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文档简介
314ECF829851FACB73B0A936973197AA受审核过程审核员/日期负责人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施241是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素,并对这些因素进行监视和评审342是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审443组织的质量体系范围是否确定,是否对顾客的特殊要求进行评价,并包含在质量管理体系范围内54411组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求64412与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。75111组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传,宣传方式是什么85112最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,已评价并改进过程有效性和效率,是否将过程有效性作为管理评审的输入9512最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证1052是否制定,实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应是否包括满足要求并承诺持续改进是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么1153最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通12531最高管理者是否指派人员职责和权限,以保证顾客的要求得到满足,这些指派是否形成文件13532部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限1、不符合规范要求的产品和过程,迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者;2、负责产品质量的人员,为了纠正质量问题有权停止生产;3所有班次的生产操作,制定负责人员或委派代表,以确保产品质量。受审核过程审核员/日期负责人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果1461组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预防措施和应急计划,风险分析,预防措施,应急计划是否形成文件1562质量目标是否和质量方针一致,得到沟通,适时更新,是否进行了质量管理体系的策划策划的结果如何质量目标的完成情况如何1663是否发生质量管理体系的变更(如机构调整等),变更时是否考虑变更的目的及潜在后果,质量体系的完整性,资源的可获得性,职责和权限的分配或再分配受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施内部质量体系审核检查表MP1领导作用接待人参考质量手册/内部沟通程序/质量成本控制程序/质量成本控制程序MP2策划接待人应急计划/风险和机遇控制程序MP3数据分析改进持续改善管理程序/纠正与预防措施控制程序/产品监视和测量控制程序/不合格品控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA2911组织是否确定了1需要监视和测量的对象2确保有效结果所需的监视,测量,分析和评价方法3实施监视和测量的时机4分析和评价监视和测量结果的时机组织是否评价了质量管理体系的绩效和有效性。是否保留了形成文件的信息,作为结果的证据39111组织是否对所有的新的制造过程进行过程研究以验证过程能力,并为过程控制提供附加输入,包括特殊特性的过程。对过程能力不足或不稳定的的特性是否在控制计划标识并制定反映计划,为确保制程变得稳定组织是否制定了纠正措施计划组织是否保持过程变更生效如期的记录49112/9113组织是否确定和使用了适当的统计工具,从事统计数据收集和分析的管理的员工是否了解和使用统计概念5101组织为确定和选择改进机会采取的措施是否包括1改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望2纠正,预防或减少不利影响3改进质量体系的有效性61021出现的不合格品组织是否做出应对。是否通过评审和分析不合格品,确定不合格原因,确定是否存在或可能发生类似的不合格以消除产生不合格品的原因,避免再次发生或其他地方发生。是否采所需的措施。是否评审采取措施的有效性。需要时是否更新了策划期间的风险和机遇和变更质71022不合格的性质及随后采取的措施及纠正的结果是否形成文件81023是否有形成文件的问题解决的过程包括A)用于各种类型和规模的问题(如新产品开发、当前制造问题、适用现场失效、审核发现)的明确方法;B)控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相关活动;C)根本原因分析、采用的方法、分析及结果;D)系统性纠正措施的实施,包括考虑对相似过程和产品的影响;E)对已实施纠正措施有效性的验证;F)对适当形成文件的信息(如PFMEA、控制计划)的评审,必要时进行更新。若顾客对问题解决有特别规定的过程、工具或系统,组织应采用这些过程、工具91024组织是否有一个形成文件的过程,用于确定适当防错方法的使用。所采用方法的详细信息是否在过程风险分析中(如PFMEA)形成文件,试验频率应记录在控制计划中。