了审计调查。为规范财政专项资金管理,使其发挥更大效益,切实维护广大人民群众的切身利益起到了重要作用。 此外,我们在时间紧、人员少,审计工作十分紧张的情况下,克服重重 困难,积极贯彻落实县政府的指示精神,抽调工作经验丰富的审计人员,认真参与了县重点工程督查、企业改制、小区拆迁、小金库清查等阶段性工作,为领导科学决策提供了依据。 二、贯彻落实党风廉政建设责任制,不断提高审计工作水平 我局领导班子在做好审计监督工作的同时,坚持从严治党的方针,贯彻落实党风廉政建设责任制,切实加强反腐败工作,标本兼治,突出重点,努力使党风廉政建设和反腐败斗争与审计事业同步进行,协调发展 ,人心思进、人心思干、廉洁从审的氛围浓厚。一年来,全局没有出现一例因审计业务问题而造成的行政纷争、行政 诉讼的案件、复 议案 件和信访事件,没有出现任何审计执法投诉情况,没有发现违法情形和影响机关及党员干部形象的情况。 (一 )加强领导,在组织上落实党风廉政建设工作 20,我局领导班子始终把党风廉政建设工作摆在突出位置,列入支部重要议事日程。年初,局领导班子召开会议,专题研究部署党风廉政建设工作,制定了 20度党风廉政建设 工作计划 ,成立了党风廉政建设工作领导小组,实行了“一把手”负总责、分管局长各负其责的党风廉政建设工作责任制。与此同时,为加强局领导班子的自身建设,充分发挥分局领导班子的模范带头作用,局领导还多次利用业务会议、全体干部大会等时机,及时传达学习上级党风廉政建设工作的指示与精神,适时提出落实的具体要求,从而使党风廉政建设工作有人抓,有人管,长抓不懈,确保党风廉政建设工作在组织领导上落在实处。 (二 )加强教育,筑牢党风廉政建设 工作的思想基础 我局班子十分重视党员干部的思想教育,坚持做到党政一把手带头学、认真学,在明确学习计划、内容,落实学习制度,保证学习资金、物质需要的基础上,把思想学习结合纪律教育月活动有效开展,加强对党员干部的思想教育。今年,我局着重抓了以下几个方面的学习教育活动。一是重点学习贯彻党的十七届五中全会精神,发挥好审计保障经济社会健康运行“免疫系统”功能,科学把握发展规律,主动适应形式变化,更好地服务大局,为审计事业可持续发展增添新的活力 ;深入学习贯彻审计法实施 条例 和国家审计准则,提高财政资金绩效管理水平,提升审计成果利用和审计整改工作水平 ;坚持贯彻落实中国共产党领导干部廉洁从政若干准则,把依法审计、廉洁审计、文明审计的要求落到实处,以优良的工作业绩取信于民,赢得尊重,树立审计机关和审计人员的良好形象。二是狠抓警示教育。组织干部们观看纪委拍摄的党风廉政建设教育专题片。三是召开专题座谈会,动员党员干部们踊跃发表各自的学习心得。通过一系列的活动和学习,使广大党员干部不断增强廉洁 从政意识和自觉接受监督的意识,夯实了全体干部拒腐防变的思想道德防线,增强其廉洁从政和遵纪守法的自觉性,促进干部队伍的建设。至今为止,全局干部在党风廉政建设方面没有发生任何违纪问题。 (三 )完善举措,确保党风廉政建设工作的有效开展 为使党风廉政建设工作富有成效,我局班子主要抓好以下内容:一是从思想上预防腐败。局领导还制定了中心组学习制度,使理论学习经常化、规范化、制度化 ;二是从作风上杜绝腐败。严格执行财务管理 规定 、公车管理制度以及考勤制度,在严谨作风上下功夫 ;三是在制度上防止腐败。要求干部严格落实党风廉政建设各项 规章制度 和各项 规定 ,做到遵纪守法、勤政廉政 ;四是在纪律上遏止腐败。执行审计人员责任追究 制度,并实行审计廉政回访 ;五是在源头上根治腐败。凡属干部任免、大项经费开支等均提交会议研究 决定 ,并在经费报销方面实行“一支笔”审批制度。通过完善了党组议事规则和各项制度,实行公开、民主的管理,使局领导与干部职工之间均能以诚相待、平和相处,有效调动起全体审计干部的工作热情,营造了局内良好的工作氛围,利于审计工作的有序开展。 (四 )廉洁从审,不断提高审计工作水平 作为行政执 法机关,我局班子坚持廉洁从审、依法监督,不断提升审计工作水平。一是审计人员严守审计工作纪律,严格按审计工作规程实施审计,并实行审计工作责任制,坚持“谁审计、谁负责”的原则,明确审计人员对自己所审的项目质量负责,对出现的审计工作质量问题,依法依规追究有关人员的责任,从而确保审计工作质量,降低审计风险。二是加强审计工作业务指导和审计复核,把好审计文书质量关。要求审计人员在查清查细的基础上,认真进行审计分析,提出实质性的审计 意见 和建议,切实提高审计 意见 书可用价值。三是坚持实事求是、依法依规的处理原则,把好审计处理关。对于一些说情现象,敢碰硬、拒说情,坚决落实审计执法,较好地发挥审计监督的震慑作用。四是进一步完善审计内部监督机制。在经济责任审计过程中继续推行审计公示制度和审计人员执行纪律的反馈制度,鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审单位执行财经纪律方面的情况同时,还 对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时、有效和全方位的监督,使审计工作处于公开、透明的程序下进行。 由于经济和社会发展较快,审计工作还有很多需要拓展、充实和完善的地方,一些制度在很好落实和长期坚持上还有很多工作要做。由于审计机关人员少、经费不足等主、客观原因 ,也不同程度地困扰和防碍审计工作的进一步开展。深深体会到,落实好党风廉政责任制,抓好教育是基础,领导重视是关键,制度约束是保证。 20,我们将进一步理清工作思路,严格执法,开拓创新,廉洁从政,继续以 “三个代表”重要思想为指导,紧密 联系我县审计工作实际,与时俱进、开拓创新,认真抓好审计监督工作的完成和落实党风廉政建设责任制,加强广大干部职工职业道德建设,引导广大党员干部自觉遵守法律法规和廉洁自律,不断增强广大党员干部拒腐防变的能力,确保我县审计工作再上新台阶。 篇二: 今年以来,市审计局紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行审计监督职责,为维护国家经济安全、推进民主法治、促进廉政建设、保障经济社会健康发展发挥了积极作用。 一、道德建设情况 (一 )加强道德教育。开展 4 次道德讲堂活动,通过专题道德讲座、先进事迹宣讲、送吉祥 等,进一步加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德。开展“勤廉规范创新年”活动,通过“勤廉规范创新”大讲堂、廉政警示教育、勤廉征文比赛等,进一步确立审计人员核心价值观,并在审计监督中自觉践行。 (二 )加强民主建设。认真贯彻民主集中制原则,坚持重大事项由局长办公会集体研究决定。全年共召开局长办公会 15 次,对审计工作规划、干部选拔任用等一系列重大工作进行研究,促进科学决策。同时,召开民主生活会,开展批评和自我批评,增进了解、消除误会、融洽感情,不断提高领导班子决策的科学性和有效性。 (三 )加强团结协作 。领导班子成员之间讲政治、讲大局、讲团结,分工负责,各司其职,同时分工不分家,补台不拆台,目标一致、步调一致、思想一致,形成了团结、务实、和谐的领导集体。 二、学习开展情况 (一 )开展政策理论学习。领导班子成员积极开展在线学习,完成了 40 个学时、 10 个学分,并召开局党组中心组理论学习、全员讲学15 次,专题学习十八大报告、十八届三中全会 公告 以及市委、市政府的最新决策部署,不 断拓宽思路,提高把握大局的能力。 (二 )加强审计业务学习。邀请省厅专家开展 2 次审计法规专题培训 ;组织 3 名审计人员赴审计署培训中心开展计算机中级培训,提高计算机审计水平 ;选派 2 名同志参加省审计厅项目审计进行跟班学习,提高审计人员履职能力。