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文档简介

1、制度会签表制度编号版本编号生效日期密级程度 普通 秘密 机密 绝密目 的为了规范公司管理,有效进行监控,维护工作的正常秩序,保证公司各项业务的正常开展,特制定本规定。适用范围 版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位部门/区域岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型: 岗位职责 操作规程 管理规定 其他制订: 财务中心 拟稿:资金管理部会签: 运营中心 人力资源中心 综合中心 企划中心财务中心 资讯科技中心 审计监察中心 培训中心中融信 客户服务中心 市场研发中心 企业发展中心批准:本中心副总裁 总裁 其他: 质量管理部门相关制度一、质量管理部

2、工作内容第一条 参与产品的研究开发及试制。第二条 对产品、原物料、加工品等规格及作业标准,提出改善意见或建议。第三条 制订进料、加工品、成品检验标准,检查是否确实执行。第四条 制订制程检查标准,并稽核检查站检查人员是否确实实施。第五条 质量异常的妥善处理,鉴定报废品。第六条 检验仪器与量规的管理与校正,库存品的抽验。第七条 原料供应商、外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价。第八条 督导并协助协作厂商改善质量,建立质量管理制度。第九条 制程巡回检验。第十条 制程管理与分析,专案研究并作改善,预防等再发防止措施。第十一条 客户投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施。第十二条 把资料反馈给有关单

3、位。第十三条 执行质量管理日常检查工作。第十四条 做好质量保证作业。第十五条 研究制订并执行质量管理教育训练计划。第十六条 制订质量管理规定,推行全面质量管理。第十七条 其他有关质量管理事宜。二、进料部工作细则第一条 制订进料检验标准,确实执行进料检验。第二条 进料质量异常的妥善处理。第三条 原料供应商、协作厂商交货质量实绩的整理与评价。第四条 对原料规格提出改善意见或建议。第五条 检验仪器、量规的管理与校正。第六条 进料库存品的抽验,鉴定报废品。第七条 把资料反馈给有关单位。第八条 办理上级所交办事项。三、加工品部工作细则第一条 制订加工品的检验标准,确实执行进料检验。第二条 加工品质量异常

4、的妥善处理。第三条 外协加工厂商、协作厂商交货质量实绩的整理与评价。第四条 对加工品规格提出改善意见或建议。第五条 检验仪器、量规的管理与校正。第六条 把资料反馈给有关单位。第七条 办理上级所交办事项。四、制造部工作细则第一条 制订检查标准,并稽核检查站检查人员是否确实实施。第二条 协助生产单位做好品质管制。第三条 工序巡回检验及质量异常原因的追查与处理。第四条 半成品库存的抽验及鉴定报废品。第五条 生产管理与分析。第六条 选定生产成本较高或发生较多的不合格品的事项或可能有问题的工序进行研究、分析,制订改善、预防等措施。第七条 对作业标准提出改善意见或建议。第八条 检验仪器、量规的管理与校正。第九条 把资料反馈给有关单位。第十条 办理上级所交办事项。五、成品部工作细则第一条 参与产品的研究开发及试制。第二条 对产品规格提出改善意见或建议。第三条 成品库存的抽验及鉴定报废品。第四条 制订成品检验标准,检查是否执行成品检验。第五条 成品质量异常的妥善处理。第六条 检验仪器、量规的管理与校正。第七条 客户投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施。第八

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