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文档简介

1、1目的通过对物资采购全过程的监督,加强对物资采购环节的风险管理,为提高企业产 品质量和经济效益提供有力保证。2适用范围本办法适用于物资采购风险管理工作。3职责3.1质量管理员负责识别本部门的风险并制订应对措施,及时更新“风险识别表”并督促各部门进行风险识别。3.2各业务组主管负责识别本业务组的风险并制订相应措施并确保措施的有效性,当风 险发生时,督促本组各员按措施实施。4管理程序4.1定义采购风险是指在采购过程中由于各种意外情况的出现,使采购的实际结果与预期目标相偏离的程度和可能性。4.2风险等级第一级(高度风险,需要立即改善):指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将 导致公司倒闭或破产;第二

2、级(显著风险,需要改善):指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致 公司重大经济(5万元以上)或重大名誉损失,或严重影响公司的正常计划、生 产和交货;第三级(可能风险,建议改善):指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响 公司的计划、生产、交货的按时完成或造成一定的经济损失;第四级(稍有风险,或许可被接受):指该风险即便是发生后再采取相应措施,也 不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。4.3风险识别4.3.1将所有风险归为七大类(见风险识别汇总表),各业务组每年年初对本业务组 的风险进行全面识别,确定风险项目和级别,若为一至三级风险,还应制订风险应 对措施并填写风险识别表经领导审核后实

3、施。风险识别汇总表序 号风险项目风险等级风险分析应对措施1供应商延迟 交货风险二级供应商在生产要素 的组织管理等方面 存在不足或决策失 误,使交货日期迟于 采购合同所要求的 日期,从而使物流管 理部不能及时采购 到领用单位所需的 货物,给采购工作带 来延期交货的风险。1、明确不同类别物资的采购周 期,并建立多级供应商体系,应 急时启用储备库存或向次级供 应商提出紧急发送。2、及时将影响生产进度的信息 上报项目销售部,经与客户沟通 同意延迟交货期限,销售部调整 生产计划和生产安排。2采购质量不符合要 求的风险二级供应商由于自身生 产能力上的局限或 是为了追求自身利 益的最大化而不择 手段,偷工减

4、料、以 次充好,所提供的物 资没有按订货技术 条件及相关标准供 货,造成生产延误。1、将不合格报告在第 时间内 传递给供应商,在最短时间拿出 整改方案及供货计划,必要时另 选择有一定技术实力的供应商 评审供货。2、建立供应商档案,对供应商 的履约能力进行全面评价,从质 量、服务、技术、价格、信誉、 企业内部管理等方面对供应商 进行全面考核,培育优质供应 商,建立较为稳疋的采购渠道;3、制定严密、可追溯、切实可 行的进货检验管理制度,明 确各业务组的质量职责,加大考 核力度。4、严格执行质量体系文件,所 有采购物资严格按检验相关规 定要求做好入库前的质量检验 工作,做到入库物资检验验收率 100

5、%,杜绝不合格物资流入各 生产单位。3合同风险二级企业采购人员在签 订、履行合同过程 中,由于合同条款考 虑不当,或供应商违 反合同条款,给企业 造成的经济损失采取组织业务人员学习合同 法,在采购活动过程中除“即时 清结”外,必须签订合同,明确双 方的权力、义务及违约责任,定 期进行合同追踪调查,加强监控 力度4计划风险三级计划变更或材料采 购计划性不强,计划 工作被动化、零星 化、临时化、手段单 一化,影响供应的及 时性及准确性1、将计划变更信息及时通知供 应商,让供应商调整生产计划, 有必要时改变运输方式,如采用 专车或空运等方式,以缩短交货 期。2、根据月度生产作业计划、生 产单位材料申

6、请计划、材料定 额、实际库存等建立月度采购计 划管理台帐(ERP ),及时掌握 材料的实际消耗动态。3、增设材料计划管理环节,重 点负责材料计划的审核汇总、力口 强合同履约过程监控、工作结果考核、内外部工作协调。5预付款风险四级有时为了得到急需 的物资,会采取预先 支付货款式的方式 购进物资。如出现质 量问题,款项被供方 控制,易处于被动局 面对供货方的产品质量、价格、财 务状况等进行分类管理,对产品 质量好、信誉好、规模大的供货 方可实行预付款,并加强预付款 购货的追踪管理,防止欺诈行为6存货风险三级采购人员对市场变 化的风险估计不足, 没有很好地控制采 购,清理库存,就有 可能造成存货积压

7、, 占用资金。+ J定期对库存物资进行盘点,对不 良物资及时清理和报批7采购中的道德风险四级采购人员和供应商 之间可能存在舞弊 行为,破坏采购所奉 行的“公幵、公正和 公平”准则,给采购 带来极大的道德风 险。1、优化物资采购人员的知识结 构2、培养物资采购人员的职业素 养,加强责任心的教育3、制定员工行为规范8材料短缺三级有时因产品试制,采 购量少或因市场产 品已更新而无法采 购采购人员和供应商及时沟通,对 材料采购存在困难的应与产品 幵发部联系能否采用其它材料 代用9顾客退货三级因产品存在质量问 题造成分(子)公司、 事业部退货,而影响 生产进度将不合格项点传真给供应商,在 最短时间内确保

8、供货432个业务组在日常工作中若发现级别为一至三级的新的风险存在,应及时填写风险识别表,制订风险应对措施并经领导审批后交质量管理员,质量管理员及时更新风险识别汇总表。4.3.3 当因公司的发展或其他原因, 导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效 时,风险归口管理业务组应重新填写风险识别表 ,重新确定风险等级和应对措施 并经领导审批后交质量管理员,质量管理员及时更新风险识别汇总表 。4.4 风险发生的应对4.4.1 当风险产生时,若为风险识别汇总表中列出的风险项目,则按相应的应对措施实施;若措施无效,风险产生的归口管理业务组应及时制订新的应对措施,以期最大限度降低损失,同时,还应总结经验,确定该风险切实可行的应对措施。4.4.2 若所发生的风险未在风

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