举办全市优秀审计项目演示交流会,被评为优秀审计项目的主审登台交流审计经验做法,各分管局长分别对其点评,让全市审计人员明确了优秀审计项目的标准,为进一步做优做精审计项目、提高审计项目质量打下了基础。 (三 )拓展综合知识学习。鼓励审计人员自觉开展经济金融、工程造价、环境保 护、工程管理、文字处理等各种知识的学习, 10 人参加资格职称考试,着力培养“一专多能”的“复合型”、高层次人才。 三、履行职责情况 (一 )认真履行审计监督职能。一是政府债务审计圆满完成。统筹全市审计力量,对盐城市本级及我市三县两区的政府性债务进行了审计。通过审计,提出审计建议 23 条,上报省审计厅动态 简报 4 期,向市政府提交直报信息 3 篇,为全市加强债务监管、防范债务风险提供了依 据。二是财政审计不断深化。对财政预算执行和税收征管情况进行审计,突出工作重点,强化延伸审计,确保查深查透,对审计发现的问题,从体制机制和管理层面深入分析,有针对性地提出审计建议,得到被审计单位重视和采纳。三是政府投资审计扎实推进。建立参与政府公共工程审计中介机构备选库,强化考核管理,提高审计质量,防范审计风险。通过竣工决算审计,核减工程款 3269 万元。同时创新“模块化、建设性”跟踪审计管理模式,有针对性地对 9 个重大项目和重点工程进行跟踪审计,出具跟踪审计意见单 96 份,提出审计意见和建议 237 条 ;出具跟踪审 计专报 10 份。对相关问题,市领导还专题研究会办,推动了问题的整改落实。四是经济责任审计深入推进。完成 15 名领导干部经济责任审计。五是专项资金审计不断强化。围绕保障和改善民生主题,完成泗洪农商行审计、保障房建设审计、农开资金审计、村庄环境整治工程审计等民生项目,促进了问题的纠正整改,推动了惠民政策的贯彻落实。 (二 )做好招商引资和策应扶持工作。一是开展招商引资。成立由局长任组长、班子成员任分组长的招商组,赴浙江、上海、广东、苏南等地招商,目前有 2 个建成投产项目、 1 个在建项目、 2 个签约项目。二是开展策应扶持 。配合省审计厅落实列入江苏省支持苏北发展任务中涉及宿迁的各项任务。加强与苏州市审计局联系,争取苏商来我市投资。 (三 )审计规范化建设迈上新台阶。一是规范审计工作开展。根据市政府主要领导批示精神,调研起草关于进一步加强审计工作的意见,被市委、市政府联合印发全市执行 ;市政府办印发进一步加强政府重点工程跟踪审计的实施意见,为宿迁审计长远发展提供制度保障。二是审计形象不断提升。开展“勤廉规范创新年”活动,增强争先创优意识和能力。“阳光审计”获评全市首批“三星级群众满意的机关服务品牌”。成功创建江苏省 文明单位。三是审计质量实现新突破。 1 个项目获得全省优秀审计项目、 2 个项目获得全省表彰审计项目。四是审计信息化取得新进展。在全省第一家实现省、市、县三级网络互联全覆盖,全省第三家实现网络应用注册测试。 四、学法执法情况 (一 )制定审计法制工作要点。结合审计工作实际,制定了宿迁市 20审计法制工作要点、宿迁市审计局公务员法治理念主题教育活动实施方案,明确全市审计系统依法行政、法制宣传、法治宿迁等各项工作重点。 (二 )积极开展审计法规学习。开展法律知识“每日一题”、法规知识竞赛、审计项目评 优、审计执法检查等活动,促使领导班子成员和审计人员认真学习审计法、审计法实施条例、国家审计准则等,不断提高审计执法水平。全年共收到审计项目 26 个,对其中 7 个优秀审计项目、 7 个表彰审计项目进行了 通报 表彰,并推荐其中 3 个项目参加全省优秀审计项目评选,均被省审计厅表彰。 (三 )推进审计行政指导工作。认真学习
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