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文档简介

1、xx市鸡精项目立项申请报告一、项目建设背景鸡精是味精的一种,其主要成分都是由谷氨酸钠发展而来。鸡精是一种复合鲜味剂,是日常使用的调味品,有增鲜作用,鸡精具有开胃、助消化之功效,所含营养价值比味精更高。从产业链来看,鸡精行业上游为原材料市场,主要有味精、食糖、鸡肉粉、白砂糖等,上游产品价格的波动将影响到鸡精的生产成本。鸡精行业下游为消费市场,餐饮行业、家庭消费和食品制造行业是我国鸡精市场需求的主要来源。鸡精产品的大规模使用始于餐饮领域,其后逐步向发达地区家庭消费领域渗透。作为目前发展较快的食品加工行业,对复合调味料的需求也呈现出日益增长趋势,作为味道和口感都十分出众的鸡精产品也成为食品加工中的一

2、种配料出现。当前,全球味精产能主要集中在中国。我国味精行业从20世纪80年代开始进入规模化发展,目前我国已经成为味精的第一大生产国和消费国。数据显示,2018年我国味精产量为220万吨,2019年降为205万吨。从区域来看,我国味精生产加工企业主要集中在东北、内蒙古和西北地区。内蒙古是我国味精的主要生产区域,产能占我国味精总产能的50%,产量占全国味精总产量的66%。味精是比较常见的调味品,鸡精成分中约40%是味精。味精下游用户主要集中在食品加工业、餐饮业与居民家庭消费,三者比例约为5:3:2。近年来,随着居民消费升级趋势加快,调味品的替代效应不断增强,餐饮业和居民家庭消费的味精需求有所减少,

3、而酱油、鸡精等调味料的快速增长使得用于食品加工业的味精需求增多。根据中国海关统计数据:按照同期汇率折算2019年我国味精出口金额为1.50亿元,进口金额为0.43亿元,2019年我国味精消费市场规模为505.47亿元。从供需情况来看,近几年我国鸡精行业产量和需求量快速增长。2019年我国鸡精(鸡粉)产量为43.42万吨,同比增长10.04%;2019年鸡精(鸡粉)需求量为43.14万吨,同比增长10.19%,其中鸡精需求量。近年来,在国家产业政策扶持下,我国食品工业得到了迅猛的发展,鸡精逐渐成为食品行业中新的增长点,使得越来越多的地方政府对鸡精行业给予大力支持,产业规模不断增长。数据显示,20

4、18年我国鸡精(鸡粉)市场规模为38.98亿元,2019年达到44.95亿元,同比增长15.32%。当前,我国鸡精市场正处于快速成长阶段,以生产鸡精、鸡粉为主的企业超千余家,而规模以上企业则不足200家,鸡精市场品牌繁杂,良莠不齐。行业发展已逐步进入成熟阶段,市场由单纯的数量扩张转向结构优化,向规模化、集中化、专业化方向发展。在欧美发达国家,鸡精、鸡粉的消费量在调味品中的比重较高,而我国鸡精、鸡粉作为鲜味调味品的消费比例还较低。现阶段虽然味精是我国最主要的鲜味调味品,市场规模较大,但作为第三代鲜味调味品的鸡精、鸡粉产品优势比较明显,市场认同度正快速提升,市场发展空间十分广阔。未来,随着居民收入

5、水平的提升、消费观念升级,对调味品的口感和健康要求不断提高,天然美味、富含营养、无副作用等特点的鸡精(鸡粉)将会被越来越多的消费者所接受。二、项目名称及性质(一)项目名称鸡精项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目承办单位展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年

6、来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。四、原则1、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发

7、展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、政策引导,市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用,形成分工协作、齐抓共建的工作格局,又要发挥市场对资源配置的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制,把各种要素引导到产业发展中来,激发市场主体的内生动力,逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。3、创新供给。深入实施创新驱动发展战略,把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向,着力提升技术、人才等创新要素供给水平,着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力,推动新技术

8、、新业态加速产业化,着力形成产业发展新动力。4、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。五、选址、建设规模和方案(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约105亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx鸡精的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积109980.40,其中:生产工程73017.00,仓储工程1550

9、1.15,行政办公及生活服务设施12009.94,公共工程9452.31。六、项目方向及定位坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资规划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设

10、项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资35862.41万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作

11、费用,合计29760.90万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为14302.51万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14628.08万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为830.31万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5102.94万元。3、预备费本期项目预备费为998.57万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款21016.65

12、万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息514.91万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为9502.70万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45880.02万元,其中:建设投资35862.41万元,占项目总投资的7

13、8.17%;建设期利息514.91万元,占项目总投资的1.12%;流动资金9502.70万元,占项目总投资的20.71%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资45880.02万元,其中申请银行长期贷款21016.65万元,其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入90900.00万元,综合总成本费用76963.07万元,税金及附加373.99万元,净利润10172.20万元,财务内部收益率15.81%,财务净现值3278.91万元,全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评

14、价是完全可行的。十、保障措施(一)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务,完善规划监督考核机制,做好规划中期评估,促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接,进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用,健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移

15、,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)加快项目建设对重点项目和重点企业,建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划,对产业发展统一安排,加强调度协调,推进重点项目的建设,确保项目建设质量和按期建成投产。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14302.5114628.08830.3129760.9088.45%1.1建筑工程费14302.5114302.5142.51%1.2设备购置费14628.0814628.0843.48%1.3安装工程费830.3183

16、0.312.47%2固定资产其他费用2371.452371.457.05%3预备费998.57998.572.97%3.1基本预备费580.96580.961.73%3.2涨价预备费417.61417.611.24%4建设期利息514.91514.911.53%5固定资产投资33645.83100.00%6固定资产投资合计33645.83100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产46548.4850129.1357290.4371613.0471613.0471613.0471613.0471613.0471613.0

17、41.1应收账款20946.8222558.1125780.7032225.8732225.8732225.8732225.8732225.8732225.871.2存货16291.9617545.1920051.6525064.5625064.5625064.5625064.5625064.5625064.561.2.1原辅材料4887.595263.566015.507519.377519.377519.377519.377519.377519.371.2.2燃料动力244.38263.18300.78375.97375.97375.97375.97375.97375.971.2.3在产品

18、7494.318070.799223.7611529.7011529.7011529.7011529.7011529.7011529.701.2.4产成品3665.693947.674511.625639.535639.535639.535639.535639.535639.531.3现金3723.884010.334583.235729.045729.045729.045729.045729.045729.041.4预付账款5585.816015.496874.858593.568593.568593.568593.568593.568593.562流动负债40371.7243477.244

19、9688.2762110.3462110.3462110.3462110.3462110.3462110.342.1应付账款14533.8215651.8017887.7822359.7222359.7222359.7222359.7222359.7222359.722.2预收账款25837.9027825.4331800.5039750.6239750.6239750.6239750.6239750.6239750.623流动资金6176.766651.897602.169502.709502.709502.709502.709502.709502.704流动资金增加6176.76475.1

20、3950.271900.545铺底流动资金13964.5415038.7417187.1321483.9121483.9121483.9121483.9121483.9121483.91总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资45880.02100.00%1.1建设投资35862.4178.17%1.1.1工程费用29760.9064.87%1.1.1.1建筑工程费14302.5131.17%1.1.1.2设备购置费14628.0831.88%1.1.1.3安装工程费830.311.81%1.1.2工程建设其他费用5102.9411.12%1.1.2.1土地出让金2731.495.95%1.1.2.2其他前期费用2371.455.17%1.2.3预备费9

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