过程是否包括防错装置失效或模拟失效的试验。是否保持记录。若使用挑战件,是否在可行时对挑战件进行标识、控制、验证和校准。防错装置失效是否有一个反应10103组织是否持续改进质量管理体系的适宜性,充分性,有效性。管理评审的分析评价的结果以及管理评审的输出确立是否存在持续改进的需求和机111031持续改进的过程是否包括1对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息的识别;2一个制造过程改进行动计划,重点放在减少过程变差和浪费。3风险分析持续改善管理程序/纠正与预防措施控制程序/产品监视和测量控制程序/不合格品控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样2921/9222/9223/9224内部审核是否按照策划的时间间隔进行审核3723内部审核员的能力是否得到证实,并是否持有一份内部审核员的名单,内部审核员的培训师是否符合要求4922组织是否A制定审核方案,审核方案是否包括频次,方法,职责,策划要求和报告B规定每次审核的审核准则和范围C选择审核员并实施审核,以确保审核过程客观公正;D确保将审核结果报告给有关管理者;E及时采取适当的纠正和纠正措施;F保留成文信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据。59221内部审核是否包括质量管理体系审核,制造过程审核,产品审核69223过程审核是否包含所有班次,是否包含对过程风险分析和控制计划有效执行的审核79224客户是否有有特定的方法进行产品审核,如没有产品审核的方法是否有确定MP4内部审核过程审核控制程序/产品审核控制程序/内部审核控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2931是否按规定的时间间隔进行了管理评审3932管理评审的输入是否包括包括1以往管理评审所采取措施的情况;2与质量管理体系有关的内外部因素的变化;3有关质量管理体系绩效和有效性的信息4资源的充分性;5应对风险和机遇所采取的措施的有效性6改进的机会。7不良质量成本(内部和外部不符合成本);8过程有效性,效率的衡量;9产品符合性;10对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估11顾客满意12对照维护目标的绩效评审13通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场失效标识;4933评审输出是否包括A)改进的机会;B质量管理体系所需的变更;C资源需求并形成文件未实现顾客绩效目标时,最高管理者是否形成一个文件化的措施计划并实施受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2822在确定顾客的产品和服务要求时,组织是否确定产品和服务的要求得到满足,对其提供的产品和服务,能够满足组织声称的3823在组织承诺向顾客提供产品和服务之前,是否对一下项目进行评审A顾客规定的要求,包括对交付和交付后活动的要求;B顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;C组织规定的要求;D适用于产品和服务的法律法规要求;E与以前表述不一致的合同或订单要求并保留形成文件的证据。482311组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据582312组织是否符合顾客对特殊特性的指定,批准文件及控制的要求682313组织是否采用多方论证的方法来进行分析,已确定组织的制造过程是否可行,能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。78232评审的结果是否形成文件信息8824若产品和服务的要求发生变更,组织是否相关形成文件的信息得到修改,并确保相关人员知道已更改的要求受审核过程审核员/日期负责人接待人MP5管理评审参考管理评审控制程序COP1顾客要求确定和评审顾客服务管理程序/合同管理程序COP2设计和开发314ECF829851FACB73B0A936973197AA序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2832在确定设计和开发的各个阶段及控制时,组织是否考虑A设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;B所需的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;C所需的设计和开发的验证及确认活动;D设计和开发过程涉及的职责和权限;E产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源;F设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;G顾客和使用者参与设计和开发过程的需求;H对后续产品和服务提供的要求;I顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平;J证实已经满足设计和开发要求所需的变更管理程序/失效模式和后果分析程序/PPAP管理程序/过程设计与开发管理程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA38321在进行产品实现的准备工作中,是否采用了多方论证的方法4833组织是否保留有关设计和开发输入的形成文件的信息,设计和开发的输入是否包括A)产品设计输出的数据,包括特殊特性;B)生产力、过程能力、时程安排及成本的目标;C)制造技术替代选择;D)顾客要求,如有;E)以往的开发经验;F)新材料;G)产品搬运和人体工学要求58332组织是否对制造过程的设计输入要求进行识别,形成文件并进行评审。