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文档简介
1、学校工会财务自查报告材料学校工会财务自查报告材料 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题 的一种自我检查方式的报告文体。-为大家整理的相关的学校 工会财务自查报告供大家参考选择。学校工会财务自查报告在学校领导的正确指导下,依靠全体教师共同努力,以求真务实,较好的完 成了本学期的各项工作,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务 工作简要总结如下_、合理安排收支预算,严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做 好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况, 拟定的预算方案,使预算更加切合实际。充分发挥
2、在财务管理中的积极作用,较 圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制 好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。二、认真做好决算工作每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算 报表,决算报表是反映学校一年度的财务收支情况,是指导学校预算执行工作的 重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算 外,同时要做好每期结算,针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结 经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。三、努力学_,提高财会人员的自身素质。财务人员能积极学_,不断的提高财会知识和政
3、策水平,同时积极参加学校 的一切政治学_,认真作好学_笔记,认真贯彻执行合计法,使学校的财会工 作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。总之,在XXXX年春,财务工作取得了一定成绩,这与学校的正确领导是分 不开的,在新的一年里,一定更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓 进取,为学校建设与发展出谋划策。学校工会财务自查报告根据财政局文件号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作, 规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务 主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况 报告如下一、学校费用收取情况(一)学生费用收取
4、我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标 准为学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预 算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。当天所收费用 汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管 理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户, 严格按照勤工俭学433”制列支使用。(三)教职工的房租
5、费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一 收取存入专户。二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三篇学校支岀实行校长负责制,在购买所需物品时,超干元以上的须由领导班子 讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校 长核实签字认可后,方可报销。三、资产管理情况由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资 产登记,并作好借出登记。由使用教师从总务处领岀,保管使用,在期末或年末 由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使 用教
6、师手中。四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门帐户和管理人员,做到了 专款专人专用,同时,严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学 生。五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务 室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采 购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室 统一发放。六、上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行专款专用“,无截留、挪用 违规行为。七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责
7、人组成查帐 小组对学校财务收支进行检查,并在全职会上进行帐目公布,络列大笔资金的支 出情况。经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私设小金库,虚报、坐支、 挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。学校工会财务自查报告*镇政府根据外文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计 基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿, 并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭 证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的 各项业务事项均在依法设置的
8、会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计 制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急, 保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室 各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支 岀。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财 产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些 规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以 及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的 发生,达到了以下
9、三点要求1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相 互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使 用,提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜 绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序 进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全 制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、 反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一 致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定 资产不入账,公物私用及其他违规问题
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