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文档简介
1、泓域咨询/ xx市人造仿古砖项目申请立项说明xx市人造仿古砖项目申请立项说明一、建设背景从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对仿古砖行业的发展都产生了深刻的影响,另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响;从企业内部来讲,产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。古建筑仿古砖用于各地古典园林建筑、古塔寺庙、仿古建筑的修复工程,它运用现代的真空技术和中国传统的烧制工艺生产出来的。增强了产品的质量,强度更高、密度更强、防水性能更好。本产品是采用特
2、有的上等泥土经过复杂的工序烧制而成的,具有不褪色、耐强压、抗冻性好等优点,对于建筑的装饰效果极佳,被园林、古寺庙等古建筑广泛的采用了。利用现代的手段很好的保存了古建筑,再现了古建筑仿古砖昔日的辉煌。为古建遗产的修复工程做出了重大的贡献。现在我们大多数都是使用西方国家的建筑形式,很少能够看到一些古建筑的小青瓦等等的产品,而中国现在有很多地方正在发展古建开发,相信古建小青瓦的市场更好!随着时代的不断发展,随着对于古建筑的越来越重视的背景下,仿古砖的诞生起着重要作用,它作为古建筑材料的衍伸品,能够很好的满足修缮古建筑的要求,也能够满足现代建筑的发展,带给我们穿越时空的感觉,在快速发展的时代感受一片宁
3、静之感。重要的是随着时代的不断发展,仿古砖也在不断的创新发展,有着独特的性能和发展,为他的发展前景奠定了良好基础。上世纪九十年代初,仿古砖进入国内,最初的产品全部是依赖进口,后国内几家最早涉足仿古砖生产的企业看到了这类产品的市场空间,开始生产小规格的釉面砖,中国仿古砖市场由此逐渐壮大。据行业公认的信息,中国现代意义上的仿古砖是1996年由台资企业福建东龙陶瓷有限公司生产出来的。之后,东莞的马可波罗及另外两家企业开始生产仿古砖产品。作为一个外来的陶瓷产品品类,得以在中国市场的快速发展,与中国经济的高速发展和人们对生活质量的提高密不可分,从之后的仿古砖行业发展来开,这之间的关系清晰可见。如果是二十
4、世纪之前的中国仿古砖发展是初步阶段,那么进入2000年后,国内的仿古砖行业得到快速发展,在生产工艺、产品开发、营销模式等方面都有长足的进步,并且,国内的仿古砖品牌阵营也初步形成。在2000年后仿古砖快速发展阶段,这类产品也从之前的完全高端产品进入到中高端消费,由于之前的产品都是依靠进口,所以产品价格较高,当国内的陶瓷企业开始生产这类产品时,价格就有较明显的下降,产品也进入更多中档市场和消费群体。在这其中,早先进入专业仿古砖生产的圣陶坊等企业起到一定的作用。2011年,作为国内较早专业生产仿古砖的企业之一,由于经营不善倒闭。仿古砖在这个期间得以快速发展的主要原因有两方面,一是整个消费市场对这类产
5、品产生了旺盛的需求,市场需求逐年增加;其次,行业本身的发展推动了仿古砖在市场的应用。翻阅整期间的相关媒体报道和企业宣传,除新推出的多个新仿古砖品牌外,多家之前以抛光砖生产为主的企业也都开始生产仿古砖产品。仿古砖将于抛光砖平分天下的观点得到了行业越来越多人的认可。产品与市场是企业的两条腿,当整个仿古砖市场发展起来后,仿古砖产品更取得了巨大的发展。仿古砖产品正从之前的单一的欧式、古典风格发展为可以很现代的木纹、皮纹、布纹系列,也可以是很高端仿石材产品,仿古砖产品的品类的特点正在改变人们之前对这类产品的故有认识。国内陶瓷产区大上仿古砖生产线的主要原因是,产品利润空间较抛光砖、瓷片产品具有很大的诱惑力
6、,并且日益扩大的仿古砖消费市场也让企业看到了较好的市场前景。不过,这些产区大部分都无仿古砖品牌的操作经验,并且产品还是以价格作为主要市场竞争力,所以一般都以生产厂家的周边市场为主,无法成长为全国性的品牌。如果要成长为全国性的品牌,企业在通路建设、终端管理、营销手法、品牌推广等方面都还有很长的路要走。当全国产区都开始生产仿古砖产品后,产区的区域性品牌出现了,出现这种行业现象的主要原因是企业无庞大的销售网络,另外产品利润空间不大,无法支撑其高额的终端营销成本,所以,在生产工厂500公里范围内销售成了这些产品仿古砖企业的一个共同现象。但是,也有产区出现另外,的发展困境,如福建产区。据了解,在去年大上
7、仿古砖生产线后,由于整个产区无销售仿古砖的经验,所以在盲目上马生产线后并未建立销售网络,而仿古砖销售网络与其原有的外墙砖渠道完全不同,这就造成了大量的产品积压库存,销售压力较大。另外,在江西、四川等产区,仿古砖生产企业的销售市场大部分以生产工厂500公里为销售半径,出现这样的销售现象主要原因有两个:一是这些产品的品牌不强,无力支撑较高的营销成本,所以,压低营销成本销售是这些品牌的普遍做法;其次,这些生产厂家周边都有较大的消费市场,特别是这些在价格上存在一定优势的产品,面对三四级消费市场时,还是具有较强的吸引力。二、项目及性质(一)项目名称人造仿古砖项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)项目建
8、设性质新建三、项目投资主体公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。四、投资原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。2、组织引导,市场推动。坚持组织引导,以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,实现市场由被动
9、向主动的转化。3、创新机制,深化改革。加快体制机制创新,积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入,提高产业发展水平。4、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约40亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx人造仿古砖的经营能力。(三
10、)建筑物建设规模本期项目建筑面积46760.00,其中:生产工程29429.70,仓储工程6580.35,行政办公及生活服务设施4301.86,公共工程6448.09。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足国内需求,严格控制产能扩张,以调整结构为重点,大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步,着力开发新产品,延伸产业链,提高发展质量和效益,促进产业转型升级。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成(一)投资估算的依据本期项目
11、其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资16398.41万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工
12、程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计14456.56万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为5868.00万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8090.70万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为497.86万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1626.
