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文档简介

1、xx市地毯项目立项申请报告一、项目提出的理由当前时期,和平与发展仍是当今时代主题。世界经济在曲折中复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,新产业、新业态、新模式不断涌现,孕育着新的发展空间和机会。同时,国际和区域经贸规则主导权争夺加剧,发达国家加快实施再工业化和“制造业回归”步伐,新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端制造业,低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。从国内看,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济发展进入新常态,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发

2、展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。虽然面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,但经济稳定发展的基本面没有变,具有巨大的韧性、潜力和回旋余地,发展前景仍然广阔。当前是重大战略机遇叠加期,关于区域协同发展的战略部署,使区域城市群成为带动发展的主要空间载体,吸引了全国乃至世界的目光,为加快转型、加快发展注入了前所未有的动力和活力,为扩大对外开放、聚集国内外先进要素搭建了更高更大的平台。国家实施创新驱动发展战略,特别是实施“中国制造2025”“互联网+”行动计划,为加快传统产业改造升级,促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇。经济社会发展还面临着许多矛盾和挑战,主要表现在:

3、一是发展的质量效益不高,新旧动能转换不快,产能过剩等结构性矛盾突出,科技创新能力不强,全社会研发投入不足,财政收支矛盾加剧,经济下行压力仍然较大,转型升级尤为迫切。二是资源环境约束日益凸显,大气、水污染问题突出,污染治理和生态修复还需付出极大努力。三是改革开放相对滞后,市场在资源配置中的决定性作用尚未充分发挥,对外开放总体水平不高,制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。国际环境复杂多变,全球经济深度调整,竞争与合作相互交织,我国经济发展进入新常态,深化改革和扩大开放步入新阶段,发展既面临重大机遇,也面临前所未有的挑战。地毯,是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料,经手工或机

4、械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。随着国内经济水平的快速提升,服务业市场扩张以及居民收入水平的提升,国内地毯消费领域出现较大改善。地毯行业随着城镇化水平的提升已经陆续进入住宅、酒店、写字楼、娱乐场所、会展以及车辆、船舶、飞机等领域。中国地毯业和改革开放的中国同步,实现了快速发展,规模不断扩大,国内各大地毯生产企业大力引进地毯生产设备,生产能力不断增强。自1980年以来,地毯生产有很大的发展和进步,其总体的发展趋势是:传统的手工栽绒地毯和大工业生产的地毯相互发展,并行不悖。其中具有较高技术水平的地毯生产厂家主要有东升地毯、威海山花、重庆海伦、大连加美等。总的来看,随着市场需求的不断增长

5、,我国地毯行业市场规模持续增长,规模不断扩大,行业内规模以上企业数量显著增长,产值也保持稳定增长的态势,我国地毯、挂毯制造行业规模以上企业稳步提升,行业规模以上企业销售收入持续增长,截至2019年中国地毯、挂毯制造行业规模以上企业销售收入达到925.4亿元,同比增长3.43%。地毯制造行业规模的稳步增长,为国内地毯生产创造了良好的发展环境。2016年我国地毯制造随着机械化程度提升以及下游需求扩张,地毯产量出现加速增长趋势,据统计2019年我国地毯产量为134346万平方米,相比2018年的128793万平方米,增长了4.31%。我国是全球主要的地毯出口国,近两年国内地毯出口总量在6亿平方米左右

6、,2019年中国地毯出口量59694万平方米,进口量1032万平方米,2019年净出口58662万平方米。我国地毯消费领域主要集中在商住领域、交通运输工具以及娱乐场所,近些年国内房地产市场规模快速提升,居民住宅、写字楼使用面积扩大,以及消费者对室内装修要求的提升,带动了国内地毯产品在该领域的需求规模。另一方面,我国汽车保有量和飞机、高铁运量的增长,明显刺激了工业用地毯的市场活力。整体而言,我国地毯需求呈现出全方面爆发的趋势,截至2019年中国地毯表观需求量增至75684万平方米,相比2012年提高了74%。截至2019年,我国地毯行业市场规模突破300亿规模,相比2018年增长了12.4%,2

7、012-2019年我国地毯行业市场规模复合增长率8.07%。随着我国制造业逐步走向机械化、智能化生产道路,国内地毯制造凭借其高机械化程度,完成了产量规模的持续增长,在国内地毯产品细分市场中,机制地毯产品占据了全部地毯市场70%以上的市场份额。纯手工地毯由于工时、人力等原因,产品占比一直处于偏低的状态。改革开放以来,地毯行业的结构性调整已基本完成,即从大城市向乡村转移、从东部沿海地区向西部转移。随着经济全球化和我国入世的影响,近年来地毯行业更是迅速发展。近年来,中国旅游酒店业和房地产业发展迅猛,地毯市场保持高速度增长。随中国居住环境的改善和生活水平的提高,中国家用地毯市场的潜力将被逐渐开发,进而

8、对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。随着地毯这种高雅、舒适、在所有铺地材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知,地毯销售量在我国将会有大幅增长。新的市场需求会为地毯工业的发展创造许多新的商机。未来,我国地毯市场竞争会更加激烈,届时中国地毯行业将面临重新洗牌,但会更加有序,地毯市场细分趋势明显,各地毯企业将会更加注重差异化发展,并会有针对性地制定自己的市场战略,同时越来越多的企业会走出价格战的误区,走上品质、品牌竞争的道路。二、项目名称(一)项目名称地毯项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积146667.00约220亩1.1总建筑面积