68333组织是否采用多方论证的方法来建立,形成文件并实施用于识别特殊特性的过程,包括顾客确定的以及组织风险分析所确定的特殊特性。是否包括A将所有特殊特性记录进图纸(按要求)、风险分析(例如FMEA)、控制计划和标准的工作/操作说明书;特殊特性用特定的标记进行标识,并且贯穿这些文件中的每一个;B为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略;C顾客规定的批准,如有要求;D遵循顾客规定的定义和符号或组织的7834组织对设计和开发的过程控制是否实施评审,验证,确认,针对评审,验证和确认的问题是否采取必要的措施,这些活动是否形成文件的信息88341组织是否将产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析,以汇总结果的形式来报告,作为对管理评审的输98344组织是否建立,实施和保持一个符合顾客规定要求的产品和制造过程的批准过程10835设计和开发的输出是否形成文件。118351产品设计输出是否符合标准要求A)设计风险分析(FMEA);B)可靠性研究结果;C)产品特殊特性;D)产品设计防错结果,例如DFSS、DFMA和FTA;E)产品定义,包括三维模型、技术数据包、产品制造信息,以及几何尺寸与公差(GDH)维护计划和说明;I)控制计划(见附录A);J)标准作业和工作指导书;K)过程批准的接收准则;L)质量、可靠性、可维护性和可测量性的数据;M)适用时,防错识别和验证的结果;N)产品/制造过程不符合的快速探测、反馈和纠正的方法。13836组织是否识别,评审和控制在产品和服务设计和开发期间以及后续所作的更改,以避免不利影响,审计和开发的变更,变更评审的结果,变更的授权,为防止不利影响所采取的措施是否形成文件受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施询问查阅文件2851生产部门是否清楚产品要求生产安排是否能正确传递产品要求是否有生产计划和由信息系统支持的准时生产是否是由定单驱动的生产计划是否按期完成生产计划更改如何管理现场控制计划执行情况,是否可得到作业指导书现场环境如何是否清洁有序是否关注员工潜在风险现场设备是否适宜是否可得到经过校准或检定的监视和测量装置是否对产品和过程进行了监视和测量是否对过程进行了确认是否进行了作业准备验证现场产品的标识如何38511组织是否制定了控制计划,控制计划是否有试生产控制计划和量产控制计划控制。控制计划是否包括以下内容于制造过程的控制手段,包括作业准备验证;B)首件/末件确认,如适用;C)用于顾客和组织确定的特殊特性(见附录A)控制的监视方法;D)顾客要求的信息,如有;E)规定的反应计划(见附录A);当检测到不合格品时,过程变得不稳定或统计能力不足时1当组织确定其已经向顾客发运了不合格品;2当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析(FMEA)的变更(见附录A);3在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施之后,当适用时;4以基于风险分析的设定频率。控制计划变更管理控制程序/生产过程控制程序/物流管理控制程序/生产计划控制程序变更管理程序/失效模式和后果分析程序/PPAP管理程序/过程设计与开发管理程序COP3制造过程314ECF829851FACB73B0A936973197AA48512组织是否确保标准作业文件传达到负责工作人员并被其理解,可读性,以有责任遵守这些文件的人员可以理解的语言进行描述,在指定区域易于得到585131当作业初次运行,材料更改或者作业更改时,是否实施作业准备验证2是否为作业人员保持形成文件的信息3适当时是否使用统计方法验证4使用时是否实施首末件的确认,保留首末件的比较5是否保留作业准备和首件/末件确认后过程和产品的68514组织是否确定并采取必要的措施,确保在计划或非计划生产停工期后,产品要求的7852组织是否在产品和服务提供的整个过程中按照监视和量测要求识别输出状态。组织是否制定了可追溯性计划并形成文件,这些计划是否按产品过程和制造位置明确适当的可追溯系统,过程和方法。这些方法是否能够识别和隔离不合格品和可疑品,确保能够满足顾客要求和法规对应时间的要求。确保以相应的形式保留了形成文件的信息使组织能够满足响应时间的要求。确保各单位序列化的标识。确保标识和可追溯性要求被延伸应用至外部提供具有安8856组织是否对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保稳定地符合要求。组织是否保留了形成文件的信息,包括评审结果,授权变更的人员以及根据评审所采取的措施98561组织是否有形成文件的过程对影响产品实现的更改进行控制和反应,任何更改的影响是否进行了评估。组织是否A)明确验证和确认活动,以确保与顾客要求相一致;B)在实施前对更改予以确认;C)对相关风险分析的证据形成文件;D)保留验证和确认的记录。更改时是否做了以验证目的的试生产,以便确认更改对制造过程带来的影响1085611组织是否识别过程控制手段,包括检验、测量、试验和防错装置,形成文件化的清单并予以保持,清单包含主要过程控制和经批准的备用或替代方法。组织是否有一个形成文件的过程,对替代控制方法的使用进行管理。组织应基于风险分析和严重程度,在本过程中包含要在生产中实施替代控制方法之前获得的内部批准。在发运采用替代方法检验或试验的产品之前,如有要求,组织是否获得顾客批准。组织是否保持一份控制计划中提及的经批准替代过程控制方法的清单并定期评审。每个替代过程控制方法是否有标准的工作指导书。组织是否每日评审替代过程控制手段的运行,以验证标准作业的实施,旨在尽早返回到控制计划规定的标准过程。