13、69万元。3、预备费本期项目预备费为315.16万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款9702.96万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息237.72万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4171.51万元。(六)项目总投资本期项目总投
14、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20807.64万元,其中:建设投资16398.41万元,占项目总投资的78.81%;建设期利息237.72万元,占项目总投资的1.14%;流动资金4171.51万元,占项目总投资的20.05%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资20807.64万元,其中申请银行长期贷款9702.96万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):43100.00万元。2、综合总成本费用(TC):35114.67万元。3、净利润(NP):5832.11万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回
15、收期(Pt):5.60年。2、财务内部收益率:21.28%。3、财务净现值:6317.96万元。十、投资建议(一)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育,支持有条件的高等学校开设应急相关专业,推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库,制定专家队伍储备机制和管理制度,打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才,给予相应的科研经费补贴和安家补贴,在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(二)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制,针对不同的预警级别,制订不同的应对方案,包括长
16、期政策方向制订、短期应对策略,提高产业供应系统的应急预防与处理能力,保障产业终端需求。(三)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益,广泛宣传产业相关知识,提高社会认知度认可度,营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围,促进产业现代化持续稳定健康发展。(四)强化统筹协调建立产业发展协调机制,统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划,研究制定相关行业政策,共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制,明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析,定期开展评估。加强宣传,提高社会各界对区域产业发展的关注度和
17、参与度。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产17049.1418360.6120983.5626229.4526229.4526229.4526229.4526229.4526229.451.1应收账款7672.118262.279442.6011803.2511803.2511803.2511803.2511803.2511803.251.2存货5967.206426.227344.259180.319180.319180.319180.319180.319180.311.2.1原辅材料1790.161927.862203.
18、272754.092754.092754.092754.092754.092754.091.2.2燃料动力89.5096.39110.16137.70137.70137.70137.70137.70137.701.2.3在产品2744.912956.063378.354222.944222.944222.944222.944222.944222.941.2.4产成品1342.621445.901652.462065.572065.572065.572065.572065.572065.571.3现金1363.931468.851678.692098.362098.362098.362098.3
19、62098.362098.361.4预付账款2045.892203.272518.023147.533147.533147.533147.533147.533147.532流动负债14337.6615440.5617646.3522057.9422057.9422057.9422057.9422057.9422057.942.1应付账款5161.565558.606352.697940.867940.867940.867940.867940.867940.862.2预收账款9176.109881.9611293.6614117.0814117.0814117.0814117.0814117.0
20、814117.083流动资金2711.482920.063337.214171.514171.514171.514171.514171.514171.514流动资金增加2711.48208.58417.15834.305铺底流动资金5114.755508.196295.077868.847868.847868.847868.847868.847868.84营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入28015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.00431
21、00.0043100.002增值税1038.551139.221340.551743.211743.211743.211743.211743.211743.212.1销项税3641.953922.104482.405603.005603.005603.005603.005603.005603.002.2进项税2603.402782.883141.853859.793859.793859.793859.793859.793859.793税金及附加124.63136.71160.87209.18209.18209.18209.18209.18209.183.1城市维护建设税72.7079.7593
22、.84122.02122.02122.02122.02122.02122.023.2教育费附加31.1634.1840.2252.3052.3052.3052.3052.3052.303.3地方教育附加20.7722.7826.8134.8634.8634.8634.8634.8634.86项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0028015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.0043100.00NaN1.1营业收入0.0028015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.0043100.00431
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