9、239687.07容积率1.631.2基底面积90933.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩307.432总投资万元87533.842.1建设投资万元69844.722.1.1工程费用万元61048.842.1.2工程建设其他费用万元7093.002.1.3预备费万元1702.882.2建设期利息万元773.842.3流动资金万元16915.283资金筹措万元87533.843.1自筹资金万元55948.383.2银行贷款万元31585.464营业收入万元202800.00正常运营年份5总成本费用万元168953.276利润总额万元32940.787净利润万元24705.598所得

10、税万元8235.199增值税万元7549.6010税金及附加万元905.9511纳税总额万元16690.7412工业增加值万元56899.5813盈亏平衡点万元85038.39产值14回收期年5.63含建设期12个月15财务内部收益率20.94%所得税后16财务净现值万元30037.99所得税后三、项目建设单位经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司按照“布局合理、产业协同、资源

11、节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市

12、场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、投资原则1、因地制宜,科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件,分地区、分类型制定科学合理的工作路线,指导推动产业现代化发展。2、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。3、区域协同,部门联动。深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;

13、加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。4、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目,扶持产业快速发展,带动产业全面优化升级。5、创新供给。深入实施创新驱动发展战略,把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向,着力提升技术、人才等创新要素供给水平,着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力,推动新技术、新业态加速产业化,着力形成产业发展新动力。6、加强引导,市场推动。完善法规和标准,规范产业市场主体行为,建立公平的市场环境;综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,激发企业发展的内生动力。五、项目建设规模(一)项目产品及服务规模项目建成后

14、,形成年产xx地毯的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积239687.07,其中:生产工程176192.82,仓储工程31317.51,行政办公及生活服务设施21873.97,公共工程10302.77。六、发展思路以科学发展观为指导,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,立足区域发展实际,坚持组织引导与市场主导并重,筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案(一)投资估算的依据本期项目其投

15、资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资69844.72万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费

16、用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计61048.84万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为29591.33万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为29916.18万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为1541.33万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7093

17、.00万元。3、预备费本期项目预备费为1702.88万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款31585.46万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息773.84万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为16915.28万元。(六)项目总投资本期

18、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资87533.84万元,其中:建设投资69844.72万元,占项目总投资的79.79%;建设期利息773.84万元,占项目总投资的0.88%;流动资金16915.28万元,占项目总投资的19.32%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资87533.84万元,其中申请银行长期贷款31585.46万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入202800.00万元,综合总成本费用168953.27万元,税金及附加905.95万元,净利润24705.59万元,财务内部收益率20.94%,财务净现

19、值30037.99万元,全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)加大投入力度优化产业扶持资金,鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展,形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要,加大对产业发展信息化建设的投入,切实提高服务效率和质量。(二)坚持规划领先围绕规划提出的目标和任务,加强规划与产业政策、年度计划的衔接,加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制,对规划实施的阶段成果实行动态监测,及时发现规划实施过程中存在的问题,必要时按程序对规划内容进行调

20、整。(三)营造良好信息环境深入开展宣传,建设区域产业网络频道,加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心,积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台,开展多种形式宣传体验,扩大示范带动效应。(四)加大政策扶持加大财政支持力度,各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持;财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(五)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地,开展产业专题培训,培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业

21、家。采用市场化运作模式,加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才,着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求,优化高等院校学科设置,实施产业高技能人才培养工程,依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等,加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费88334.99101924.99108719.98135899.98135899.98135899.98135899.98135899.981

22、35899.982工资及福利费8611.788611.788611.788611.788611.788611.788611.788611.788611.783修理费1573.391573.391573.391573.391573.391573.391573.391573.391573.394其他费用17550.0417550.0417550.0417550.0417550.0417550.0417550.0417550.0417550.044.1其他制造费用1736.901736.901736.901736.901736.901736.901736.901736.901736.904.2其他管

23、理费用1486.171486.171486.171486.171486.171486.171486.171486.171486.174.3其他营业费用14326.9714326.9714326.9714326.9714326.9714326.9714326.9714326.9714326.975经营成本116070.20129660.20136455.19163635.19163635.19163635.19163635.19163635.19163635.196折旧费3710.703710.703710.703710.703710.703710.703710.703710.703710.70

24、7摊销费59.6959.6959.6959.6959.6959.6959.6959.6959.698利息支出1547.691547.691547.691547.691547.691547.691547.691547.691547.699总成本费用121388.28134978.28141773.27168953.27168953.27168953.27168953.27168953.27168953.279.1其中:固定成本24441.5124441.5124441.5124441.5124441.5124441.5124441.5124441.5124441.519.2可变成本96946.7

25、7110536.77117331.76144511.76144511.76144511.76144511.76144511.76144511.76利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入131820.00152100.00162240.00202800.00202800.00202800.00202800.00202800.00202800.002税金及附加540.68645.04697.22905.95905.95905.95905.95905.95905.953总成本费用121388.28134978.28141773.27168953.27168953.27168953.27168953.27168953.27168953.274补贴收入5利润总额9891.0416476.6819769.5132940.7832940.7832940.7832940.78

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