方法范例包括但不限于A)以质量为关注的每日审核(如分层过程审核,如适用);B)每日领导会议基于严重程度,并在确认防错装置或过程的所有特征得以有效恢复的基础上,在规定时期内对重新启动验证形成文件。在使用替代过程控制装置或过程期间,组织应实现生产的所有产品的可追溯性(如验证并保留每个班次的首件和末件)。11862组织是否按照控制计划中的规定,根据顾客的工程材料和性能标准,对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证,其结果可供顾客评审变更管理控制程序/生产过程控制程序/物流管理控制程序/生产计划控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA12863组织生产的零部件是否被顾客指定为“外观项目”如果是组织是否提供了1适当的资源,2适当的颜色,文理,金属亮度,组织结构,映像清晰度的触感技术的标准样件,3外观标准样品及评价设备的维护和控制,4对从事外观评价人员的能力和资格的验证139111是否对制造过程进行了监视和测量是否采用统计过程控制方法对特殊特性工序进行了监控,并保持过程能力负荷生产件批准时的要求是否出现过程能力不足或不受控的情况如出现是否启动反应计划是否制定了纠正措施计划并实施验证受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2855组织是否满足与产品和服务相关的交付后的活动的要求38551组织是否建立,实施并保持一个在制造,材料搬运,物流,工程和设计活动之间沟通服务信息的过程4723针对顾客反馈有没有采取相应的措施并有相应的记录有没有按照顾客规定的语言和规定的格式传递必要信息和资料51026针对顾客反馈的处理有没有质量目标结果如何是否进行了数据分析,并针对分析结果进行持续改进或采取纠正和预防措61031有没有规定监测和评价顾客满意度的方法监测和评价的内容是否包括标准中规定的内容有没有顾客满意的质量目标是否针对顾客满意度调查和评价并对结果进行分析针对分析结果及目标完成情况是否进行持续改进和采取纠正和预防措施公司是否监测了制造过程绩效受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2713组织是否确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施是否使用多方论证的方法,包括风险识别和风险缓解方法,来开发并改进工厂、设施和设备的计划。制造可行性和产能的策划的评价是否作为管理评审的输入3714组织是否确定,提供并维护过程运行所需的环境以获得合格的产品和服务47141组织是否保持生产现场处于与产品和制造过程需求相协调的有序的,清洁和维护的58515是否建立实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统其中至少包含1关键设备2关键设备的备品备件3机器,设备,和设施维护的资源的提供4设备,工装和量具的包装和防护5使用的顾客特殊要求6形成文件的维护目标7定期评审维护计划和目标以及形成文件的措施计划,以在未达到目标时采取纠正措施8预防性维护方法的使用9预见性维护的使用(如适用)变更管理控制程序/生产过程控制程序/物流管理控制程序/生产计划控制程序COP4交付与反馈客户投诉处理程序/顾客服务管理程序SP1基础设施客户财产管理程序/偶发事件应急响应计划/生产设备管理程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA68516组织是否建立了一个生产工装的管理方式,其中包括A)维护、维修设施与人员;B)存储与修复;C)工装准备;D)易损工具的工具更换方案;E)工具设计修改的文件,包括产品的工程变更等级;F)工具的修改和文件的修订;G)工具标识,例如序列号或资产编号;状态,如生产、修理或废弃;所有权;以及位置。组织是否验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标7853组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间是否对其妥善管理,都采取了什么样的措施,当发生丢失,破损或发现不适用时怎么做,是否保存了相关形成文件的信受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施27151组织是否保留了作为监视和测量资源适合其用途的证据形成文件的信息371511组织是否进行统计研究来分析在控制计划中所识别的每种检验,测量和实验设备的结构中出现的变差,所采取的分析方法和验收准则是否符合测量系统分析参考手册47152测量设备是否对照能溯源到国际标或国标的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定,若不存在标准时,是否保留了校准或检定依据的形成文件的信息。是否标识以确定校准状态,是否予以保护防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整,损坏和变化。571521组织是否有一个形成文件的过程,用于管理校准/验证记录。用以提供符合内部要求,法律法规要求及顾客规定要求证明的富哦有量具,测量和试验设备,其校准/验证活动的记录是否得到保存。校准/验证活动和记录是否包括以下细节A)根据影响测量系统的工程更改进行的修订;B)校准/验证时获得的任何偏离规范的读数C)对偏离规范情况导致的产品预期使用风险的评估;D)当在计划验证或校准期间,或在其试用期间,检验、测量和试验设备被查出偏离校准或存在缺陷,应保留有关此检验、测量和试验设备先前测量结果有效性的形成文件的信息,包括校准报告上显示的相关标准的最后一次校准日期和下一次校准到期日;E)如果可疑产品或材料已被发运,对顾客的通知;F)校准/验证后,有关符合规范的声明;G)对用于产品或过程控制的软件版本符合规定的验证;H)所有量具(包括员工拥有的设备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备)校准和维护活动的记录;I)对用于产品和过程控制的生产相关软件的验证(包括安装于员工拥客户财产管理程序/偶发事件应急响应计划/生产设备管理程序SP2监视和测量装置实验室手册/测量系统分析管理程序/监视和测量装置控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA671531内部实验室的范围是否包括在质量体系范围内实验室是否规定并实施以下方面的要求1实验技术的充分性2实验室人员的能力3产品试验4正确进行这些服务的能力,可溯源到相关的过程标准,没有标准组织应明确并实施一个验证实施测量系统能力的方法5顾客要求6相关记录的评审如果没有标准组织是否定义了一种验证测受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施272组织是否确定其控制范围内的人员所需具备的能力,例如岗位说明书,知否指定了培训计划,培训是否按时完成。是人员获得所需的能力,对培训结果有没有进行评价,对人员能力有没有文件信息的证据3722对承担影响质量要求,内部要求,法律法规要求符合性的新的或调整职责的人员,组织是否对其进行在职培训,是否告知影响质量的工作的人员不符合顾客要求的后473控制范围内的相关工作人员知晓,质量方针,质量目标,他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处,不符合质量管理体系的后果5731组织是否有形成文件的信息证实所有的员工都认识到其对产品质量的影响,以及他们所从事的活动在实现,保持并改进质量中的重要性,还包括顾客要求及不合格品给顾客带来的风险。6732组织是否保持形成文件的过程,激励员工实现质量目标,进行持续改进,并建立一个促进创新的环境受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施2752在创建和更新成文信息时,组织是否确保适当的A标识和说明(如标题、日期、作者、索引编号);B形式(如语言、软件版本、图表)和载体(如纸质的、电子的);C评审和批准,以确保适宜性和充分性37531组织是否确保控制质量管理体系和标准所需的形成文件的信息无论何时何处需要这些信息,均可获得并使用,保存妥当47532形成文件的信息的分发,访问,检索和使用,存储的保护,更改的控制,保留和处置是否有明确记录,外来文件是否有明确的管理方式,文件更改时是否有相应的记录,不适用的文件是否有明确的记录与处实验室手册/测量系统分析管理程序/监视和测量装置控制程序SP3人力资源管理内部沟通程序/人力资源控制程序SP4文件记录管理记录控制程序/文件控制程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA575321组织是否有确定的形成文件的并且被执行的记录保存方针,对记录的控制是否满足法律法规,组织和顾客的要求,相关文件的保存期限是否满足相关法律要求675322当工程标准/规范更改导致产品实现过程更改时,组织是否保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施是否包括更新过的文件。变更通知后10个工作日内是否完成受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施28411组织是否将影响顾客要求的所有产品和服务,纳入对外部提供的产品,过程和服务的定义范围38412供应商的徐泽是否包括对所选供应商产品符合性以及本组织向其客户不间断供应产品的风险评估2相关质量和交付绩效3对供应商管理体系的评价4多方论证决策4842组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格的产品和服务的能力产生不利影响。58421/8422/8423/组织是否有形成文件的过程以识别外包过程并选择控制的类型和程度,用于验证外部提供的产品,过程和服务对内部要求和外部顾客要求的符合性,如何确保采购的产品,过程,服务复核相关要求,如何确保供应商复核相关体系的要求68424对供应商如何进行绩效指标的考核,考核的证据是否存在7724二方审核员的能力是否得到证实884241组织是否对供应商进行二方审核管理,二方审核的需求,类型,频率,范围有没有明确的规定,二方审核的报告记录是否完98425组织是否对现行的供应商确定所需供应商开发行动的优先级,类型,程度和时间安排,以寻求持续改进的机会受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果144/622/512,5113本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些目标完成情况怎么样针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施7853组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间是否对其妥善管理,都采取了什么样的措施,当发生丢失,破损或发现不适用时怎么做,是否保存了相关形成文件的信供货厂商质量保证指南/采购控制程序记录控制程序/文件控制程序SP5采购SP6顾客财产物流管理程序314ECF829851FACB73B0A936973197AA受审核过程审核员/日期负责人接待人序号审核依据提问要点检查方法检查结
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